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索引号 01526030-7/20251024-00002 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-10-24 09:01:05
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腾冲市退役军人事务局(本级)2024年度部门决算公开

腾冲市退役军人事务局(本级)2024年度部门决算

目录

第一部分 单位

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作;负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作;贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动;承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜;根据国家授权,承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作;负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置三个内设机构,包括:办公室、移交安置军体股、拥军优抚褒扬纪念股。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

腾冲市退役军人事务局(本级)作为二级预算单位纳入腾冲市退役军人事务局2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.健全机构建设,提升退役军人服务保障体系工作效能

按照《退役军人服务中心(站)建设与工作规范》要求,加快推进“枫桥式退役军人服务站”建设,准确把握职能定位,加快职能整合,强化指导培训和督促,增强退役军人服务质量,提高乡镇(街道)服务站实体化运行效率,加快推进信息化建设,努力“让数据多跑路,让退役军人少跑腿”。

2.切实做好安全、维稳各项工作

坚持总体国家安全观,以维护政治安全为根本,有力防范应对国家安全退役军人领域风险问题,推进国家西南安全屏障安全稳定。全面掌握全市退役军人的基本情况和各个信访群体的诉求。把握政策尺度,依法、依规开展优待抚恤工作。强化教育引导,把矛盾和问题化解在基层,消除在萌芽状态。坚持日常及节日走访慰问、座谈,开展个案救助等活动;加强重要节点维稳工作;开展入户走访,强化当面答复。

3.狠抓政策落实,积极做好退役军人安置工作

上报退役士兵、计划分配军队转业干部和随调家属安置方案;完成自主择业军队转业干部报到、落户、组织关系接转等工作。

4.积极探索创新,开创退役军人就业创业工作新局面

加强组织领导、强化就业形势研判。全面开展退役军人的职业技能培训,大力推动退役军人双创服务。提供多元服务,深入挖掘调查了解市内外企业招工、用工需求,为退役军人就业提供空岗信息,搭建岗位对接平台,促进退役军人就业。加强用工对接保障与企业合作,拓宽退役军人就业创业路子。

5.完善工作机制,抓实褒扬纪念工作

结合上级文件要求,进一步做好烈士纪念设施提质改造,提升烈士陵园管理服务水平、争取基础设施建设资金,对革命烈士陵园进行整体规划,积极申报腾冲市社会服务设施建设支持工程2024年中央预算内投资储备项目,争取申报成为腾冲市级民族团结进步示范教育基地和云南省级烈士纪念设施;落实烈士遗属待遇,加大对困难烈属的关心;规范外出纪念活动。高质量举办好“9·30”烈士纪念活动。

6.继续扎实工作,落实好退役军人服务管理工作

切实做好军队离退休干部、企业军队转业干部、自主择业

军转干部、优抚对象、重点优抚对象的政治待遇、生活待遇等工作的落实。

7.力争创全国双拥模范城

一是持续开展形式多样的双拥活动,创新活动载体,强化军地共建,完善共建制度,密切军政军民关系。二是根据创建标准,提高创建热情,提升工作水平,补齐工作短板。三是加大双拥氛围营造,扩大宣传渠道,在现有基础上,挖掘双拥亮点,培育双拥典型,确保2024年成功创建全国双拥模范城。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市退役军人事务局(本级)2024年度收入合计61,438,032.73元。其中:财政拨款收入61,438,032.73元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加4,801,116.25元,增长8.48%。其中:财政拨款收入增加4,821,116.25元,增长8.52%;其他收入减少20,000.00元,同比纯下降,上下年度均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。主要原因:一是2024年减少118名自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助,导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少1,557,956.46元;我单位根据政府过紧日子的要求,压减日常公用经费11,716.14元;二是因工作重心转变,我单位2024年新增烈士陵园的修缮等5个项目,导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加6,390,788.85元;三是其他收入减少20,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市退役军人事务局(本级)2024年度支出合计61,438,032.73元。其中:基本支出4,739,463.65元,占总支出的7.71%;项目支出56,698,569.08元,占总支出的92.29%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出;无其他支出。

与上年相比,支出合计增加4,790,339.87元,增长8.48%。其中:基本支出减少1,600,448.98元,下降25.24%;项目支出增加6,390,788.85元,增长12.70%;其他支出纯下降,上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因:一是基本支出减少1,600,448.98元。其中:1.是工资福利减少1,724,870.56元,原因是自主择业军转干部医疗保险和公务员医疗补助2023年放在基本上,而2024年放在项目上导致;2.是商品和服务支出比上年减少11,716.14元,其中:办公费增加23,620.10元;工会经费增加1,887.41元;公务用车运行维护费增加1,893.82元;其他商品和服务支出增加760.00元;其他交通费用减少6,337.47元;水费减少500.00元;电费减少800.00元;邮电费减少14,640.00元;差旅费减少16,600.00元;公务接待费减少1,000.00元;3.是对个人和家庭的补助增加了166,914.10元,其中:抚恤金增加40,814.10元,生活补助增加126,100.00元;4.是非财政拨款支出减少30,776.38元。二是项目支出增加了6,390,788.85元。其中:1.对个人和家庭的补助增加了4,363,194.86元(退职(役)费增加560,589.60元;抚恤金增加2,599,222.34元;生活补助减少702,156.91元;医疗费补助增加1,905,539.83元)。2.商品和服务支出增加了528,269.70元(办公费减少77,798.00元;电费减少39.30元,维修(护)费减少15,000.00元;公务接待费减少1,274.00元;劳务费减少17,590.00元;邮电费增加369.00元;差旅费增加16,905.00元;会议费增加1,500.00元;培训费增加85,626.00元;委托业务费增加106,260.00元,其他商品和服务支出429,311.00元)。3.增加了烈士陵园的修缮支出1,499,324.29元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市退役军人事务局(本级)机构正常运转的日常支出4,739,463.65元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,522,826.85元,占基本支出的95.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,636.80元,占基本支出的4.57%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市退役军人事务局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56,698,569.08元。其中:基本建设类项目支出1,499,800.00元。

1.公益性岗位补贴补助项目经费63,410.00元,主要用于公益性工资。

2.抚恤补助项目经费47,107,128.91元,主要用于伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)、“老红军”(在乡退伍红军老战士和红军失散人员),以及符合条件的“三属”(烈士、因公牺牲和病故军人家属)、老烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)、在乡老复员军人、港澳老战士、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战和参试的退役人员、建国前入党的农村老党员等群体抚恤和生活补助。

3.因公牺牲军人一次性抚恤金项目经费1,491,231.00元,主要用于现役军人因公牺牲发放一次性抚恤金。

4.烈士陵园修缮项目经费1,499,800.00元,主要用于前期勘查设计,新建烈士陵园环山路400米,挡土墙 2900米,烈士英名录2块,浮雕墙2块,纪念塔广场灯光照明6组,铺设地面1000平方米,安装安全护栏500米,24立方米水池2个,铺设水网680米,烈士陵园内绿化1800平方米;整修烈士纪念塔广场地砖 2200平方米,烈士墓56冢,纪念塔120平方米。

5.退役士兵一次性经济补助项目经费565,375.00元,主要用于发放自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助。

6.自主就业退役士兵教育培训项目经费93,606.00元,主要用于开展退役士兵教育培训工作,为退役士兵就业创业提供支持帮助,提升退役士兵综合素质,提高再就业市场竞争力。

7.企业军转干部生活困难补助项目经费14,300.00元,主要用于军转干部生活困难人员的慰问及临时救助等。

8.企业军转干部体检费项目经费29,400.00元,主要用于军转干部体检费。

9.自主择业军转干部保险项目经费1,840,739.45元,主要用于交纳自主择业军转干部、逐月领取退役金人员医疗保险及公务员医疗补助。

10.部分退役士兵社会保险问题财政补助医疗保险项目经费7,542.08元,主要用于为符合条件的退役士兵交纳医疗保险。

11.烈士陵园管理服务项目经费6,843.38元,主要用于烈士陵园管理人员差旅费、接待费及水电费等。

12.退役军人服务保障体系建设项目经费14,585.00元,主要用于全市19个(乡镇)街道服务站中心(站)“标准化、特色化(红色)、标杆型”建设。

13.八一慰问驻腾部队项目经费139,600.00元,主要用于八一慰问驻腾部队。

14.双拥工作项目经费348,123.00元,主要用于创建全国第十二届双拥模范城做宣传、氛围营造、双拥共建,双拥基础设施建设等。

15.双拥文艺晚会项目经费106,260.00元,主要用于中国人民解放军建军97周年《极边双拥城 军民情谊深》双拥文艺晚会场地使用费、策划及演出的费用。

16.春节慰问项目经费60,000.00元,主要用于春节慰问军人军属、退役军人和其他优抚对象。

17.优抚对象医疗保障项目经费3,310,625.26元,主要用于优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出61,438,032.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,801,116.25元,增长8.48%,完成年初预算的838.10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出57,895,411.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%,完成年初预算的815.50%。主要用于工资福利支出2,656,117.16元;商品和服务支出资金1,049,064.18元;对个人和家庭的补助支出52,690,430.54元。资本性支出(基本建设)支出1,499,800.00元;造成预决算差异的主要原因是我单位为民生部门,发放的资金大部分为上级资金,而年初做预算时只预算本级财政资金导致。

9.卫生健康(类)支出3,542,620.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的1,531.82%。主要用于行政单位医疗:82,244.23元;事业单位医疗支出59,696.25元; 公务员医疗补助支出85,992.28元;其他行政事业单位医疗支出4,062.83元;优抚对象医疗补助3,310,625.26元;造成预决算差异的主要原因:一是在职人员保险的自然增长;二是优抚对象医疗补助是上级资金,而年初做预算时只预算本级财政资金导致。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元,决算为34,577.16元,完成年初预算的89.81%;支出决算较上年减少380.18元,下降1.09%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元,决算为26,851.16元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.66%,完成年初预算的94.21%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为7,726.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.34%,完成年初预算的77.26%。

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,893.82元,增长7.59%;公务接待费支出决算较上年减少2,274.00元,下降22.74%;具体是国内接待费支出决算7,726.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,274.00元,下降22.74%;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元,支出决算为34,577.16元,完成年初预算的89.81%,支出决算较上年减少380.18元,下降1.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元,决算为26,851.16元,完成年初预算的94.21%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为7,726.00元,完成年初预算的77.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数3,922.84元,主要原因是我单位认真执行预算管理,严格落实相关政策,有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是本单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元,支出决算数为0.00元,与年初预算无增减变动。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年购置公务用车0辆,与年初预算无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元,支出决算数为26,851.16元,完成预算的94.21%。支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行公务用车使用规定,在规定的城市社区内不派公车导致。

3.2024年公务接待经费支出预算为10,000.00元,决算为7,726.00元,完成预算的77.26%。支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行相关文件规定,没有公函、没有实质内容的调研等不接待,加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1,893.82元,增长7.59%;公务接待费支出决算减少2,274.00元,下降22.74%,具体是国内接待费支出决算7,726.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,274.00元,下降22.74%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年持平。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少380.18元的主要原因:一是公务用车运行维护费支出增加1,893.82元,增加原因是单位公务用车使用年限长,导致修理费增加。二是公务接待费支出减少2,274.00元,减少原因是我单位严格执行相关文件规定,没有公函、没有实质内容的调研等不接待导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次124人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2024年机关运行经费支出216,636.80元,比上年减少11,716.14元,下降5.13%,主要原因是办公费增加23,620.10元;工会经费增加1,887.41元;公务用车运行维护费增加1,893.82元;其他商品和服务支出增加760.00元;其他交通费用减少6,337.47元;水费减少500.00元;电费减少800.00元;邮电费减少14,640.00元;差旅费减少16,600.00元;公务接待费减少1,000.00元。

单位机关运行经费主要用于办公费44,905.10元;工会经费25,610.54元;公务用车运行维护费26,851.16元;其他商品和服务支出1,520.00元;其他交通费用102,750.00元;差旅费减少10,000.00元;公务接待费5,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,腾冲市退役军人事务局(本级)资产总额4,666,549.62元,其中,流动资产916,768.01元,固定资产2,249,980.61元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,499,800.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,146,674.58元,其中固定资产减少145,433.52元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额96,402.59元,其中:政府采购货物支出51,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出44,422.59元。授予中小企业合同金额65,080.00元,其中:授予小微企业合同金额65,080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。