索引号 | 01526023-5-04_A/2016-0206001 | 发布机构 | 腾冲市发改局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-02-06 09:17:29 |
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腾冲市粮食局2016年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2016年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年收支总表
表二、2016年收入预算总表
表三、2016年支出预算总表
表四、2016年一般公共预算支出表
表五、2016年一般公共预算基本支出表
表六、2016年项目支出预算表
表七、政府性基金预算支出表
表八、2016年单位基本情况表
表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表
腾冲市粮食局2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责(简单概述)
1、贯彻执行国家粮食工作的方针政策和法律法规,承担全县粮食流通的行政管理、行业指导;组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划;研究提出进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议;进一步深化粮食流通体制改革。
2、承担粮食监测预警和应急责任;负责粮食流通宏观调控的具体工作;研究提出粮食最低收购价建议,指导政策性粮食购销,协调粮食产销合作。
3、承担县级储备粮行政管理责任;研究提出储备粮的规模、总体布局建议;监督执行国家、省粮食流通储备粮管理的相关法规规章、政策;监督检查粮食流通以及县级储备粮的数量、质量和储存安全;监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。
4、负责粮食流通的行业管理,组织实施粮食流通统计制度;执行粮食收购市场准入标准;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新科技推广;通过技术手段规范粮食储存、运输并监督执行。
5、负责军队粮食供应管理;指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点项目和以工代赈的粮食供应;指导国有粮食企业和财务管理,协调落实粮食风险基金的使用和管理。
6、组织实施粮食市场体系建设与发展规划;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,承担粮食流通设施县级投资项目相关的管理工作,负责粮食流通信息网络建设;负责全县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。
7、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项
(二)人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个,分别是腾冲市粮食局,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。部门在职实有人数50人,其中:行政14人,事业0人,工勤2人;离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人;在编实有车辆2辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入470.21万元,其中:财政拨款 470.21万元。2016年部门预算总支出470.21万元,其中:基本支出288.21万元,项目支出182万元。
(一)基本支出情况
2016年基本支出288.21万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的61.3%。
(二)项目支出情况
2016年项目支出182万元,主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的38.7 %。具体项目如下
1.2015粮食储备库建设项目中央预算内投资162万元;
2.粮油有限责任公司仓储设施维修费20万元。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 10.2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,公务接待费支出3万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少 1.8万元,增加/减少的主要原因是: 。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境)0 次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比2015年预算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费 7.2万元。其中:购置费0万元,比2015年预算增加/减少 0万元 ;运行维护费7.2万元,比2015年预算减少0.8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待费开支3万元,主要用于接待上级工作调研、县外粮食系统业务、扶贫挂钩村建等工作来客产生的费用,比2015年预算减少1万元,增减原因压缩公务接待费。