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索引号 01526030-7/20251023-00005 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-10-23 08:37:52
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腾冲市妇女联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53052200171301000

腾冲市妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.履行引领联系服务职责,围绕市委、市政府的中心任务开展工作,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。开展各领域妇女干部履职能力培训和妇女技能培训,全面提高妇女素质实现全面发展,宣传各类妇女典型,培养、推荐优秀女性人才。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律法规和妇女儿童发展纲要的实施。

3.加强妇女组织建设力度,推动各级、各部门妇联组织规范化建设工作,拓宽妇女工作渠道,提升妇联执委履职和服务能力。

4.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,开展帮扶救助,实施发展类项目。加强与女性社会组织和社会各界联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族家庭美德,带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风,发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用,推动形成社会主义家庭文明新风尚。

6.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级党委政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

7.积极发展同周边国家妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作。

8.承担腾冲市有关妇女儿童的牵头协调、组织推动和指导监督等工作。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、妇儿工委办、维权办。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是:腾冲市妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.实施思想引领巾帼行动。腾冲市妇联开展线上线下宣讲,引领广大妇女更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,听党话、跟党走。2024年以来,重点组织开展“四讲”专项整治,党纪学习教育,党的二十届三中全会精神学习,市妇联党组共组织理论学习中心组学习8次,党支部召开支委会11次,党员大会11次,开展主题党日活动11次,主要领导上专题党课4次。全市各级妇联组织开展党的二十大精神宣讲、中国妇女十三大精神传宣讲20次,开展读书交流活动5次。

2.实施“乡村振兴巾帼行动”。一是全力开展创业担保贷款工作,结合业务培训和政策宣传,充分发挥妇联在引导全市广大妇女创业促就业过程中的凝聚力。2024年以来,完成创业担保贷款124人,发放资金2,760万元(其中贷免扶补103人,发放资金2,375万),共带动就业315人;二是利用235万元的小额妇女发展循环金项目在马站乡和芒棒镇帮助400多名贫困妇女持续创业。

3.实施“巾帼健康行动”。建立了“筛查+救助+保险”的关爱女性健康机制,进一步提升妇女健康保障水平。一是做好健康筛查基础。2024年完成免费宫颈癌筛查17,493人,免费乳腺癌筛查15,555人。二是做好“两癌”救助项目。帮助17名“两癌”患病低收入妇女成功申报全国“两癌”救助金,每人发放1万元的救助金;获得5.9万元的云南省低收入妇女“两癌”救助金。三是持续推进关爱女性健康保险工作,2024年全市女性安康保险参保25,515人,收取保费252.75万元,目前共赔付80人,赔付金额184万元。

4.实施“家庭文明创建行动”。一是以“家家幸福安康工程”为载体,选树先进典型,助力营造良好社会氛围。广泛开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”等活动,2024年以来,荣获保山市级“最美家庭”3户、“绿色家庭”4户,目前正在申报全国“最美庭院”1户,省级“最美家庭”1户。二是广泛开展家庭文明创建活动和《家庭教育促进法》等知识宣传。以各种节日为契机开展家庭文明创建活动,弘扬和传承传统文化,弘扬良好家风家教,进一步深化文明家庭创建工作,2024年以来开展家庭文明建设主题活动6场次。常态化组织讲师团成员开展家庭家教家风、健康知识、维权知识宣讲,结合“家庭教育大讲堂”“婚育新风进万家”等文明实践活动,加强婚恋观、家庭教育观引导,切实培育文明和谐社会风气。2024年以来,开展家庭教育讲座28场次,4,000余人受益。

5.依法开展“巾帼维权行动”。一是成立了由市委主要领导为组长的腾冲市妇女儿童权益保护工作领导小组,统筹我市妇女儿童权益保护工作,落实党委主导的维权服务机制;二是持续推动“五项机制”落实,常态化开展防范化解婚姻家庭矛盾纠纷工作。2024年以来,共调解婚姻家庭矛盾纠纷20起;通过“线上+线下”“三八维权周”等形式和载体,开展“普法进万家 家教伴成长”等涉及维护妇女儿童权益的法律法规宣传30余场次;组织乡镇(街道)、村(社区)妇联执委、妇女代表、巾帼志愿者、女性致富带头人及广大妇女儿童共计10,000余人参加普法强基补短板专项行动和“八五”普法工作。

6.积极开展“巾帼关爱行动”。争取到北京“知见行”公益基金会基金,为10名“筑梦计划”大学生发放资助金每人6,000元、为10名“知航计划”小学女生发放资助金每人1,000元;到挂钩村和平村为40名留守儿童和满邑社区4名留守儿童带去了爱心企业价值5,000元的爱心大礼包(面条、油、零食大礼包);争取到登康婴用助学金3万元,以现金的方式发放到10名受助贫困大学生手中;争取到中国妇女发展基金会、雅诗兰黛集团“乳腺健康关爱救助金”,为符合条件的10名低收入患乳腺癌妇女发放每人5,000元的慰问金和1个关爱包;争取到“关爱行动计划”援助项目,为10名特殊困难妇女儿童发放每人700元的慰问金;组织全市70余名“爱心妈妈”开展“情满粽香,与爱同行”关爱困境留守儿童活动,为38户困境留守儿童送上1,000多个粽子,并带去节日的问候和美好祝愿;为2名困难女大学生争取到“春蕾阳光助学”公益金1.2万元;联合蒙特瑞学校妇联,向腾越街道、西源街道辖区内60名留守困境儿童捐赠价值19,200元的公益课程;携手“爱心妈妈”捐资15,000元,为15名在读留守困境儿童(小学生)购买学习物资15套(含课桌、椅子、书架、台灯),为40名留守困境儿童购买书包40个;联合网格单位共同筹措资金2,300余元,对东山社区22名留守困境儿童进行慰问,并为每个儿童送上1个书包、1扎作业本、1盒笔;珠海“爱心人士”任女士捐款108,000元,对全市三个乡镇共6名在读高一学生开展三年爱心助学活动。促成“互满爱”国际公益项目落地腾冲马站,助力0-4岁农村儿童早期教育发展。争取中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助金17万元,为17名符合救助条件的“两癌”患病妇女每人发放1万元,帮助她们缓解经济压力,重拾生活信心。

7.积极开展“爱心妈妈”结对帮扶。一是2024年组织全市科级以上领导干部(含职级)全覆盖结对帮扶6,000余名留守儿童(困境儿童),每季度深入挂联社区进行走访调研,关注好留守儿童的生活、健康、监护、就学、就医、心理、保障、需求等,发现风险隐患和困难及时按需帮扶。二是自2024年5月起现面向全市各级妇联常委、执委,机关、高校、企事业等单位干部职工、巾帼志愿者、广大妇女姐妹广泛招募“爱心妈妈”,目前招募到社会人士20人成为“爱心妈妈”,结对帮扶29个困境儿童,在双方自愿基础上采取“一对一”“多对一”结对关爱方式,定期入户随访,与孩子进行亲情沟通,了解学习思想等成长状况,为儿童提供思想引领、生活照顾、学业辅导、亲情陪伴等志愿服务。

8.坚持党建带妇建助力乡村建设。采取“党群组织同步建、党组织引导建、妇联组织率先建”的方式,推进全市各领域全面组建妇联组织,共同构建服务党员和妇女群众的组织平台,实现工作互利双赢,2024年以来,在“三新”领域建妇联组织40个,发展央企腾越水泥妇联1个,在女性社会组织女企协、女子洞经乐队建妇联组织2个,边境地域明光镇、滇滩镇、猴桥镇成立“国门妇联”3个,将有效发挥“联”字优势,积极整合辖区内妇女群众的力量和资源,为服务妇女交流融合、创业发展、权益维护、关爱帮扶提供温暖之家。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇女联合会2024年度收入合计2,025,486.30元。其中:财政拨款收入1,953,687.21元,占总收入的96.46%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入71,799.09元,占总收入的3.54%。

与上年相比,收入合计减少95,791.52元,下降4.52%。其中:财政拨款收入减少90,529.76元,下降4.43%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入减少5,261.76元,下降6.83%。主要原因:一是年内在职人员退休1人,相应财政拨款收入,二是年内市妇联厉行节约,减少公用经费的支出,三是其他收入(马站乡和芒棒镇小额妇女发展循环金项目提取的项目管理经费)部分缴至2025年度。

二、支出决算情况说明

腾冲市妇女联合会2024年度支出合计2,011,223.21元。其中:基本支出1,586,461.01元,占总支出的78.88%;项目支出424,762.20元,占总支出的21.12%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少75,026.59元,下降3.60%。其中:基本支出减少97,253.79元,下降5.78%;项目支出增加22,227.20元,增长5.52%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因:一是年内在职人员退休1人,相应财政拨款收入,二是年内市妇联厉行节约,减少公用经费的支出,三是省级下达创业就业担保奖补资金较上年度增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市妇女联合会机关正常运转的日常支出1,586,461.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,477,339.52元,占基本支出的93.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,121.49元,占基本支出的6.88%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出424,762.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.妇女儿童工作项目经费67,700.07元,主要用于妇联日常工作开展、创文活动开展、宣讲活动、慰问活动中产生的印刷服务费、邮电费、公务接待费、公务租车费、差旅费等日常支出。

2.“三八”国际妇女节活动项目经费99,932.00元,主要用于组织全市妇女纪念“三八”国际妇女节系列活动支出,以及三八维权月宣传材料费用。

3.2022年度创业担保贷款省级奖补资金19,887.00元,为上年度收到创业担保贷款省级奖补资金结转资金,主要用于部门开展妇女创业就业服务及申报创业担保贷款相关工作产生的办公费、差旅费等支出。

4.2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金44,040.00元,主要用于部门开展妇女创业就业服务、培训及申报创业担保贷款相关工作产生的劳务费、办公费、差旅费等支出。

5.贷免扶补2019年30%工作经费4,650.00元,为上年度结转资金,主要用于部门申报创业担保贷款相关工作产生的办公费用支出。

6.2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金55,636.70元,主要用于开展就业创业服务相关工作产生的办公设备采购、办公耗材、购买办公用品、征订报刊、差旅费等支出。

7.就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金16,380.43元,主要用于全力开展创业担保贷款工作,结合业务培训和政策宣传,充分发挥妇联在引导全市广大妇女创业促就业过程中的凝聚力。

8.2024年低收入妇女 “两癌”救助专项项目经费59,000.00元,主要用于救助全市范围内低收入患宫颈癌、乳腺癌的困境妇女20名。

9.财政代管专项资金57,536.00元,主要用于管理马站乡和芒棒镇小额妇女发展循环金项目产生的差旅费、办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,953,687.21元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少90,529.76元,下降4.43%,完成年初预算的96.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1,553,539.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%,完成年初预算的88.83%。主要用于发放职工工资,支付维持单位正常运转产生的办公费、邮电费、水费、电费、委托业务费、工会经费等支出;造成预决算差异的主要原因:一是年内在职职工退休1人所减少的人员经费,二是单位严格落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约单位运转经费有所下降。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出224,203.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%,完成年初预算的139.63%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出147,536.16元,其他就业补助支出76,667.13元;造成预决算差异的主要原因是:收到上级创业担保贷款奖补资金76,667.13元。

9.卫生健康(类)支出112,017.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的91.98%;主要用于行政单位医疗58,298.77元,事业单位医疗6,202.79元,公务员医疗补助45,644.56元,其他行政事业单位医疗支出1,871.20元。造成预决算差异的主要原因是:年内在职人员退休1人相应减少的医疗保险费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出63,927.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,年初无此项预算。主要是收到上级转移支付创业担保贷款奖补资金63,927.00元,按要求列支2130804创业担保贷款贴息及奖补资金,专项用于创业担保贷款工作中的办公经费及差旅费支出,造成预决算差异的主要原因是:历年将创业担保贷款奖补资金列入社会保障和就业类支出,未列支该款项,故导致年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元,决算为26,062.69元,完成年初预算的77.80%;支出决算较上年减少6,788.48元,下降20.66%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元,决算为21,882.69元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.96%,完成年初预算的76.78%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为4,180.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.04%,完成年初预算的83.60%。

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少577.48元,下降2.57%;公务接待费支出决算较上年减少6,211.00元,下降59.77%;具体是国内接待费支出决算4,180.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,211.00元,下降59.77%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元,支出决算为26,062.69元,完成年初预算的77.80%,支出决算较上年减少6,788.48元,下降20.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元,决算为21,882.69元,完成年初预算的76.78%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为4,180.00元,完成年初预算的83.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是2024年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算数为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2024年我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。二是2024年我部门公务用车购置费支出年初未安排预算,本年未购置公务用车;我部门继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。三是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少577.48元,下降2.57%;公务接待费支出决算减少6,211.00元,下降59.77%,具体是国内接待费支出决算4,180.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,211.00元,下降59.77%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是接待上级妇联组织次数减少,公务接待费下降;二是2024年公车维修费在采购系统未走完流程,在部分公车维修费用在下年度未支付,故公车运行维护费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇女儿童工作开展,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级妇联组织关于妇女儿童工作、“三访四察五送”工作督查、检查发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

腾冲市妇女联合会2024年机关运行经费支出109,121.49元,比上年减少23,225.61元,下降17.55%,主要原因是:单位一年来严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格审核、把关各方面支出,年内总体机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备,支付水费、电费、邮电费、印刷服务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,腾冲市妇女联合会资产总额321,600.82元,其中,流动资产248,733.06元,固定资产72,867.76元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0元.00(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加31,252.13元,其中固定资产增加14,624.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额47,126.69元,其中:政府采购货物支出43,124.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,002.69元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200171301111