索引号 | 01526041-1-13_A/2017-0210016 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-02-10 10:38:15 |
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按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。
2017年重点工作任务介绍:
1.提供公共卫生服务。
(1)落实农村居民健康档案管理及服务。
(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育。
(3)执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务。
(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健体系管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理,定期进行入户随访和健康指导。
(9)在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神病人进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。
(11)接受卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。
(12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
(1)使用农村适宜技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)临床科室重点设置内科、外科、儿科等,加强急诊、急救等医疗服务。
(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
(4)认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送,实行零差率销售。
(5)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.其他任务。
(1)严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。
(2)深入推进乡村卫生一体化管理,对村卫生室实行规范化管理,负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、部门预算编制情况
腾冲市腾越镇小西卫生院2017年部门预算编制的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想,2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入;在安排支出时,要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况,统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求,调整和优化支出结构,合理改变资金投向,满足社会公共需要。各部门应坚持量入为出,收支平衡的原则,从严控制各项支出。部门收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下,集中财力办大事,最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人;对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定;对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为财政全供给事业单位1个,部门在职实有30人,其中:财政全供养30人,非财政供养0人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年腾冲市腾越镇小西卫生院财政总收入328.49万元,其中:一般公共预算304.33万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转24.16万元。
2017年部门财政拨款收入304.33万元,其中,本年收入304.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款304.33万元,政府性基金财政拨款,0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出328.49万元,其中:基本支出304.33万元,占总支出的92.26%,项目支出24.16万元,占总支出的7.74%。
(一)基本支出情况
2017年用于保障卫生院正常运转的日常支出304.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.40%;工会费占基本支出的1.40%;对个人和家庭补助占基本支出的7.20%。
(二)项目支出情况
2017年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.16万元,如购买设备和建设等开支。
五、“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额0万元。