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索引号 01526030-7/20251023-00046 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-10-23 11:20:45
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腾冲市医疗保障局2024年度部门决算公开

监督索引号53052200576401000

腾冲市医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施,监督管理有关医疗保障基金,完善异地就医管理和费用结算平台,组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准,制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入腾冲市医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即腾冲市医疗保障局。

纳入腾冲市医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员23人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)突出从严从实,在强班子带队伍上求突破。一是加强思想建设。扎实开展“讲政治强信念、讲规矩促规范、讲担当提效能、讲纪律严作风”专项整治,党纪学习教育,截至目前,党组理论学习中心组集中学习8次,专题研讨3次、读书班1期、讲党课6次,邀请市纪检组开展专题辅导1次,召开党员大会4次,支委会12次,开展主题党日活动13次。二是加强制度执行。坚持民主集中制、分工负责制和“一岗双责”制等,严格落实“第一议题”制度。三是加强作风建设。围绕医保执法权、人事权、财物管理权等,梳理廉政风险防控点、编制廉政防控工作清单,建立科学的监督检查和防控体系,强化廉政风险防控。

(二)突出为民惠民,在提高医疗保障待遇上求突破。一是全力推进全民参保。强化组织保障,加大部门联动机制和政策宣传力度,优化缴费服务等举措扎实推进城乡居民基本医疗保险征缴工作。截至12月,基本医疗保险参保人数64.32万人,参保执行率达99.31%。二是持续推进帮扶政策。抓实扶贫成果,确保乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求,保持医疗保障帮扶政策总体稳定,继续实行特殊群体参保资助政策。截至12月,纳入民政、乡村振兴部门监测的农村低收入人口86862人,做到应参尽参,应保尽保。三是加强医疗保障待遇结算。截至12月,居民、职工政策范围内报销比例分别达到74.87%、93.42%。职工基本医疗保险费支出19,278.72万元(其中:生育保险支出2,688.50万元);大病保险费支出2,052.45万元;城乡居基本医疗保险费支出59,965.71万元,城乡医疗救助支出2,770.24万元。

(三)突出利民便民,在提升医保服务效能上求突破。一是开通“一站式”结算。医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接,实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息数据的联通、共享,统筹区范围内定点医疗机构“三重保障”报销“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”和门诊就医即时结算,做到“数据多跑路,群众少跑腿”。二是完善异地就医结算系统。做好城乡居民就医登记备案实现定点医疗机构及时准确获取参保和待遇信息,减少异地就医审核不必要的证明材料,缩短审核周期,及时拨付结算资金,确保不因资金拨付延误影响即时结算。三是提升“线上线下”医保经办效能。通过横向丰富应用场景,实现医保电子凭证全流程应用、医保电子处方流转、医保移动支付,打造了15分钟服务圈;聚力延伸经办链条,打通市、定点医药机构、金融机构“三条服务线”,打造了“在身边”的医保服务网。在21家乡镇卫生院、213家卫生室全面安装刷脸设备234台,实现了刷脸看病就医购药服务终端在全市各乡镇卫生院及村卫生室的全覆盖。四是推进医保经办服务标准化规范化建设。加强定点医药机构协议管理,完善我市的补充协议,完成了全市定点医药机构医保服务协议签订工作。2月份在全市医保经办系统内举办了医保业务比武大比拼竞赛,3月份组队参加了保山市医保业务比武大比拼竞赛荣获了一等奖。

(四)突出守牢红线,在维护医保基金安全运行上求突破。一是加强打击欺诈骗保集中宣传。4月启动主题为“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的集中宣传月活动,在宣传过程中,全市一盘棋,19个乡镇(街道)认真组织开展了形式多样的现场宣传活动,提高群众对医保相关政策知晓率和理解度。二是加强打击欺诈骗保专项检查。深入推进打击欺诈骗保专项治理工作,大力打击欺诈骗保违法行为,切实加强对医保两定机构的监督管理。截至12月,共检查定点医疗机构278家,定点零售药店329家,共处理违法违规机构78家,行政处罚80.16万元,约谈定点医机构9家、定点零售药店15家,追回违规医保资金509.84万元。

(五)坚持开拓创新,在医保领域改革深化上求突破。一是深化医保支付方式改革。深入推进按人头打包付费改革,积极推进按疾病诊断相关分组(DRG)付费改革,2024年7月后,全市符合纳入DRG支付方式的定点医疗机构33家已全部纳入DRG支付方式改革结算。二是抓实医药供给侧改革。扎实做好国家集采、跨省联盟和州市联盟带量采购落地实施工作,大力推进高值耗材采购。截至12月底,全市集采药品采购金额27,367.43万元;耗材采购金额1,656.75万元。三是深入推进医保门诊共济改革。年内成立了由分管副市长为召集人的腾冲市职工医保门诊共济保障改革风险处置工作专班,制定了《腾冲市职工基本医疗保险门诊共济保障改革风险防范处置工作方案》,实行包保制度,统筹推进门诊共济改革工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市医疗保障局2024年度收入合计6,230,959.44元。其中:财政拨款收入6,227,795.88元,占总收入的99.95%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入3,163.56元,占总收入的0.05%。

与上年相比,收入合计减少411,995.34元,下降6.20%。其中:财政拨款收入减少411,786.97元,下降6.20%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入减少208.37元,下降6.18%。主要原因是:

一是2024年我部门增加3人,人员支出增加158,702.36元,其中:新招录人员1人,1月从腾冲市人力资源和社会保障局调入1人,5月从腾冲市委宣传部调入1人,导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加158,702.36元。二是因工作重心转变,我部门2024年减少上级补助资金中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出867,502.52元,导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少。三是我部门其他收入主要为上级部门缴纳的接待伙食费,本年上级部门下来调研次数减少,接待减少,交纳的接待伙食费相应减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市医疗保障局2024年度支出合计6,227,795.88元。其中:基本支出5,302,246.36元,占总支出的85.14%;项目支出925,549.52元,占总支出的14.86%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少413,408.97元,下降6.22%。其中:基本支出增加158,702.36元,增长3.09%;项目支出减少572,111.33元,下降38.20%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:

一是2024年我部门增加3人,人员支出增加158,702.36元,其中:新招录人员1人,1月从腾冲市人力资源和社会保障局调入1人,5月从腾冲市委宣传部调入1人,导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加158,702.36元;二是因工作重心转变,我部门2024年减少上级补助资金中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出867,502.52元,导致一般公共预算政拨款项目支出较上年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,302,246.36元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,877,944.33元,占基本支出的92.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424,302.03元,占基本支出的8.00%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出925,549.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡居民医疗保险征缴和管理工作经费支出183,017.05元,主要用于开展城镇职工、城乡居民、离休干部医保政策业务宣传;参保登记、参保缴费;医疗保险各项待遇审核支付;特慢病审核管理;医保个人账户划账管理;全市18个乡镇220个村社区城乡居民医疗保险参保工作的开展与待遇保障管理工作;定点医疗机构、定点药店监管、考核、服务等工作。

2.中央医疗服务与保障能力提升资金支出398,137.60元,主要用于加强地方医疗服务、医疗能力建设、综合监管、宣传引导、信息化水平、经办服务、人才队伍建设等能力的有效提升,及加强网络、信息安全等工作。

3.基层医保内网网络经费支出147,906.96元,主要用于推进县乡村三级经办服务能力提升,确保医保服务进驻乡镇 (街道)、村 (社区)便民服务中心 (站)集中办理,满足不同群体需要,坚持线上线下融合办理、传统办与智能办有机结合,优化导办、帮办、代办服务,提升下沉办等。

4非税收入预算调整项目支出196,487.91元,主要用于对全市200多家医疗机构及定点药店开展全覆盖监督检查及对涉及人员走访调查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,227,795.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少411,786.97元,下降6.20%,完成年初预算的109.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出541,188.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的106.85%。主要用于在职人员养老保险缴费等;造成预决算差异的主要原因是2024年我部门增加3人,相应的支出增加。

9.卫生健康(类)支出5,686,606.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%,完成年初预算的110.03%。主要用于人员工资、机构运转、社会保障缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年我部门增加3人,相应的支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元,决算为35,229.78元,完成年初预算的80.99%;支出决算较上年减少6,416.43元,下降15.41%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元,决算为26,013.78元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.84%,完成年初预算的91.28%;公务接待费支出年初预算为15,000.00元,决算为9,216.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.16%,完成年初预算的61.44%

因公出国(境)费支出决算数较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算数较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少632.43元,下降2.37%;公务接待费支出决算较上年减少5,784.00元,下降38.56%;具体是国内接待费支出决算9,216.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,784.00元,下降38.56%;国(境)外接待费支出决算数较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元,支出决算为35,229.78元,完成年初预算的80.99%,支出决算较上年减少6,416.43元,下降15.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元,决算为26,013.78元,完成年初预算的91.28%;公务接待费支出年初预算为15,000.00元,决算为9,216.00元,完成年初预算的61.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理,严格落实相关政策,有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元,支出决算数为26,013.78元,较年初预算减少2,486.22元。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年购置公务用车0辆,与年初预算无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元,支出决算数为26,013.78元,与年初预算无增减变动。支出决算数小于预算数的主要原因:我部门继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为15,000.00元,支出决算为9,216.00元,完成预算的61.44%。支出决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少,加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少632.43元,下降2.37%;公务接待费支出决算减少5,784.00元,下降38.56%,具体是国内接待费支出决算9,216.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,784.00元,下降38.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年支出无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真执行预算管理,严格落实相关政策,有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国(境)费支出支出决算为0.00元,较上年支出无增减变动。原因是近年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算26,013.78元,较上年支出减少632.43元,下降2.37%。其中:公务用车购置费决算支出0元,与上年持平,原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为26,013.78元,较上年支出减少632.43元,下降2.37%。公务用车运行经费支出减少的原因:因本年度公务用车维护保养得好,车辆维修费用减少。

3.2024年公务接待支出决算9,216.00元,较上年减少5,784.00元,下降38.56%,公务接待支出减少的主要原因是:本年上级部门监督检查及考察调研次数减少,接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对定点医疗机构进行医保稽核、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次121人(其中:外事接待人次0人)。主要用于医疗保险调研、医保基金监督检查等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市医疗保障局2024年机关运行经费支出424,302.03元,比上年减少113,675.67元,下降21.13%,主要原因是2023年非税收入项目放入基本支出,本年非税收入项目放入项目支出,导致机关运行经费减少97,853.48元。部门机关运行经费主要用于工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。其中:公务接待费9,216.00元;工会经费93,197.25元;公务用车运行维护费26,013.78元;其他交通费用295,375.00元;其他商品和服务支出500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,腾冲市医疗保障局资产总额290,925.36元,其中,流动资产26,715.16元,固定资产264,210.2元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少76,169.98元,其中固定资产减少97,950.33元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额43,282.78元,其中:政府采购货物支出20,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,492.78元。授予中小企业合同金额35,692.78元,其中:授予小微企业合同金额35,692.78元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200576401111