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索引号 01526030-7-/2020-0624016 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-06-24 11:49:00
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腾冲市教育体育局2020年部门预算公开

监督索引号53052200336000000

 

腾冲市教育体育局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

十、腾冲市教育体育局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施,统筹教育体育事业发展,领导本地区各级各类学校的教育和教学工作,加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,推动全民健身发展。具体职责是:

1、全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规,拟定全市教育体育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4、开展教育督导工作,组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收,指导全市基础教育发展水平和质量的监测工。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作,负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法,监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作,协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8、主管教师教育工作,组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中(中专)教育的学籍学历管理工作,拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限,进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设,做好党员的管理教育,做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作,负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

13、统筹规划全市群众体育发展,负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理,负责全市社会体育团体指导和管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2020年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 36个,比上年增加0个。

腾冲市教育体育局是主管全市教育体育工作的市政府工作部门,机构级别正科级,2020年共有11个股级机构,分别是:中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股。

2020年共有2个纳入教育体育局本级核算的事业单位,分别是:腾冲市教育教师发展中心、腾冲市老年人体育协会。

)重点工作概述

1、全面加强党建工作

加强市委教育体育工委的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设;做好教育体育工委基层党建、党风廉政建设工作,统筹师德师风建设;抓好党员发展、教育培训及管理服务工作,抓好党员干部培养选拔、党员队伍建设及党员电化教育工作;负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实;抓好教育体育系统意识形态工作,严肃党内政治生活。深化全面从严治党,落实全面从严治党主体责任和监督责任,强化“党政同责”和“一岗双责”。

2、全面深化体制机制改革

强化改革顶层设计。组织召开全市教育体育工作会议,健全重点改革任务清单,全力推进各项重点改革任务的落实落地。加快办学体制改革。落实《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及配套文件。强化教育体育督导,加强督学队伍建设,制订教育督导工作方案、实施细则、指标体系和评分办法,开展督导评价工作。构建教育体育对外开放新格局,研究制定切实可行的师训规划。

3、全面加快教育结构调整优化

大力发展学前教育,推进学前教育改革发展实验工作,实施好学前行动计划公办幼儿园建设项目,鼓励普惠性民办幼儿园建设项目。着力促进入学机会公平。制订出台义务教育阶段学生入学的有关具体办法,落实好随迁子女义务教育就学政策,组织实施好义务教育学生免试就近入学工作。加强农村留守儿童教育关爱工作。加快普及高中阶段教育,稳步实施高中阶段教育普及攻坚计划。创新发展现代职业教育,加快推进职业教育产教融合、校企合作。高度重视特殊教育。

4、着力提高教育教学质量

加强学校管理,规范办学行为。推进义务教育学校管理标准的实施,规范学校常规管理。持续加强和改进德育工作,扎实推进社会主义核心价值观培育践行。加强教科研活动,实现教师专业发展和教学质量提升。扩大优质教育资源覆盖面,完善“三通两平台”建设与应用。实施农村教师千人培训计划。全面加强依法治教及政风行风建设,严格依照国家法律法规抓好招生考试、学校安全、学生资助、营养改善、留守儿童关爱等各项工作。加强学校安全稳定,开展中小学生安全教育活动。

5、扎实抓好教育扶贫工作

提高学生精准资助水平,落实义务教育学生“两免一补”政策。科学制定扶贫工作方案。落实各项扶贫措施,加强动态管理,核准建档立卡教育人口底数。制定“挂包帮”“转走访”工作计划及实施方案,开展好各项扶贫政策和各项工作的落实。加强就业技能、农作物种植、禽畜养殖、劳动技能培训,协助贫困户转移就业。

6、做好体育工作

拟定好中小学体育教育、群众体育、竞技体育的发展规划并组织实施和监督;指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练单位的发展工作,做好教练员和裁判员的岗位培训工作;;组织实施《全民健身计划纲要》;监督实施国家体育锻炼标准,推动全民体质监测;组织实施全市学生体质健康标准测试工作;统筹规划全市竞技体育发展及项目设置与布局,制定全市体育竞赛制度、计划和规程,抓好竞赛和训练工作;组团参加有关运动会和其他比赛,承办一定规模赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共36,分别是腾冲市教育体育局、腾冲市第一中学、腾冲市益群中学、腾冲市第三中学、腾冲市第四中学、腾冲市第五中学、腾冲市第六中学、腾冲市第七中学、腾冲市第八中学、腾冲市民族完全中学、腾冲市第一幼儿园、腾冲市第二幼儿园、腾冲市第三幼儿园腾冲市第一职业高级中学、腾冲市青少年校外活动中心、腾冲市界头镇中心学校、腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市明光中心学校、腾冲市滇滩中心学校、腾冲市固东镇中心学校、腾冲市马站乡中心学校、腾冲市猴桥中心学校、腾冲市北海乡中心学校、腾冲市和顺中心学校、腾冲市腾越中心学校、腾冲市中和中心学校、腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市清水乡中心学校、腾冲市芒棒镇中心学校、腾冲市五合中心学校、腾冲市蒲川乡中心学校、腾冲市新华中心学校、腾冲市团田中心学校、腾冲市特殊教育学校、腾冲市实验学校、腾冲市少年儿童业余体育学校。其中:财政全供给单位36个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位35个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7012人,其中:行政编制 22人,事业编制6990人。在职实有6851人,其中: 财政全供养 6851人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2933人,其中: 离休 0人,退休 2933人。

车辆编制30辆,实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 120,136.99万元,其中:一般公共预算财政拨款112,610.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转7,526.77万元

财务总收入与上年对比增加10,722.25万元,增幅 9.77%,其中:一般公共预算财政拨款112,610.22万元,与上年对比增加15,348.62万元(其中:本级财力增加16,498.59万元,其他非税收入安排支出减少1,149.97万元),增幅15.78%;上年结转资金7,526.77万元,与上年对比减少4,626.37万元,减幅38.07%。主要原因:人员经费增加,社保缴费增加,预算2019年年度政府绩效奖12,331.8万元,纳入预算管理的非税收入减少1,149.97万元,上年结转减少4,626.37万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入120,136.99万元,其中:本年收入112,610.22万元,上年结转7,526.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款112,610.22万元(本级财力108,893.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入安排支出3,718.15万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比增加10,722.25万元增幅 9.77%,其中:一般公共预算财政拨款112,610.22万元,与上年对比增加15,348.62万元(其中:本级财力增加16,498.59万元,其他非税收入安排支出减少1,149.97万元),增幅15.78%;上年结转资金7,526.77万元,与上年对比减少4,626.37万元,减幅38.07%。主要原因:人员经费增加,社保缴费增加,预算2019年年度政府绩效奖12,331.8万元,纳入预算管理的非税收入减少1,149.97万元,上年结转减少4,626.37万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 120,136.99万元。财政拨款安排支出112,610.22万元,其中基本支出112,331.52万元,项目支出278.70万元

部门预算总支出与上年对比增加10,722.25万元,增幅 9.77%,其中:基本支出112,331.52万元,与上年对比增加15,439.92万元,增幅 15.94%;项目支出278.70万元,与上年对比减少91.30万元,减幅24.68%;上年结转资金7,526.77万元,与上年对比减少4,626.37万元,减幅38.07%。主要原因:人员经费增加,社保缴费增加,预算2019年年度政府绩效奖12,331.8万元,纳入预算管理的非税收入减少1,149.97万元,上年结转减少4,626.37万元。

基本支出情况:基本支出112,331.52万元,其中:工资福利支出88,294.66万元,占基本支出的92.69%;办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出7,795.18万元,占基本支出的6.94%;对个人和家庭的补助支出414.93万元,占基本支出的0.37%。基本支出变动原因如下:

1.工资福利支出88,294.66万元,与上年对比增加15,826.75万元,增幅 17.92%。主要原因:平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加3494.95万元,预算2019年年度政府绩效奖12,331.8万元

2.商品和服务支出7,795.18万元,与上年对比减少252.03万元,减幅 3.13%。主要原因:纳入预算管理的非税收入安排的商品和服务支出减少999.97万元,高中、学前生均公用经费等增加747.94万元。

3.对个人和家庭的补助支出414.93万元,与上年对比减少134.8万元,减幅 24.52%。主要原因:职校纳入预算管理的非税收入安排的奖励金减少150.00万元,遗属补助、护理费等增加15.20万元。

项目支出情况。项目支出278.70万元。其中:本年本级财力安排278.70万元,本年国有资源(资产)有偿使用收入安排0万元,收费成本补偿0万元,本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因:本级财力安排2020年预算数278.70万元,比2019年下达数370.00万元减少91.30万元,减幅24.68%,具体情况如下:

1.新增14个项目计278.70万元,具体新增体育场维修维护费专项资金10.00万元、后备人才培养专项经费10.00万元、督导工作经费5.00万元、国家教育类考试标准化考场改扩建专项经费171.20万元、国家义务教育质量监测经费15.00万元、教育经费集中审核工作经费5.00万元、敬老杯运动会经费8.00万元、老年人体育活动专项经费4.00万元、普通高中毕业证书专项经费3.50万元、全民健身工作经费20.00万元、特岗教师招聘工作经费5.00万元、腾冲市名师工作室经费15.00万元、云南省普通话县域验收专项经费2.00万元、职称评审工作经费5.00万元。

2.调减4个原有项目计370.00万元,具体调减腾冲市中小学足球、篮球联赛专项经费5.00万元;滇滩中心小学建设、一中校园供电改造、腾五中搬迁专项经费250.00万元;腾冲一职校世行贷款还本付息专项经费105.00万元;高考标准化考场建设与维护专项经费10.00万元。

上年结转情况。上年结转安排的支出7,526.77万元,与上年对比减少4,626.37万元,减幅38.07%。其中:基本支出306.45万元,与上年对比增加157.81万元,增幅 106.17%;项目支出7,220.32万元,与上年对比减少4,784.18万元,减幅 38.85%。主要原因:2019年工程进度加快,项目预算支出执行率提高,年底结转大幅减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行395.10万元,主要用于行政人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出20.00万元,主要用于国家义务教育质量监测经费15.00万元、教育经费集中审核工作经费5.00万元。

教育支出-普通教育-学前教育5,625.43万元,主要用于学前教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-小学教育39,665.11万元,主要用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-初中教育25,843.24万元,主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育15,610.01万元,主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出2,190.42万元,主要用于教育体育局(机关)事业人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用、国家义务教育质量监测等项目经费。

教育支出-职业教育-职业高中教育4,859.18万元,主要用于职业教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育476.49万元,主要用于特殊学校教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出171.20万元,主要用于国家教育类考试标准化考场改扩建专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛12.00万元,主要用于敬老杯运动会专项经费8.00万元、老年人体育活动专项经费4.00万元。

文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育161.55万元,主要用于腾冲市少年儿童业余体育学校人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用、全民健身工作等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出33.85万元,主要用于老体协人员工资福利支出、日常办公运行维护费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,276.13万元,主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.88万元,主要用于腾一中、益群中学“揭批查”刑满释放人员2人生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.49万元,主要用于机关行政人员医疗保险单位部份缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,214.00万元,主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,033.14万元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出112,610.22万元其中:基本支出112,331.52万元,项目支出278.70万元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下:

基本工资28,961.47万元(其中:基本支出28,961.47万元,项目支出0万元)。

津贴补贴20,844.11万元(其中:基本支出20,844.11万元,项目支出0万元)。

奖金2,482.42万元(其中:基本支出2,482.42万元,项目支出0万元)。

绩效工资33,319.23万元(其中:基本支出33,319.23万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费9,276.16万元(其中:基本支出9,276.16万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费5,234.48万元(其中:基本支出5,234.48万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费3,031.80万元(其中:基本支出3,031.80万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费485.45万元(其中:基本支出485.45万元,项目支出0万元)。

医疗费1.33万元(其中:基本支出1.33万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出484.96万元(其中:基本支出484.96万元,项目支出0万元)。

办公费1,578.37万元(其中:基本支出1,553.87万元,项目支出24.50万元)。

印刷费91.53万元(其中:基本支出87.53万元,项目支出4.00万元)。

手续费2.56万元(其中:基本支出2.56万元,项目支出0万元)。

水费85.80万元(其中:基本支出85.08万元,项目支出0万元)。

电费140.16万元(其中:基本支出140.16万元,项目支出0万元)。

邮电费49.60万元(其中:基本支出49.60万元,项目支出0万元)。

物业管理费57.08万元(其中:基本支出57.08万元,项目支出0万元)。

差旅费134.32万元(其中:基本支出127.32万元,项目支出7.00万元)。

维修(护)费858.35万元(其中:基本支出858.35万元,项目支出0万元)。

租赁费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0万元)。

会议费104.98万元(其中:基本支出79.98万元,项目支出25.00万元)。

培训费432.97万元(其中:基本支出417.97万元,项目支出15.00万元)。

公务接待费20.07万元(其中:基本支出20.07万元,项目支出0万元)。

专用材料费11.00万元(其中:基本支出11.00万元,项目支出0万元)。

劳务费1,927.13万元(其中:基本支出1,927.13万元,项目支出0万元)。

委托业务费972.22万元(其中:基本支出952.22万元,项目支出20.00万元)。

工会经费1,125.97万元(其中:基本支出1,125.97万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费64.13万元(其中:基本支出64.13万元,项目支出0万元)。

其他交通费用45.13万元(其中:基本支出43.13万元,项目支出2.00万元)。

其他商品和服务支出130.09万元(其中:基本支出130.09万元,项目支出0万元)。

生活补助363.48万元(其中:基本支出353.48万元,项目支出10.00万元)。

其他对个人和家庭的补助61.45万元(其中:基本支出61.45万元,项目支出0万元)。

办公设备购置32.52万元(其中:基本支出32.52万元,项目支出0万元)。

基础设施建设171.20万元(其中:基本支出0万元,项目支出171.20万元)。

其他支出20.70万元(其中:基本支出20.70万元,项目支出0万元)。

五、省对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目485个,采购预算资金8,887.32万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计112.20万元,较上年减少25.04万元,下降18.24%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

腾冲市教育体育局部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

腾冲市教育体育局部门2020年公务接待费预算21.07万元,较上年减少31.99万元,下降60.29%,国内公务接待批次为350次,共计接待2800人次

增减变化原因主要是实施厉行节约,执行新的公务接待管理规定,公务接待大幅减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

腾冲市教育体育局部门2020年公务用车购置及运行维护费91.13万元,较上年增加6.95万元,增长8.26%其中:公务用车购置费22万元,较上年增加2.00万元,增长10%;公务用车运行维护费69.13万元,较上年增加4.95万元,增长7.71%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因主要是腾冲市第一中学公车已报废需新购一辆购置费22万元,公车老旧维修费增加,运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年腾冲市教育局共纳入年初预算项目14个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个,财政预算安排278.70万元,编制绩效指标14个项目,其中:重点项目2个,财政预算安排186.20万元,编制绩效指标2个项目。2020年腾冲市教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2020年机关运行经费安排1456.45万元,与上年对比增加983.03万元主要原因是增加营养餐人员和安保人员工资预算 “委托业务费”982.22万元,机构改革进修学校、老体协并入导致办公经费预算增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市教育体育局部门2020年部门预算表

(一)、部门财务收支总体情况表

(二)、部门收入总体情况表

(三)、部门支出总体情况表

(四)、部门财政拨款收支总体情况表

(五)、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

(六)、部门基本支出情况表

(七)、部门政府性基金预算支出情况表

(八)、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

(九)、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

(十)、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

(十一)、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

(十二)、对下转移支付绩效目标表

(十三)、部门政府采购情况表

监督索引号53052200336000111