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索引号 01526030-7/20260311-00083 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2026-03-11 11:31:03
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中共腾冲市委党史研究室2026年预算公开

中共腾冲市委党史研究室2026年预算公开目录

第一部分 中共腾冲市委党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共腾冲市委党史研究室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共腾冲市委党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的部署和要求,接受上级部门指导,在市委、市政府的领导下,研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责组织开展党史研究、党史著作编写、党史宣传教育、党史资料征集等工作;对党史类题材作品进行业务指导和审查,发行党史类书籍;开展革命遗址保护和利用。

3.负责组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;编纂地方志书、地方综合年鉴,搜集编纂地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开发利用地方志资源。

4.负责腾冲市入编《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

5.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、党史股、志鉴股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

(一)精耕编研主业,打造史志精品成果。一是严格按照上级部署要求,规范启动《腾冲党史(二卷)》编纂工作。二是对标三轮修志工作标准,有序启动三轮县志编纂。三是高质量完成年度《腾冲年鉴》《腾冲市委工作纪要》编纂出版。四是全力完成《腾冲史志志》编纂收官工作。

(二)深化资政研究,服务发展大局。紧扣区域重大发展战略,聚焦腾冲发展重点、难点、亮点问题,开展专题调研与深度研究,充分挖掘地方史志资源与发展战略的结合点,形成一批有深度、有价值、可参考的高质量专题文章,为市委、市政府科学决策提供史志智慧支撑。

(三)推进数字建设,拓宽史志传播渠道。持续提升“腾冲史志”微信公众号运营水平,优化内容选题、创新呈现形式,推出更多贴近群众、贴合时代的优质史志文章;加快史志数字化平台升级改造,完善平台功能、提升使用体验,系统梳理整合地方史料,新增一批高质量数字化档案资源,推动史志资源线上共享共用。

(四)保护红色资源,活化革命文物利用。扎实推进2026年度革命遗址保护项目——“腾冲县抗战临时县务委员会、预备二师司令部驻地旧址陈列展览建设项目”严格按照革命文物保护要求,抓好项目规划、建设与实施,让革命文物活起来。

(五)强化宣教育人,弘扬优秀历史文化。围绕党史学习教育、红色文化传承、地方历史普及等主题,开展进机关、进学校、进社区、进乡村、进企业等主题宣教活动不少于12场。

(六)夯实人才基础,提升队伍专业素养。实施史志人才培养计划,组织开展业务培训3次以上,通过专题授课、以老带新、专题调研等方式,全面提升干部职工专业能力,打造高素质专业化史志工作队伍。

(七)践行初心使命,助力乡村振兴发展。 持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,严格落实各项帮扶政策,切实履行帮扶责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年财务总收入1,946,697.13元,其中:一般公共预算1,941,697.13元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5,000.00元,上年结转结余0.00元。

财务总收入与上年对比减少291,394.04元,同比下降13.01%,主要原因是:人员退休,《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少总收入减少。一般公共预算拨款收入与上年对比,比上年预算减少291,394.04元,同比下降13.04%,原因是:人员退休,《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少一般公共预算拨款收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1,941,697.13元,其中:本年收入1,941,697.13元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,941,697.13元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比减少291,394.04元,同比下降13.04%,原因是:人员退休,《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出1,946,697.13元。财政拨款安排支出1,941,697.13元,其中:基本支出1,738,997.13元,与上年对比增减少241,294.04元,同比下降12.18%,主要原因人员退休,相关经费支出减少;项目支出202,700.00元,与上年对比减少50,100.00元,同比下降19.82%,主要原《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(一)2013150一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关事务—事业运行支出1,423,003.06元,主要用于主要用于机关运转所必需要的人员工资津补贴奖金、办公费、其他商品服务支出等;

(二)2013199一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关事务—其他党委办公厅(室)及相关事务支出190,000.00元,主要用于主要用于编纂出版《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》《腾冲市志》《中国共产党腾冲历史》等的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出;

(三)2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出172,360.16元,主要用于缴纳职工基本养老保险;

(四)2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12,000.00元,主要用于遗属补助支出;

(五)2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出76,912.93元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;

(六)2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出65,514.88元,主要用于公务员医保及退休公务员医保支出;

(七)2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出1,906.10元,主要用于大病医疗保险及工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门(单位)不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额24,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市委党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,500.00元,较上年增加0.00元,与上年持平,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委党史研究室2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费预算较上年无变化原因是:今年预计安排因公出国(境)团组个数和人次均较上年无变化。

(二)公务接待费

市委党史研究室2026年公务接待费预算为7,000.00元,较上年增加0.00元,与上年持平,国内公务接待批次为8次,共计接待90人次。

公务接待费与上年持平原因是:单位坚决落实过紧日子的要求,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定及其实施细则,强化审批,控制好支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元,较上年增加0.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费28,500.00元,较上年增加0.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是:本年度跟上年度均未购置公务用车,无公务用车购置预算;公务用车运行维护费与上年持平原因是:是公务用车保有量为1辆,与上年一致,公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委党史研究室2026年共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标表,项目绩效目标编制率100%,其中重点项目3个,具体如下:

(一)重点项目一:《腾冲年鉴》编辑出版经费,财政预算安排80,000.00元,项目绩效目标:《腾冲年鉴》是中共腾冲市委、腾冲市人民政府主办,由中共腾冲市委党史研究室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了年度腾冲政治、经济、社会、文化发展的历史进程,旨在让社会各界了解腾冲、研究腾冲,为未来修志提供基础性资料,为当代发展提供资政服务。2026年拟出版印刷400册。

(二)重点项目二:《中共腾冲市委工作纪要》编辑出版经费,财政预算安排30,000.00元,项目绩效目标:《中共腾冲市委工作纪要》是中共腾冲市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述中共腾冲市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动,总结党在保山的执政经验、探索执政规律。2026年拟出版印刷200册。

(三)重点项目三:《腾冲市志》三轮修志前期资料收集经费,财政预算安排20,000.00元,项目绩效目标:第三轮修志即将启动,党史研究室将按照相关政策文件要求收集好相关资料,为《腾冲市志》三轮修志编修工作做好准备。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委党史研究室2026年机关运行经费安排173,972.88元,与上年对比减少29,426.96元,同比下降14.47%,,主要原因2025年人员退休,相关经费减少。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

市委党史研究室2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,较上年对比无变化,主要原因是:2025年、2026年预算未安排委托业务费。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,市委党史研究室资产总额106,060.85元,其中,流动资产7,532.85元,固定资产98,528元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加36,947.6元,其中固定资产增加36,943.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

附件:2026年部门预算公开表