索引号 | 01526030-7-/2020-0828032 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-08-28 15:11:11 |
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监督索引号53052200324101000
腾冲市档案局2019年度部门决算
目录
第一部分 腾冲市档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市档案局概况
一、主要职能
(一)主要职能
主要职能。腾冲市档案局是行使部分行政职能参公管理的事业单位,主要职能是宣传贯彻落实《档案法》和《云南省档案条例》,并对全市各机关、团体、企事业单位及乡镇贯彻执行《档案法》和《云南省档案条例》进行执法检查,指导和督促各单位搞好文书档案的年度归档及重点工程项目的归档工作。对到期应进馆的档案接收进馆,确保馆藏档案的安全和完整。积极、热情地提供好档案的利用查询工作,为我市经济建设、编史修志、纠纷调解提供相关档案。
(二)2019年度重点工作任务介绍
(1)强化学习教育,进一步增强新时期档案工作的紧迫感和责任感。以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机。认真组织党员干部学习了党的十九大、十九届二中、三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平关于档案工作“四个得以”的重要论述》和省委十届五次全会、保山市委四届五次全会、腾冲市委二届七次全会精神及《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党支部工作条例(试行)》等党纪党规。通过学习,进一步提高了党员干部的党性修养、思想觉悟和遵规守纪的自觉性,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到两个“维护”,切实增强了党员干部做好新时期档案工作的紧迫感和责任感。
(2)围绕中心,服务大局
1.加强工程档案管理。抽派业务人员对腾冲机场改扩建工程、五合乡小地方水库工程、北海乡大坡水库工程档案进行指导整理归档。并于2019年5月22日组织人员对花园水库移民工程项目档案进行了验收。
2.主动服务于市委、市政府中心工作。抽派1人到市脱贫攻坚指挥部和抽派1人到中和镇中营社区开展驻村脱贫帮扶工作。
3.扎实开展“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作。根据市委要求,结合实际,制定了腾冲市档案馆2019年脱贫攻坚工作计划,并多次深入到挂钩点荷花甘蔗寨社区、明朗社区开展农村家居环境整治、住房保障、贫情动态管理等排查和“挂包帮、转走访”脱贫帮扶工作。通过走访群众、召开座谈会等形式,对农村家居环境整治提出了合理化建议、制定了措施。截至年底挂钩29户除1户外其余28户均可脱贫,年内共为两社区协调解决资金9.58万元(村级服务站建设资金共6万元,职工个人捐款1.65万元;为29户扶贫结对户送去5800元(每户200元)扶贫慰问金和价值2500元的慰问品;为工作队员驻点村解决资金1.1万元)。
4.全力抓好精准脱贫档案工作。为全力抓好全市脱贫攻坚档案工作,我馆严格按照《云南省精准扶贫档案工作实施细则》的要求,结合工作实际,研究制定了腾冲市脱贫攻坚档案管理三年行动计划,积极采取措施、主动作为,充分发挥档案在脱贫攻坚中的作用。一是主动服务于市委、市政府中心工作,抽派1人到市脱贫攻坚指挥部工作。二是强化培训,全力抓好精准脱贫档案工作。根据《腾冲市扶贫开发领导小组《腾冲市级主责部门及行业部门脱贫攻坚职责目标任务分解方案》文件要求和部门职责,我馆重点负责脱贫攻坚档案归档工作的指导,实现精准扶贫档案规范管理。在安排专人做好上门一对一指导的基础上,共举办培训会3次,示范点现场会1次。制作了脱贫攻坚档案收集归档标准课件,致力于推进全市脱贫攻坚立卷归档工作。
5.积极做好“大竹园”棚改包保工作。根据市委、市政府的安排部署,我馆组织人员有针对性的深入到“大竹园”棚改户家中宣传棚户区改造的政策和方案,我馆共包保2户,目前已签约1户,包保工作有序开展。
(3)关注民生,积极为人民群众服务
1.积极做好政府信息公开工作,充分发挥档案馆的服务功能。我馆逐步完善了现行公开文件查阅中心,一年来共收集了国务院公报60册(共30期,每期2册),中办通讯18册(共9期,每期2册),进一步丰富了查阅内容,方便了广大人民群众的需求,充分保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
2.积极为社会提供查阅利用服务工作。一年来共为社会各界提供利用档案928卷次,312件次,接待查阅利用者908人次,无偿提供复制件5120页,为我市各部门编史修志、解决纠纷、落实待遇等提供了大量依据,为构建和谐社会提供了有效服务。
(4)加强档案资源体系建设
1.广泛向社会各界收集、征集反映腾冲历史、文化、经济、民风民俗档案资料。一年来共收集了《腾冲市财政志》、《腾冲水务》、《历史上的海关》、《腾冲文史资料十二辑》、《践行绿水青山就是金山银山推动腾冲转型跨越发展大讨论心得体会汇编》、《腾冲市马传染性贫血消灭汇编》《翰墨馨香》等118册。
2.积极做好档案接收工作。一年来共依法接收中马公路、大坡水库、林权服务中心、“610”办公室等单位档案1140卷,1670件,同步接收电子档案13万页;接收机构改革后印章14枚。
3.认真抓好机关事业单位年度立卷归档工作。业务人员严格执行《归档文件整理规则》新标准,对市政府办、市委组织部、市科协、市行政学院、市接待办、市交通运输局等78家单位年度立卷归档工作进行了指导,归档率达93%。
4.积极抓好档案规范化管理认定和复查工作。严格按照机关单位档案规范化管理标准,通过业务指导人员与相关单位的共同努力,一年来共完成6家单位档案工作规范化管理认定和复查。其中认定3家(和顺镇政府、市统计局、人社局),复查3家(荷花镇政府、市林草局、市商务局)。
5.加强资料汇编工作。充分挖掘馆藏档案资料,组织人员编写了《腾冲县1982—1983年村级办理婚姻档案汇编》1册。
6.加强机构改革档案工作。根据省委办公厅《关于在全省机构改革中加强档案工作的通知》精神,我市高度重视,腾冲市深化党政机构改革领导小组办公室下发了《关于做好全市机构改革档案工作的通知》,为做好机构改革档案工作明确了目标任务。
(5)加大教育培训和宣传力度,提升档案社会认知度。一是加强业务培训。2019年6月10日在腾冲市纪工委五楼会议室举办全国档案事业统计调查制度填报工作培训会。全市18个乡镇、市直各部门、各人民团体分管领导及档案员共180余人参加了会议。通过培训,进一步提高了全市各单位档案管理水平,为推进档案事业发展奠定了坚实基础。二是强化宣传。2019年6月14日,市档案局、市档案馆利用第十二个“国际档案日”组织全体干部开展了以“新中国的记忆”为主题的宣传活动。活动采取设立咨询点、悬挂宣传布标、讲解腾冲历史、散发宣传单、讲解和宣传建立家庭档案的重要性、方法步骤等方式宣传档案法律法规和档案的社会作用,共发放宣传资料1000余份,免费赠送家庭档案盒120个。通过张贴标语、发放宣传资料等让公众进一步认识档案,了解档案,提高了公民的法治意识和档案社会知名度。
(6)加强档案安全体系建设。档案安全重于泰山,我馆历来重视档案安全工作,采取各种有效措施确保档案安全。一是安装了电子监控系统。在档案库房、查阅室等重点部位安装了8个摄像头,全方位实施监控。二是加强监督检查。组织人员按期对档案馆库房的灯线、开关、闸阀进行严密排查,发现破损及时进行更换。并检查了库房档案安全情况,逐卷进行清点、检查。同时对新接收进馆的档案进行冷冻杀虫消毒。对周边环境进行安全排查,发现隐患及时排除,做到消防安全不留死角。三是强化值班管理。要求值班人员24小时值班,发现情况及时处理汇报。四是制定和完善了《腾冲市档案馆自然灾害应急处置预案》《腾冲市档案馆防火应急预案》《档案库房管理制度》《值班制度》等相关安全制度。五是严格执行档案安全保密相关规定。班子成员与股室负责人、股室负责人与股室人员签订了安全保密责任书。库房管理人员严格履行档案的收进、移出、借阅登记和库房人员进出登记手续;并对各股室计算机、移动硬盘、U盘等进行检查登记,确保了档案实体和信息安全,严防档案失泄密。
(7)全力抓好市综合档案馆建设项目工作。腾冲市国家综
合档案馆建设项目选址腾越镇西山坝,项目用地面积5.9亩,建筑面积5863.78平方米(库房总面积2985平方米)。项目概算总投资1921万元(中央补助资金584万元,地方配套资金1337万元),现已到位资金836万元(中央补助584万元,地方财政配套252万元)。该项目于2018年8月主体工程正式开工建设,2019年9月完成主体工程封顶和验收。目前进入室内装修阶段,累计完成投资1140万元,预计2020年建成投入使用。
(8)加强档案信息化建设。一是积极探索推广使用紫光档案管理软件。年内共有10家单位安装了紫光档案管理软件,截至目前共安装了68家单位。二是加强馆藏档案全文数字化扫描工作。针对馆藏档案查阅利用频率高的农村土地承包经营权证、林改、婚姻、独生子女证存根、知青档案、部分乡镇档案等进行全文数字化扫描,共完成2776卷45万页,截至目前完成馆藏档案扫描510.9万页。
(9)加强党风廉政建设和意识形态责任制工作。一是切实抓好党风廉政建设责任制工作。严格按照市纪委的总体部署和《党风廉政建设责任书》的要求,结合实际,坚持制度先行,注重从源头上预防治理,认真贯彻落实“中央八项规定”,严格落实党风廉政建设责任制,认真履行好“一岗双责”和主体责任,严格执行领导干部廉洁自律各项规定。认真贯彻执行单位的重大、重要事项决定执行集体研究、民主决策,扎实推进党风廉政建设各项工作。加强党纪党规学习、强化廉政警示教育和廉政提醒谈话,一年来我馆无违纪违规行为发生。二是全面落实意识形态责任制。为正确把握意识形态工作领导权、管理权、话语权,馆领导班子高度重视意识形态工作,严格履行“四种责任”和“一岗双责”,及时成立领导小组,明确了分管领导,馆主要领导与班子成员、股室负责人签订了责任书,结合实际,研究制定了工作计划和实施方案,将意识形态工作纳入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理,列入工作计划和要点,全面落实意识形态工作责任制。
(10)全力支持巡察工作,抓好整改落实。根据市委巡察工作领导小组办公室《关于对市公安局党委等9个单位开展巡察的通知》(〔2019〕24号)文件要求,市档案馆列入市委第八轮常规巡察,时间为1个月(6月5日至7月7日)。我馆高度重视,精心组织、周密安排,确保此次巡察工作顺利开展。一是结合工作实际,研究制定了《腾冲市档案馆配合巡察方案》。二是为巡查组提供必要的办公条件,并在显眼位置张贴了巡察公告及单位门口设置了征求意见箱。三是要求全体干部职工提高政治站位,全力配合支持好此次巡察工作。四是强化整改落实。10月9日召开巡察情况反馈会后,及时召开专题会,研究制定了《整改落实方案》,明确责任领导、责任人、责任股室、整改时限,逐项逐条进行整改落实。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入腾冲市档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。纳入编报决算单位的是腾冲市档案局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市档案局2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市档案局2019年度收入合计5,902,011.87元。其中:财政拨款收入5,902,011.87元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1365363.37元,减少18.78%,减少原因是档案馆建设项目接近完工,财政拨入的建设经费减少。
二、支出决算情况说明
腾冲市档案局2019年度支出合计8,237,525.77元。其中:基本支出2,702,332.01元,占总支出的32.81%;项目支出5,535,193.76元,占总支出的67.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年度增长1762664.43元,27.22%,增长的原因是:上年的项目结转资金用于今年档案馆建设支出。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障腾冲市档案局机关机构正常运转的日常支出2702332.01元。与上年对比增加134956.77元,增长5.26%,主要原因分析调资导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.33%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障腾冲市档案局机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,535,193.76元。与上年对比增加1627707.66元,增长41.66%,主要原因是:档案馆建设主体工程建设项目完工,上年结转资金今年全部支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,237,525.77元,占本年支出合计的100.00%。比上年度比上年度增长1762664.43元,增长27.22%,增长的原因是调资导致人员经费增加以及项目完工导致上年项目结转资金全部拨付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7,851,565.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要用于机构运转、人员工资、社会保障、馆藏档案数字化扫描、档案馆新馆建设;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;本单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出215,002.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于社会保障缴费;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出170,957.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政医疗保障缴费;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,500.00元,支出决算为13,355.16元,完成预算的42.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00;公务用车购置及运行费支出决算为10,414.16元,完成预算的36.54%;公务接待费支出决算为2,941.00元,完成预算的98.03%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,715.59元,下降33.46%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,375.59元,下降18.57%;(其中:公务用车购置经费减少0元,下降0%;公务用车运行费用减少2375.59元,下降18.57%)公务接待费支出决算减少4,340.00元,下降59.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于去年决算数的主要原因一是按规定执行接待标准,同时上级业务部门到本单位检查指导工作的人数及批次减少;二是加强公车管理,严格执行《公车管理制度》,部分工作人员下乡使用私车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,414.16元,占77.97%;公务接待费支出2,941.00元,占22.02%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项
2. 公务用车购置及运行维护费支出10414.16元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10414.16元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 档案业务工作到乡镇开展业务指导、督促、检查工作,档案接收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,941.00元。其中:
国内接待费支出2,941.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级档案业务部门到本市开展档案工作检查、指导工作中(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无此项支出
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市档案局2019年机关运行经费支出432,236.48元,与上年对比增加90034.76元,增加26.31%,主要原因是专用材料(档案维护资料)费增加。主要用于机构运转的办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、专用材料费、差旅费、公务接待费、会议费、其他社会保障缴费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,腾冲市档案局资产总额7,589,978.42元,其中,流动资产13,913.97元,固定资产2,196,315.13元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程5,355,193.76元,无形资产24,555.56元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2920695.27元,其中;流动资产减少2334238.32元,固定资产减少124815.73元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少5,355,193.76元,无形资产增加24,555.56元,其他资产增加)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.0元;处置车辆0辆,账面原值0.0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位:元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 7,589,978.42
| 13,913.97
| 2,196,315.13
| 1,842,788.71
| 158,020.88
|
| 195505.54
|
| 5,355,193.76
| 24,555.56
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019 年腾冲市档案局共开展自评项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个,财政预算安排5,535,193.76元,编制绩效目标 1个,其中:重点项目 1个,财政预算安排5,535,193.76元,编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
无其他情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
监督索引号53052200324101111