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索引号 01526030-7/20231013-00005 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2023-10-13 09:52:46
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腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开

监督索引号53052200110101000

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名,决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免,报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名,依法任免监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务;决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,在中共腾冲市委的坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九届历次全会及党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,认真落实各级党委人大会议精神,以推进民主法治建设、全过程人民民主为根本任务,紧跟市委安排,紧扣发展需求,紧贴群众期盼,认真履行宪法和法律赋予的各项职权,圆满完成了市三届人大一次会议确定的各项任务。2022年,共组织召开常委会会议6次,主任会议6次。听取和审议审查“一府一委两院”工作报告22项,作出决议决定3项;组织代表视察、调研、评议、执法检查14次;协助上级人大常委会莅腾开展工作17次;依法选举任免国家机关工作人员162人次,补选市人大代表14人。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:市人大常委会办公室、选举联络工作委员会、财政经济委员会、城市建设和环境与资源保护委员会、监察和司法委员会、民族华侨外事委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:腾冲市人民代表大会常务委员会。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

  腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度收入合计14,539,386.54元。其中:财政拨款收入14,474,196.14元,占总收入的99.55%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入65,190.40元,占总收入的0.45%。与上年相比,收入合计增加564,303.38元,增长4.04%。其中:财政拨款收入增加682,712.98元,增长4.95%;上级补助收入与上年相比无增减变动;事业收入与上年相比无增减变动;经营收入与上年相比无增减变动;附属单位上缴收入与上年相比无增减变动;其他收入减少118,409.60元,下降64.49%。,主要原因是本年增加了代表初任培训102,263.00元;基层代表履职能力200,000.00元;边境地区疫情防控中央资金267,700.00元;换届选举工作经费360,078.08元;养老保险增加108,498.2元,职业年金做实122,864.98元、购买表决器保密电脑58,800.00元,但代表活动经费和代表交通通讯补助今年由财政直接拨付到了各乡镇代表团据实支出,所以比去年减少937,655.61元。其他收入为非同级财政拨款收入,降低是因为今年只有保山市人大拨市代表活动费64,000.00元,个税返还手续费1,190.40元,没有保山市人大代表的交通通讯补助,由保山人大直接兑付。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度支出合计14,479,961.00元。其中:基本支出12,113,982.25元,占总支出的83.66%;项目支出2,365,978.75元,占总支出的16.34%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加342,385.87元,增长2.42%。其中:基本支出减少623,864.68元,下降4.90%;项目支出增加966,250.55元,增长69.03%;上缴上级支出与上年相比无增减变动;经营支出与上年相比无增减变动;对附属单位补助支出与上年相比无增减变动。主要原因分析:本年增加了代表初任培训102,263.00元;基层代表履职能力200,000.00元;边境地区疫情防控中央资金267,700.00元;换届选举工作经费360,078.08元;养老保险增加108,498.2元,职业年金做实122,864.98元、购买表决器保密电脑58,800.00元,但代表活动经费和代表交通通讯补助今年由财政直接拨付到了各乡镇代表团据实支出,所以比去年减少937,655.61元。非财政拨款资金支出减少了340,327.11元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,113,982.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,993,956.99元,占基本支出的90.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,120,025.26元,占基本支出的9.25%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,365,978.75元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.机关单位公用经费864,581.78元,主要用于围绕服务改革发展大局,依法决定重大事项;围绕全市重点工作推进,依法开展工作监督;围绕维护社会公平正义,依法开展法律监督,进一步增强人大监督实效;围绕提升代表履职积极性,认真开展代表工作;围绕实现各项目标任务,统筹推进机关工作。

2.委员履职费19,500.00元,主要用于组织委员到各乡镇实地考察,发现问题,给出解决问题的建议。

3.市三届一次人代会费用381,194.60元,绩效目标100%完成,审议通过人大、政府、法院、检察院4个工作报告;审批国民经济发展和社会发展类计划、财政预算、“十四五”规划和2035年远景目标纲要。抓好会前、会中、会后三个环节,认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作,做到零差错、零失误,圆满完成了会议的各项议程。资金实行实报实销政策。

4.基层人大履职能力提升经费200,000.00元,根据工作要点和议案建议内容,组织相应的考察学习。

5.人大代表活动经费60,997.99元,绩效目标100%完成,建立健全人大常委会代表联络机构,加强工作力量。建立健全代表学习培训制度,增强代表的履职意识和履职能力。完善市人大常委会组成人员和乡镇人大主席团成员联系代表制度,每位市人大常委会组成人员或乡镇人大主席团成员应当与3至5位本级人大代表保持经常性联系;健全代表列席人大常委会会议、参与人大常委会和有关委员会工作的机制,及时向代表通报重大事项和重要工作,加强人大常委会与代表的联系。市人大常委会和乡镇人大主席团要积极开展主题活动,组织代表调研和视察,每月确定1天为代表接待日,认真听取群众的意见和诉求。完善代表联系群众制度,逐步推进代表基本信息公开,建立健全代表履职服务网络平台、代表活动室,组织好闭会期间的代表小组活动,促进代表密切联系人民群众。

6.换届选举工作经费360,078.08元,绩效目标100%完成,新一届换届选举工作得以保障完美结束。满意度100%。

7.边境地区新冠疫情防控中央补助资金267,700.00元,绩效目标100%完成,新冠疫情对边境地区是一次严峻的考验,人力、物力、财力的投入更是巨大,此项目的下达解决了机场组经费不足的问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出14,474,196.14元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加682,712.98元,增长4.95%,主要原因分析:本年增加了代表初任培训102,263.00元;基层代表履职能力200,000.00元;边境地区疫情防控中央资金267,700.00元;换届选举工作经费360,078.08元;养老保险增加108,498.2元,职业年金做实122,864.98元、购买表决器保密电脑58,800.00元,但代表活动经费和代表交通通讯补助今年由财政直接拨付到了各乡镇代表团据实支出,所以比去年减少937,655.61元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出12,065,696.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出;人代会、常委会、主任会等各类会议支出;人大代表、委员、机关人员开展各种培训的费用;开展人大代表各类视察等方面的支出;购买办公用具及家具;机关办公大楼翻新工程;代表阵地建设;基层人大履职能力提升。

各项支出具体情况:

2010101款:全年支出10,696,201.44元,占总支出的73.87%。其中:一般公共预算财政拨款支出10,690,436.58元,占总支出的73.83%;非财政拨款支出5,764.86元,占总支出的0.04%。

2010104款:全年支出593,120.90元,占总支出的4.1%。

2010107款:全年支出302,263.20元,占总支出的2.09%。

2010108款:全年支出60,997.99元,占总支出的0.42%。

2010199款:全年支出418,878.08元,占总支出的2.89%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出1,254,679.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于行政事业单位离休人员工资;机关事业养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出。

各项支出具体情况:

2080501归口管理的行政单位离退休,共支出153,457.00元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,共支出 978,357.44元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出,共支出122,864.98元。

9.卫生健康(类)支出1,153,819.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于行政单位基本医疗保险;公务员医疗补助;边境地区新冠疫情防控中央补助。

各项支出具体情况:

2101101行政单位医疗,共支出520,898.03元;

2101103公务员医疗补助,共支出365,221.94元;

2100410突发公共卫生事件应急处理,共支出267,700.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.11、城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,750.00元,支出决算为134,161.56元,完成年初预算的71%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算73,164.56元,占总支出决算的54.53%;公务接待费支出决算60,997.00元,占总支出决算的45.47%,具体是国内接待费支出决算60,997.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,750.00元,支出决算为134,161.56元,完成年初预算的71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为73,164.56元,完成年初预算的73%;公务接待费支出决算为60,997.00元,完成年初预算的68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元。原因是2022年因受疫情影响,我单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为99,750.00元,支出决算数为73,164.56元,完成预算的73%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为.00元,本年未购置公务用车,与年初预算无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为99,750.00元,支出决算数为73,164.56元,完成预算的73%。支出决算数小于预算数的主要原因:我单位继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为90,000.00元,支出决算为60,997.00元,完成预算的68%。支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,接待任务比预期减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,934.44元,增长11.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少2,637.56元,下降3.48%;公务接待费支出决算增加16,572.00元,增长37.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:

1.2022年因公出国(境)费支出决算为0.00元,较上年无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算73,164.56元,较上年支出减少2637.56元,下降3.5%。其中:公务用购置费决算支出0.00元,与上年持平,原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为73,164.56元,较上年支出减少2637.56元,下降3.5%。公务用车运行经费支出减少的原因:受疫情影响,使用公务用车次数频率增减少,导致油费、过路费等支出减少。

3.2022年公务接待支出决算60,997.00元较上年增加16,572.00元,增加37%,公务接待支出增加的主要原因是:本年上级部门检查督查次数增加,接待任务比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我机关日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次761人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待各级人大代表,各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位没有国(境)外接待,无相关费用发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出1,114,260.40元,比上年减少318,656.61元,下降22.24%,主要原因是本着厉行节约反对浪费,量入为出的原则,我单位建立健全厉行节约长效机制,严格开支公务范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务无关的费用,严格监督问责。部门机关运行经费主要用于我机关机构运转所需的办公费、水电费、邮电费,差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费,办公设备购置等支出,其中:

(一)商品和服务支出:1,055,460.40元,具体包括:

办公费 34,500.00元

水 费1,548.60元

电 费17,507.48元

邮电费30,000.00元

培训费 102,263.20元

工会经费128,526.56元

公务用车运行维护费 73,164.56元

其他交通费用648,570.00元。包括租车费和公务交通补贴。

其他商品和服务支出19,380.00元,主要用于补助各社会团体、各乡镇、慰问挂钩困难户。

(二)其他资本性支出58,800.00元,其中:

办公设备购置58,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额6,314,847.63元,其中,流动资产264,977.42元,固定资产5,517,944.06,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产531,926.15元,其他资产0.00元。与上年相比,减少175,675.32元,下降2.71%,其中固定资产减少213,274.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额490,272.56元,其中:政府采购货物支出106,258.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出384,014.56元。授予中小企业合同金额437,579.00元,占政府采购支出总额的89.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200110101111