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索引号 01526030-7/20231017-00131 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2023-10-17 17:06:28
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腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度部门决算

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腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市滇滩镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市滇滩镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律,法规和方针政策,组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度,零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

7.积极做好城乡居民城镇职工医疗保险政策、计划生育技术指导、康复等工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理。

2.居民保险各项工作各项指标均完成,同时主动对居民大病保险、大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药,严格开展抗菌药物临床应用整治,抗生素使用及输液率在控制范围内,制定分级诊疗,双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作,健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成,管辖内的孕妇全部住院分娩,年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议,制定了治理商业贿赂制度及措施,完成平安医院实施方案考核要求,本年度内无医疗纠纷发生,完善了内控制度,强化了项目资金管理工作。

6.职工人员基本情况

全年共有32名在职职工,认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7. 组织党员干部职工认真开展三会一课,“两学一做”学习教育。

8. 认真落实资产清查,报废工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、滇滩分院、财务科、公共卫生科、门诊部、住院部、中医科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:腾冲市滇滩镇中心卫生院

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度收入合计16,509,859.53元。其中:财政拨款收入7,673,548.80元,占总收入的46.48%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入8,824,689.19元(含教育收费0.00元),占总收入的53.45%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入11,621.54元,占总收入的0.07%。与上年相比,收入合计增加3,123,435.44元,增长23.33%。其中:财政拨款收入增加1,312,692.52元,增长20.64%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入增加1,807,996.71元,增长25.77%;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入增加2,746.21元,增长30.94%。主要原因分析:一是财政拨款收入较上年增加1,312,692.52元,原因是2022度一般公共预算政拨款项目新购置疫情设备,导致财政拨款收入增加。二是事业收入增加1,807,996.71元,增加原因是医院业务水平提高,二类疫苗接种量增加及我院开展核酸检测业务,导致业务收入较上年增长。三是其他收入增加2,746.21元,增加原因是医院存款增加,导致利息增长。

二、 支出决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度支出合计14,491,649.39元。其中:基本支出11,155,133.32元,占总支出的76.98%;项目支出3,336,516.07元,占总支出的23.02%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,695,850.26元,增长22.85%。其中:基本支出增加266,106.88元,增长2.44%;项目支出增加2,429,743.38元,增长267.96%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因分析:

1.工资福利支出增加984,718.57元,主要原因是今年绩效工资包含了医院的二次绩效。

2.商品和服务支出增加1,148,672.99元,主要原因是本年业务收入增加,单位印刷费、维修维护费、专用材料费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助增加147,383.44元,主要原因是2022拨付离任乡村医生一次性生活补助。

4.资本性支出减少94,524.74元,主要原因是去年卫生院新增疫情防控专用设备购置及办公设备。今年办公设备、专用设备购置减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院机构正常运转的日常支出11,155,133.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,937,659.72元,占基本支出的53.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,217,473.60元,占基本支出的46.77%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,336,516.07元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 新冠肺炎疫苗省级财政补助资金支出77,620.20元,主要工作:用于疫情防控物资采购。

2. 家庭医生签约服务省级补助资金支出7,500.00元,主要工作:用于滇滩镇残疾人签约服务。

3. 卫生院及卫生所中央基药补助资金支出194,474.00元,主要工作:用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

4. 省级乡镇卫生院及卫生所基本药物制度补助资金支出1,025.22元,主要工作:用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

5. 卫生院及卫生所中央基药尾款补助资金支出1,333.00元,主要工作:用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

6. 基层心脑血管救治站建设补助资金支出202,800.00元,主要工作:用于卫生院心脑血管救治站建设医疗设备采购。

7. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出31,800.00元,主要工作:用于滇滩镇联族村卫生室边境小康村建设医疗设备采购。

8. 基本药物补助中央补助资金151,098.00,主要工作:用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

9. 家庭医生签约服务省级补助资金支出7,500.00元,主要工作:用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

10. 基本药物制度省级补助资金支出77,608.00元,主要工作:用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

11. 医疗卫生事业发展三年行动乡村医生养老保险专项资金支出103,200.00元,主要工作:用于缴纳滇滩镇43位乡村医生养老保险。

12. 家庭医生签约服务腾冲市级补助资金支出4.865.00元,主要工作:用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

13. 腾冲市市级配套2022年乡村医生养老保险、工伤保险及离任乡村医生一次性生活补助资金支出243,616.88元,主要工作:用于缴纳滇滩镇43位乡村医生养老保险及工伤保险。

14. 基本药物制度中央结算补助资金支出33,546.00元,主要工作:主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

15. 基本药物制度补助资金支出80,267.78元,主要工作:用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

16. 基本公共卫生中央结算补助资金支出329,722.00元,主要工作:用于方舱实验室核酸提取仪设备采购及乡村医生公共卫生补助。

17. 基本公共卫生服务项目中央补助资金及省级补助资金支出84,431.92元,主要工作:用于核酸试剂采购、乡村医生公共卫生补助、卫生院公共卫生支出。

18. 基本公共卫生补助资金支出1,253,925.27元,主要工作:用于乡村医生公共卫生补助及卫生院公共卫生支出。

19. 基本公共卫生省级结算疫情补助资金支出120,987.80元,主要工作:用于疫情防控核酸试剂及采样管采购。

20. 第三批基本公共卫生服务项目经费资金支出5,765.00元,主要工作:用于乡村医生公共卫生补助。

21. 基本公共卫生市级专项资金支出57,360.00元,主要工作:用于卫生院长期聘用公共卫生人员工资支出。

22. 重大传染病(艾滋病)防控中央补助资金支出8,700.00元,主要工作:用于公共卫生艾滋病宣传费及材料费支出。

23. 核酸检测疫情防控中央补助资金支出150,000.00元,主要工作:用于应情防控核酸提取仪设备采购支出。

24. 疫情防控专项资金支出100,000.00元,主要工作:用于疫情防控核酸试剂及采样管采购。

25. 优秀护士及医务工作者表彰补助资金支出6,000.00元,主要工作:用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

26. 卫生健康人才培养中央财政补助资金支出3,600.00元,主要工作:用于乡村医生人才培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,673,548.80元,占本年支出合计的52.95%。与上年相比增加1,312,692.52元,增长20.64%,主要原因分析:本年度财政拨款是以支定收,且受疫情影响,本年度我单位增加了疫情资金使用,导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业(类)支出408,714.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出408,714.24元。

9.卫生健康(类)支出7,264,834.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于2100302款乡镇卫生院3,693,682.21元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出1,138,403.88元,2100408款基本公共卫生服务1,852,191.99元,2100409款重大公共卫生服务8,700.00元,2100410款突发公共卫生事件应急处理256,000.00元, 2101102款事业单位医疗212,846.08元,2101103款公务员医疗补助99,410.40元,2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为8,549.81元,年初未安排预算,故无对比情况。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算8,549.81元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为8,549.81元,年初未安排预算,故无对比情况。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为8,549.81元,年初未安排预算,故无对比情况;公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:

(一) 1.2022年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,较年初预算无变动。原因是2022年因受疫情影响,我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元,支出决算数为0.00元,与年初预算无增减变动。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车,年初预算无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元,支出决算数为8,549.81元,年初未安排预算,故无对比情况。支出决算数大于预算数的主要原因:乡镇卫生院为公益一类事业单位,年初未安排“三公”经费预算。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,年初未安排预算,故无对比情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少151,450.19元,下降94.66%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算减少125,000.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少26,450.19元,下降75.57%;公务接待费支出决算减少0.00元,较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是防疫工作需要2021年购置1辆救护车,2022年未安排公务用车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医院救护车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院属于事业单位,2022年无机关运行经费,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,腾冲市滇滩镇中心卫生院资产总额20,226,573.71元,其中,流动资产10,918,739.00元,固定资产9,307,832.71元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,930,820.84元,其中固定资产增加673,053.89元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产11项,账面原值208,170.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额38,584.78元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出38,584.78元。授予中小企业合同金额38,584.78元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101101111