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索引号 01526030-7/20251016-00004 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-10-16 15:04:21
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腾冲市畜牧工作站2024年度部门决算公开

监督索引号53052200262701001000

腾冲市畜牧工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是:负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用、新品种引进、试验示范、培育及推广;畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广;编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训;协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查,畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末遗属6人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.畜牧科技推广

⑴稳定提升生猪产业。根据全市养猪生产水平和全市肉食供应情况分析,2024年依然把提高全市养猪生产水平作为发展畜牧业的重点任务来抓。一是以“万名人才兴万村”为依托,强化生猪标准化养殖和标准化养殖小区建设,派出科技人员深入各乡镇指导规划设计标准化养殖场提高生猪养殖水平和质量,增加养殖效益。二是在全市大力推进良种公猪统一供精工作。抓好腾冲市良种猪供精供应,全面开展好猪人工授精技术推广服务工作。2024年提供大约克、长白、杜洛克等猪精8.36万支,完成猪杂交改良10.23万窝(其中人工授精4.03万窝)。

⑵不断推进牛冻精改良。安全组织调入冻改物资六批,液氮6,950立升,发放冻精16,400支,其中黄牛冻精14,900支,水牛冻精1,500支。全年完成冻改配种19,781头(黄牛17,019头、水牛2,762头)、冻改产犊18,458头(黄牛16,147头、水牛2,311头)。

⑶加大饲草饲料开发利用力度。推广种植农田种草6,826亩,推广巨菌草3,381亩,平均亩产12.6吨,共产鲜草4.26万吨。推广一年生黑麦草种植4.6万亩,平均亩产6吨,共产鲜草27.6万吨。完成青贮饲料收储20.5万吨。

⑷有序推进蜂产业发展。2024年,全市蜂群存栏21,000群,其中西蜂5,800群、中蜂活框饲养6,980群,蜂蜜产量326吨。

2.畜禽遗传资源普查及保种工作

⑴持续推进腾冲马抢救性保护工作。按照腾冲马抢救性保护工作方案,认真落实各项工作措施,2023-2024年度实地调查落实新增养殖户6户,新纳入核心保护群体4个,马匹84匹;开展体尺体重测定2次,测定马匹32匹;基础群新生马驹45匹。全市腾冲马存栏338匹,较2023年底增56匹,同比增长率19.9%。

⑵积极开展本地品种资源保护利用。明光小耳猪省级保种场项目通过审批认证;5个地理标志证明商标续展、更名工作已全部完成;与云南槟榔江水牛乳业有限公司、界头阳阳家庭农场等5家公司商标授权使用完成前期工作,待国家知识产权局审批;完成2024年度绿色食品牌申报工作。槟榔江水牛被评为2024年“绿色云品”获奖品牌。

⑶基本完成畜禽品种资源普查后期工作。腾冲涉及腾冲雪鸡、腾冲马、腾冲绵羊、明光小耳猪、槟榔江水牛五个品种资源,按照分类要求重新对第三次全国畜禽遗传资源普查档案进行整理,初步形成完整电子档案建设;对部分调查数据、调查报告做了整理;完成相关征文、案例撰写上报工作。

⑷参加伊洛瓦底江流域(腾冲段、龙陵段)畜禽粪污综合治理培训;参与腾冲市“十五五”畜禽种业规划编制等。

3.奶体系建设

⑴科技创新。持续推进槟榔江水牛生产性能测定,已完成测定568头。开展槟榔江水牛保种场疫病(布病、结核病)净化,采样检验212份,检测结果为阴性,口蹄疫检测抗体合格率达73%。配合市级以上相关专业检测机构采样送检158份。

⑵科技推广应用。适时推动奶水牛犊牛培育试验示范,持续推进奶水牛个体产奶性能监测。配合中国农大到腾冲采血样,槟榔江水牛7份,本地水牛7份。

⑶助力乡村振兴。槟榔江水牛代养模式持续推进,目前共有代养点9个。全市存栏奶水牛10,025头。

⑷成果产出情况。全年共收购水牛奶959.02吨,其中交售大理来思尔乳业有限公司617吨,奶企自制产品销售342.02吨,实现产值1,150万元。

4.草体系建设

⑴科技创新在荷花镇龙牛牛场进行区域性草畜配套及肉牛育肥综合试验,主要推广“全株玉米+菌草+精料”综合配套育肥试验。

⑵科技推广应用。2024年主推:“烟后套种青贮玉米应用技术”,该烟后轮作套种应用技术已经在云南省8个州市烟区大范围推广应用。加强体系联合,计划与大麦体系联合在界头举办100亩燕麦种植推广示范基地,种植10亩小黑麦试验示范地。

⑶助力乡村振兴。到腾冲市明光、固东、界头、曲石、滇滩开展建档立卡贫户培训7期次,286人次。协助全市推进肉牛产业发展,带动建档立卡贫困户121户,346头。

⑷成果产出。在腾冲及全省烟区推广烟后套种青贮玉米15万亩以上,预计亩产达2.5-3吨,每年可增加40万吨优质青贮饲料,增加养殖肉牛7万头,实现产值7亿元以上。

⑸在云南省第四届青贮饲料质量评鉴大赛,市畜牧站选送的样品获银奖。

5.养殖技术培训工作

⑴狠抓科技培训,提高畜禽养殖水平,派出站内科技人员到各乡镇(街道)开展技术培训,现场示范等方式,开展科学养猪、奶水牛标准化养殖、水牛疾病防治、小耳猪养殖、肉鹅养殖、农田种草、中蜂活框饲养等技术培训。发放《科学养猪技术》《腾冲农村养殖实用技术》《农田种草养畜技术》腾冲土鹅饲养手册》《牛(水牛)健康养殖及主要疫病防治技术》等技术资料2,580份,通过对技术人员和养殖户加强培训,强化技术员和养殖户的饲养管理技术。

⑵组织冻精改良培训1期70人次,免费发放黄牛冻精2,500支;组织伊洛瓦底江腾冲段粪污资源化利用技术培训会议,主会场:猴桥、中和、荷花、清水、和顺、参训人员1,500人次。外出参加黄山羊新品种培育、肉牛养殖、草原生态奖补、优质饲草饲料利用等培训,不断提升专业技术水平。

6.特色亮点工作

⑴2024年5月,参与、组织、协调CCTV-1综合频道《农耕探文明》栏目组到腾冲拍摄《云南腾冲槟榔江水牛养殖系统》纪录片,其间深入到腾冲11个乡镇(街道)和一些相关企业进行,历时一个多月左右。该纪录片在10月18日18:20在CCTV-1综合频道《农耕探文明》首次播出。该纪录片的播出,对腾冲产生了多方面的积极影响;首先,提升了当地居民的文化自豪感和认同感;其次,展示了腾冲独特的自然风光和人文景观,吸引了更多游客,促进了旅游业发展。此外,提高了槟榔江水牛及其相关产品的品牌效应,增加了农民收入。节目还增强了公众对传统农业系统保护的意识,有助于生态平衡和生物多样性维护。最后,提高了腾冲在国际上的知名度,为地方带来了更多的经济机会和政策支持。

⑵宣传工作。畜牧站积极开展了多渠道、多层次的宣传工作,通过举办技术培训、发放科普资料、利用新媒体平台等多种方式,广泛普及科学养殖知识,发放各类科普资料5,000余份。同时,积极向各级媒体平台推送宣传稿件,截止目前,被省级采用11条、保山级采用15条、腾冲市级采用18条,5篇论文在各级平台发表,进一步扩大了宣传覆盖面,有效促进了畜牧业的健康可持续发展。

⑶畜牧业统计监测工作。将畜牧监测工作纳入工作议程,立足畜牧业生产实际,科学选定监测点,抓实监测业务培训,持续完善工作推进机制,安排专人负责。对生猪、肉牛、奶站及农产品进行监测报送。获2023-2024年度畜牧业统计监测工作综合评估“优秀生产监测县”表彰。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

腾冲市畜牧工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市畜牧工作站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2024年度收入合计3,361,740.61元。其中:财政拨款收入3,361,740.61元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比,收入合计减少73,935.81元,下降2.15%。其中:财政拨款收入减少73,935.81元,下降2.15%;上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是:本年度未安排实施畜技术推广项目收入减少145,000.00元,及职工晋级晋职工资福利增加、退休死亡1人,抚恤金等增加71,064.19元,综合因素形成财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2024年度支出合计3,361,740.61元。其中:基本支出2,986,941.41元,占总支出的88.85%;项目支出374,799.20元,占总支出的11.15%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少73,935.81元,下降2.15%。其中:基本支出减少303,735.01元,下降9.23%;项目支出增加229,799.20元,增长158.48%;上下年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是:本年度未安排实施畜技术推广项目支出减少145,000.00元及职工晋级晋职工资福利增加、退休死亡1人,抚恤金等增加71,064.19元综合因素形成支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市畜牧工作站机构正常运转的日常支出2,986,941.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,904,137.12元,占基本支出的97.23%,人均152,849.32元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,804.29元,占基本支出的2.77%,人均4,358.12元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出374,799.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1、离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费项目经费(支出功能分类2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)支出255,991.20元,主要用于支付退休人员1人死亡一次性抚恤及丧葬费补助;

2、遗属补助项目经费(支出功能分类2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)支出58,212.00元,主要用于遗属6人生活补助;

3、遗属补助调整资金项目经费(支出功能分类2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)支出648.00元,主要用于遗属6人调标生活补助;

4、非税收入成本补助项目经费(支出功能分类2130104农林水支出—农业农村—事业运行)支出33,248.00元,主要用于猪供精站、畜禽交易市场出租房屋的测绘、评估、招标、差旅等费用;

5、非税收入补助工会项目经费(支出功能分类2130104农林水支出—农业农村—事业运行)支出26,700.00元,主要用于工会资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,361,740.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少73,935.81元,下降2.15%,完成年初预算的111.71%。主要原因是:本年度未安排实施畜技术推广项目支出减少145,000.00元及职工晋级晋职工资福利增加、退休死亡1人,抚恤金等支出增加71,064.19元综合因素形成支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出649,412.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%,完成年初预算的167.57%。主要用于事业单位离退休1,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出333,560.96元,死亡抚恤314.851.20元;造成预决算差异的主要原因是:退休死亡1人,抚恤金增加、年内调入2人及上缴历年欠缴的失业保险金,故社会保障和就业支出相应增加。

9.卫生健康(类)支出283.566.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的106.38%。主要用于事业单位医疗163,136.14元,公务员医疗补助105,126.98元,其他行政事业单位医疗支出15,303.44元;造成预决算差异的主要原因是:年内调入2人,卫生健康支出相应增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出2,428,761.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.25%,完成年初预算的103.12%。主要用于事业运行2,428,8761.89元;造成预决算差异的主要原因是:年内调入2人及调整艰边津贴、职工岗位变动、晋职晋级工资福利增加支出,相应农林水支出增加。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元,决算为24,469.58元,完成年初预算的85.11%;支出决算较上年增加508.18元,增长2.12%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元,决算为23,749.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.06%,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为720.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.94%,完成年初预算的14.40%。

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加578.18元,增长2.50%;公务接待费支出决算较上年减少70.00元,下降8.86%;具体是国内接待费支出决算720.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少70.00元,下降8.86%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元,支出决算为24,469.58元,完成年初预算的85.11%,支出决算较上年增加508.18元,增长2.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元,决算为23,749.58元,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为720.00元,完成年初预算的14.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位认真执行预算管理,严格落实相关政策,有效控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费减少0.42元,公务接待减少4280.00元,主要是我单位认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,且严格按照标准,规格组织,有效控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加578.18元,增长2.50%;公务接待费支出决算减少70.00元,下降8.86%,具体是国内接待费支出决算720.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少70.00元,下降8.86%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务用车运行维护费支出决算增加是因为本年度下乡指导养殖户次数增加,公务用车次数增加导致车辆燃油增加;公务接待费支出减少是因为我单位严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,且严格按照标准,规格组织,有效控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于蜂业质量提升和西部边境蜂遗传资源事宜业务指导工作发生的接待支出,接待上级专家1次12人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市畜牧工作站2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无变化,主要原因是:腾冲市畜牧工作站属于全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,腾冲市畜牧工作站资产总额4,116,483.36元,其中,流动资产1,142,144.50元,固定资产(净值)2,974,335.86元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少303,501.28元,其中固定资产减少161,100.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋2,222.75平方米,账面原值4,541,007.73元,实现资产使用收入434,122.67元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额18,749.58元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,749.58元。授予中小企业合同金额18,749.58元,其中:授予小微企业合同金额18,749.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262701001111