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索引号 01526030-7-/2022-1102005 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-11-02 08:57:19
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腾冲市中医医院2021年度部门决算公开

监督索引号53052200536100601000

腾冲市中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分腾冲市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市中医医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。设有老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科和门诊部等临床科室,其中10个临床科室设有住院部。老年病科、针灸推拿科为省级重点中医专科,肛肠科为市级重点中医专科。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.本年度我院列入新冠定点救治医院全年围绕疫情防控开展工作,截止于12月31日医院共收治确诊病例214例,危重型1例,重型6例,普通型60例,轻型147例。截至目前已出院201例。承担着疫情防控相关工作,隔离病区治疗、明光核酸采样、高速路值守、新冠疫苗接种、宾馆酒店防疫工作。年内完成总诊疗372,680人次,比2020年同期155,465人次增加217,215人次,增长率为139%,诊疗人次的增长主要来源于核酸检测人次,当年核酸检测人次为252,176人次;我院入院人次为2,561人次,比2020年同期10,696人次下降8,135人次,下降率为76.06%,出院人数2,567人,比2020年同期10,971人次减少8,404人次,下降率为76.6%;手术901人次,比2020年同期3,916人次减少3,015人次,下降率为76.99%;病床使用率19.28%与上年的59.71%相比下降32.28%。

2.全力推动改革,医改工作进一步深化。统筹推进深化医改举措和新的医改任务。进一步完善医院内部决策和制约机制,实行“三重一大”问题集体讨论决策制度。药品和耗材采购过程严格按照相关法律法规要求采购和备案采购。落实平台集中采购为主、备案采购为辅的政策要求,优先配备使用国家基本药物。全面落实新的医改任务,推动分级诊疗,提升医疗服务质量安全水平,深入实施健康扶贫工程,传承发展中医药事业,创新人才评价机制。

3.克服重重困难,医院硬、软件设施不断完善。新院室外附属工程、净化工程、污水处理站、医用气体工程,标识标牌工程、弱电信息化系统工程、高低压变配电工程、太阳能热水供应系统工程均已完成验收并投入使用;医院信息系统建设工作顺利推进,医院信息集成平台、医疗核心业务HIS、EMR、LIS、PACS、移动护理、手术麻醉等系统稳定运行;办公自动化OA系统也上线运行。

4.树立超前意识,财务管理进一步科学化。以成本管理为重点,全面落实预算管理,合理使用资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费按时计发。严格执行物价政策,规范收费标准。加强资产管理,核准医院资产。年内三次对中西药房的药品进行盘点清查,及时核对医院库存物资账面数及实际库存数是否相符。对医院固定资产进行了盘点清理,保证了医院资产的账实相符。制定了医保考核方案,加大对不合理费用的监测及检查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:腾冲市中医医院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中医医院部门2021年末实有人员编制233人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员233人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员66人。其中:离休0人,退休66人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中医医院部门2021年度收入合计180,452,551.72元。其中:财政拨款收入66,229,734.58元,占总收入的36.70%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入74,682,304.09元(含教育收费0.00元),占总收入的41.39%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入39,540,513.05元,占总收入的21.91%。与上年对比减少9,068,100.48元下降4.28%,主要原因分析是:我院按上级要求列为定点就治医院,导致本年度业务收入减少14,663,871.23元,下降16.41%;医院无病人,食堂、超市租金减少771,900元,下降73.38%;财政拨款预算收入增加30,127,512.89元,增长83.45%,主要是2022年由于疫情原因,人员经费补助由往年的基本工资60%补助变为人员经费按在职人员工资总额补助。

二、支出决算情况说明

腾冲市中医医院2021年度支出合计177,994,895.64元。其中:基本支出157,435,449.52元,占总支出的88.45%;项目支出20,559,446.12元,占总支出的11.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少10,922,830.26元,下降5.79%。主要原因是基本支出减少140,221,061.88元,其中人员支出增加6,021,463.30元,增长12.68%,主要是因为2021年增加合同制24人;商品和服务支出减少17,321,066.70元,下降16.41%,主要是因为2021年医院被政府列为定点救治医院,无业务收入。药品成本、卫生材料成本13,748,158.74元,下降30%,因疫情原因增加救护车3辆,公务用车运行维护费增加107,331.80元,增长111.62%。项目支出增加3,784,804.87元,主要原因为:公立医院改革中央补助项目资金,新增项目支出8,369,818.14元;其他公立医院支出,新增项目支出1,221,464.7元;中医(民族医)药专项资金,新增项目支出7,148,353.44元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157,435,449.52元。与上年对比减少140,221,061.88元,下降8.54%,主要原因是人员支出增加6,021,463.30元,增长12.68%,主要是因为2021年增加合同制24人;商品和服务支出减少17,321,066.70元,下降16.41%,主要是因为2021年医院被政府列为定点救治医院,无业务收入,药品成本、卫生材料成本13,748,158.74元,下降30%,因疫情原因增加救护车3辆,公务用车运行维护费增加107,331.80元,增长111.62%。。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,121,578.82元,占基本支出的34.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,313,870.70元,占基本支出的65.62%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,559,446.12元。与上年16,774,638.26元对比增加3,784,804.87元,增长22.56%,主要原因为:公立医院改革中央补助项目资金,新增项目支出8,369,818.14元;其他公立医院支出,新增项目支出1,221,464.7元;中医(民族医)药专项资金,新增项目支出7,148,353.44元。具体开展工作情况:

1.医疗服务能力与保障能力提升中医药发展中央补助资金3,298,257.70元。主要用于人员培养22,803元,医疗设备购置2,402,698.61元,办公设备购置17,100元,老院门诊改造费用支出100,000元,核酸检测材料购置费109,320元,核酸检测设备50,000元,新冠病人10%医疗费用182,144.70元。皮肤科、住院门诊回廊改造支出464,191.39元,通过项目建设,全面提升了医院的救治能力,不断提高服务水平,改进服务质量。进一步满足群众对健康生活的需求,做到早发现、早预防、早治疗。

2.三年行动省级对下转移支付院前医疗救助救护车购置补助资金389,000元。主要用于购置救护车一辆264,300元,车载设备123,900元。通过设备的更新,提升了医院传染病的防治水平,提升了医院的综合服务能力,提升医院应对传染病和疫情诊断、隔离、集中救治及危急重症传染病人的救治能力,医院对突发事情能进行妥善处理。

3.新冠肺炎防控中央补助资金170,400元,2020年新增边境疫情防控专项资金1,997,600元,2021年边境新冠肺炎疫情防控省级补助资金4,650,000元,2021年进一步提升新冠病毒核酸检测和医疗救治能力省级补助资金273,000元,主要用于疫情专用设备购置,通过专业设备的提升,提高了公立医院的检测能力,增强了疫情防控工作,巩固防控成果,全面保障了人民群众生命安全和身体健康。

4.中医医院迁建项目农发行借款到期本金8,500,000元,主要用于中医院向农发行借款2021年5月4日到期的本金支出。随着项目的建成,医院的医疗、教学用房面积显著增加,明显改善了患者就医环境,解决了医疗资源短缺的问题,满足了群众医疗健康需求。

5.基本公共卫生项目经费支出158,570.99元。主要用于基本公共卫生人员劳务费支出151,198.99元、公务人员下乡差旅费支出5,272元。通过慢性病管理、中医药健康管理服务、老年人保健管理、孕产妇保健、健康教育服务的开展,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要的健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

6.其他卫生健康支出312,718元。主要用于助理全科医师培训学员的劳务费支出。按照国家卫生健康委的统一部署,经规范化培训的助理全科医生数量进一步增加,进一步探索医、教协同模式完善我省医师培养体系,形成完整的毕业后医学教育制度,提升助培人员业务水平,完善住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训政策制度,推进内在发展,提升服务质量。

7.医院基本建设自筹项目727,550.43元,主要是对新院迁建建设工程的改造支出。通过项目实施改善了患者就医环境,满足了群众医疗健康需求。

8.中医药事业传承与发展基层名中医专家工作室中央补助资金30,380.00元。通过工作室的建立,开展了特色中医院工作,对基层卫生院进行中医药业务指导,全年共安排20多人次中医专家到基层医院进行培训、讲座及技术指导,提高了基层医务人员应用中医药的水平。

9.公共卫生体系建设和重大传染病防控中央补助资金51,969.00元,主要是用于重症监护业务培训支出。通过对医护人员危急重症的业务培训,提高了医护人员综合能力,建立了一个专业的ICU团队,提高了ICU对危重病人的处理能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出68,615,891.28元,占本年支出合计的38.55%。与上年对比增加36,905,586.32元,增长116.38%,主要原因:财政基本补助收入资金,新增一般公共预算财政拨款支出48,783,995.59元,与上年对比增加30,289,673.9元,增长163.78%;增长原因:一是其中人员支出增加116,599.28元,主要是因为2021年招录合同制24人;二是我单位人员费补助历年是按在职人员基本工资60%财政给予补助,2021年由于疫情原因医院为定点医院,财政基本补助人员经费按全员职工工资总额100%补助,增加突发公共卫生事件应急处理29,281,196.41元;增加公用经费支出1,646,942.69元,用于向中国农业发展银行腾冲市支行1-3季度的利息支出、保安保洁人员劳力费支出;财政项目补助支出资金19,831,895.69元,与上年相比增加了6,615,912.42元,增长率为50.06%,主要增加了中医院迁建农发行借款本金8,500,000.00元,疫情防控需要购置救护车1辆26,430.00元,疫情医疗设备2,526,598.61元 ;减少突发公共卫生项目经费2,282,479.28元;中医院(民族医)药专项减少2,077,417元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业(类)支出2,985,458.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。机关事业单位基本养老保险缴费支出2,108,271.25元以及机关事业单位职业年金缴费支出877,186.8元。

9.卫生健康(类)支出65,630,433.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于以下支出:

(1)基本工资及绩效工资其他工资福利支出7,649,510.00元,其他社会保险96,029.69元,维修维护费支出、培训费支出、专用材料费支出、劳务费等支出738,864.39元,债务利息支出13,460,994.79元,专业设备购置及救护车购置支出2,807,998.61元抚恤金、遗嘱生活补助费支出426,284.70元,以上合计25,179,682.18元。

(2)公共卫生支出38,204,236.40元,2021年医院为新冠定点救治医院,公共卫生项目经费用于人员工资支出。主要用于工资及绩效工资支出、职年年金、医疗保险1,454,091.28元,公务员补助、公积金、其他社会保险等支出26,808,619.12元、水电费、保安保洁费、专用材料费、劳务费等支出4,280,517.28元,2021年优秀医务人员奖励支出22,000.00元元、疫情防控医疗设备购置7,091,000元。

(3)中医事业发展专家工作站工作经费支出30,880元,主要用于工作室办公费支出5,720.00元、差旅费支出3,050元、培训费支出22,110.00元。

(4)职工基本医疗保险缴费1,289,218.25元。

(5)公务员医疗补助缴费614,198.40元。

(6)助理全科医生培训312,218元。用于招录的助理全科医生人员补助及培训支出。下降幅度较大的原因为助理全科医生根据招录人数给予补助,致使经费波动幅度较大。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为264,300.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初未安排预算。公务用车购置及运行费支出决算为264,300.00元,完成预算的100%;2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于边境疫情形势严峻,以及防疫工作需要,2021年经上级研究决定,同意给我单位购置救护车一辆,该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加,故年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加264,300.00元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加264,300.00元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于边境疫情形势严峻,以及防疫工作需要,2021年经上级研究决定,同意给我单位购置救护车一辆,该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出264,300.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00元,本年受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务,故本年因公出国(境)费为0元。

公务用车购置及运行维护费支出264,300.00元。其中:

公务用车购置支出264,300.00元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我单位为新冠定点救治医院,根据疫情防控要求需购置救护车一辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因我单位为差额预算拨款单位,公务用车运行维护费支出为单位自筹支出,不纳入财政预算,所以开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中医医院2021年机关运行经费支出0.00元,上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市中医医院部门资产总额450,309,145.04元,其中,流动资产143,706,524.89元,固定资产48,483,431.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程252,533,308.08元,无形资产5,585,881元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,383,618.36元,其中固定资产增加17,697,112元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元           

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

450,309,145.04

143,706,524.89

48,483,431.07

6,006,011.08

1,797,074

28,222,000

12,458,345.99

0

252,533,308.08

5,585,881

0

       填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

                        2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

                        3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额17,305,419.72元,其中:政府采购货物支出10,637,930元;政府采购工程支出3,840,189.72元;政府采购服务支出2,827,300元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市中医医院开展自评项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排3,980,700.00元,编制绩效目标3个,其中:重点项目3个,财政预算安排3,980,700.00元,编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明:

腾冲市中医医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、本决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536100601111