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索引号 01526030-7/20241024-00003 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2024-10-24 17:20:35
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中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度 部门决算公开


监督索引号53052200373201000

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责组织全市贯彻落实党中央、云南省委、保山市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构、记者机构和记者站等的监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作。负责管理使用各级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央、省委、保山市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会、文学艺术界联合会、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室。

19.完成中央、省委、保山市委宣传部和市委、市政府交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年,腾冲市宣传思想文化系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,认真贯彻落实各级宣传思想文化工作会议精神,确保圆满完成各项工作目标任务。

1.抓实思想理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,认真做好党委(党组)理论中心组学习,广泛开展理论宣讲,加大“学习强国”学习平台供稿力度,扎实开展社科理论研究,积极推送理论文章,不断夯实思想理论武装。

2.压实意识形态责任。落实意识形态工作责任制,压实“四种责任”,强化分析研判、专题研究,严格组织专项巡察、专题督查、年度考评各项工作,强化阵地建设管理,确保各类意识形态阵地可管可控,突出抓好网络意识形态工作,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

3.加强正面宣传引导。围绕中心,服务大局,精心策划选题,深入宣传报道,加大宣传推介深度与力度,牢牢掌握舆论导向。深化融媒体中心建设,建强全媒体传播矩阵。加强与中央省市主流媒体的交流合作,集中展示腾冲重大发展成果,不断提升“世界腾冲 天下和顺”城市品牌形象。

4.持续提升管网治网水平。坚持党对网信工作的领导,树立正确的网络安全观,做好网上宣传,弘扬网络正能量;强化网络综合治理,强化网络安全防护能力建设,协调推进省级数字乡村试点建设工作,加强关键信息基础设施网络安全防护,提高网络安全保障能力。

5.深入推进精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观,巩固提升全国文明城市创建成果,深化群众性精神文明建设,广泛开展文明创建,深化拓展新时代文明实践中心、所、站建设,面向群众广泛开展理论宣讲和志愿服务,进一步提升社会文明程度和市民文明素养。

6.持续推动文化繁荣发展。深化文化体制改革,深入推进国有文艺院团改革,大力实施文艺精品创作工程,弘扬优秀传统文化,保护好传承好非遗文化,丰富群众精神文化生活。发展壮大文化企业,积极推进文化企业升规工作。加强文化传承发展工作,不断繁荣发展文化文艺事业。全面推进文化强市建设。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、理论股、新闻和宣教股、出版监管和文艺文产电影股、精神文明建设股、广播电视事业股、网信股。

所属单位2个,分别是:

1.中国共产党腾冲市委员会宣传部(本级)

2.腾冲市农村广播电视工作站

(二)决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.中国共产党腾冲市委员会宣传部(本级)

2.腾冲市农村广播电视工作站

纳入中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年末实有人员编制35人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员0人,群团事业人员2人,非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

年末其他人员107人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员107人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度收入合计25,042,254.53元。其中:财政拨款收入24,847,168.25元,占总收入的99.22%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入195,086.28元,占总收入的0.78%。与上年相比,收入合计增加2,288,416.63元,增长10.06%。其中:财政拨款收入增加2,477,007.17元,增长11.07%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入减少188,590.54元,下降49.15%。主要原因是:社会保障和就业支出增加65,943.64元、城乡社区支出增加3,460,000.00元,导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加,所以收入合计增加。因上级单位和其他单位拨入本单位资金减少,所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度支出合计24,918,368.65元。其中:基本支出7,926,784.00元,占总支出的31.81%;项目支出16,991,584.65元,占总支出的68.19%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,381,419.89元,增长10.57%。其中:基本支出增加1,622,179.69元,增长25.73%;项目支出增加759,240.20元,增长4.68%;上缴上级支出较上年无增减变化;经营支出较上年无增减变化;对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因:一是根据2023年预算要求,文明劝导员和长期聘用人员实名纳入财政部分供养人员情况表,导致基本支出增加1,495,158.32元;二是项目支出其他宣传事务支出“幸福腾冲大家唱颂歌献给共产党”合唱比赛增加200,000.00元、疫情防控监督员支出增加636,000.00元,所以支出合计增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,926,784.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,400,504.29元,占基本支出的93.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526,279.71元,占基本支出的6.64%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,991,584.65元。其中:基本建设类项目支出8,292,139.71元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.宣传事务专项经费支出5,631,139.45元,主要用于全国文明城市巩固提升、新时代文明实践中心、对外宣传重大活动及媒体合作项目、市委理论中心组学习、艾思奇百姓宣讲团宣讲、“幸福腾冲大家唱颂歌献给共产党”合唱比赛、旅游宣传推介活动等宣传事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出10,093,344.60元,主要用于腾冲市智慧广电建设项目、抵边社区应急广播建设项目、省级文化产业发展专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

3.社会保障和就业支出公益性岗位补贴55,500.00元,主要用于公益性岗位补贴专项支出。

4.腾冲市农村广播电视工作站广播电视项目1,211,600.60元,主要用于广播电视节目无线覆盖专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款支出21,347,168.25元,占本年支出合计的85.67%。与上年相比减少780,289.60元,下降3.53%,主要原因是一般公共服务支出减少176,290.21元、文化旅游体育与传媒支出减少663,357.88元,所以一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11,064,738.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.83%。主要用于行政运行资金4,009,641.4元、其他宣传事务支出7,055,097.37元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出9,157,590.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.90%。主要用于传输发射114,506.59元、广播电视事务2,149,649.37元、其他广播电视支出4,360,089.5元、文化产业发展专项支出800,000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出1,733,344.6元。

8.社会保障和就业(类)支出700,004.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出630,510.72元、公益性岗位补贴55,500.00元、死亡抚恤13,994.00元。

9.卫生健康(类)支出424,834.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政单位医疗192,508.61元、事业单位医疗79,709.13元、公务员医疗补助144,647.65元、其他行政事业单位医疗支出7,969.31元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,000.00元,决算为298,906.00元,完成年初预算的82.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为92,000.00元,决算为97,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%,完成年初预算的105.43%;公务接待费支出年初预算为270,000.00元,决算为201,906.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.55%,完成年初预算的74.78%,具体是国内接待费支出决算201,906.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,000.00元,支出决算为298,906.00元,完成年初预算的82.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为92,000.00元,决算为97,000.00元,完成年初预算的105.43%;公务接待费支出年初预算为270,000.00元,决算为201,906.00元,完成年初预算的74.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2023年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,较上年无增减变动,原因是我部门无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为92,000.00元,支出决算数为97,000.00元,完成预算的105.43%。其中:公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算,本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为92,000.00元,支出决算数为97,000.00元,完成预算的105.43%。支出决算数大于预算数的主要原因:我部门有1辆公务用车使用时间较久,维修频率较高维修费用增加,所以公务用车运行维护费支出决算数较预算数增加。

3.2023年公务接待经费支出预算为270,000.00元,支出决算为201,906.00元,完成预算的74.78%。支出决算数小于预算数的主要原因:因工作安排接待任务减少,加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少84,188.47元,下降21.98%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年无增减变化;公务用车购置费支出决算0.00元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算减少39,979.57元,下降29.19%;公务接待费支出决算减少44,208.90元,下降17.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

1.2023年因公出国(境)费支出支出决算为0.00元,较上年无增减变化,原因是2023年我部门不涉及因公出国业务。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算97,000.00元,较上年支出减少39,979.57元,下降29.19%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元,与上年持平,原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为97,000.00元,较上年减少39,979.57元,下降29.19%。公务用车运行经费支出减少的原因是:2023年10月我部门处置公务用车1辆,公务用车维修费用减少,所以公务用车运行经费支出减少。

3.2023年公务接待支出决算201,906.00元,较上年减少44,208.90元,下降17.96%,公务接待支出减少的主要原因是:因工作安排的公务及媒体接待任务减少,所以公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动、乡村振兴、宣传、意识形态、创建全国文明城市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于媒体宣传、意识形态、广播电视、文化产业等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2023年机关运行经费支出526,279.71元,比上年增加31,800.79元,增长6.43%,主要原因:一是我单位上年开展工会活动增多,增加了工会活动相关费用;二是由于人员变动和活动租车次数增加,其他交通费公务交通补贴及租车费用增加,所以机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出。其中:办公费62,438.47元、水费696.00元、电费3,444.1元、工会经费138,008.14元、公务用车运行维护费57,000.00元、其他交通费用263,933.00元、其他商品和服务支出760.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)资产总额21,532,763.82元,其中,流动资产1,219,581.91元,固定资产5,723,181.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程14,590,000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8,320,947.93元,其中固定资产减少164,116.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值249,800.00元;报废报损资产84项,账面原值787,695.03元,实现资产处置收入2,427.72元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额4,231,713.50元,其中:政府采购货物支出4,094,520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出137,193.50元。授予中小企业合同金额4,231,713.50元,其中:授予小微企业合同金额4,231,713.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373201111