索引号 | 01526041-1-13_A/2017-0210013 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-02-10 10:17:33 |
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按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。
二、部门预算编制情况
2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是财政全供给单位1个,部门在职实有17人,其中:财政全供养17人,离退休人员5人,其中:退休5人。实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
四、2017年部门预算收支情况
2017年和顺卫生院财政总收入169万元,其中:一般公共预算169万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入105万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入169万元,其中,本年收入169万元,上年结转收入3.3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款169万元(本级财力169万元,专项收入**万元,执法办案补助**万元,收费成本补偿**万元,财政专户管理的收入**万元,国有资源(资产)有偿使用收入**万元),政府性基金财政拨款**万元,国有资本经营收益财政拨款**万元。
2017年部门预算总支出172万元,其中:基本支出172万元,占总支出的100%,项目支出**万元,占总支出的**%。按支出功能科目分类,支出分别列“**(类)-**(款)”支出,主要反映**的支出(对“款”解释说明)、“**(类)-**(款)”支出,主要反映**的支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比无增长,增减变化的原因主要是。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二) 项目支出情况
***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出***万元,如***等开支。与上年对比*****,增减变化的原因主要是*****。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
五、“三公”经费预算情况
***年一般公共预算 “三公”经费预算总额 万元,其中,因公出国(境)费支出 万元,公务用车购置及运行维护费支出 万元,公务接待费支出 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少 元,增加/减少的主要原因是: 。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
***年因公出国(境) 次,出国(境) 人。因公出国(境)费 万元,比上年预算增加/减少 万元。具体出国开支及开展工作情况*****。
(二)公务用车购置及运行维护费
***年购置公务用车 辆,公务用车购置及运行维护费 万元。其中:购置费 万元,比上年预算增加/减少 万元,具体购置车辆原因: ;运行维护费 万元,比上年预算增加/减少 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
***年公务接待费开支 万元,主要用于 ,比上年预算增加/减少 万元,增减原因 。
六、名词解释