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索引号 01526023-5/20251023-00002 发布机构 腾冲市发改局
公开目录 “三公”经费信息 发布日期 2025-10-23 08:44:16
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腾冲市发展和改革局2024年部门决算“三公”经费编制说明



一、总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元,决算为128,877.07元,完成年初预算的82.09%;支出决算较上年减少17,944.70元,下降12.22%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元,决算为115,920.07元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.95%,完成年初预算的99.08%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为12,957.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.05%,完成年初预算的32.39%。

因公出国(境)费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,707.70元,下降6.99%;公务接待费支出决算较上年减少9,237.00元,下降41.62%;具体是国内接待费支出决算12,957.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,237.00元,下降41.62%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元,支出决算为128,877.07元,完成年初预算的82.09%,支出决算较上年增减少17,944.70元,下降12.22%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元,决算为115,920.07元,完成年初预算的99.08%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为12,957.00元,完成年初预算的32.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出,按项目具体分析如下:

1.2024年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2024年,我单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为117,000.00元,支出决算数为115,920.07元,完成预算的99.08%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年购置公务用车0辆,与年初预算无增减变动,原因是2024年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为117,000.00元,支出决算数为115,920.07元,完成预算的99.08%。支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位继续加强公务用车使用管理,公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为12,957.00元,完成预算的32.39%。支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少,接待任务减少;二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少8,707.70元,下降6.99%;公务接待费支出决算减少9,237.00元,下降41.62%,具体是国内接待费支出决算12,957.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,237.00元,下降41.62%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出,按项目具体分析如下:

1.2024年因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算115,920.07元,较上年支出减少8,707.70元,下降6.99%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元,较上年无增减变动,原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算115,920.07元,较上年减少8,707.70元,下降6.99%。公务用车运行维护费减少的原因是:我单位继续加强公务用车使用管理,公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出决算12,957.00元,较上年减少9,237.00元,下降41.62%,公务接待支出减少的主要原因是:一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少,接待任务减少;二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关项目检查所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。