索引号 | 01526041-1-13_A/2018-0213006 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2018-02-13 09:25:49 |
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一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费预算情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
(三)国有资产占用情况
腾冲市腾越镇勐连卫生院2018年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
腾冲市腾越镇勐连卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位,其任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
(二)机构设置情况
卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室,主要开展医疗卫生,预防保健,公共卫生,计划生育等诊疗项目。辖区内有 4 个村卫生所,共有 17名乡村医生。长期以来,卫生院在各级部门的领导和支持下,担负着全辖区及周边乡镇1万多人民群众的诊疗服务工作。
2017年年末在职职工总数为14人,上年度年末14人,其中临时工5人,全科医师1人;年末退休人员总数为6人,上年年末6人,无新增退休人员。
我院编制床位21张,实际开放病床24张,全年出院病人312人,同比去年减少71人,减少率为22.76%;出院者占用病床,2011天;每床日收费水平213.1元,出院者平均费用1061.76元,急门诊人次18534人次。保证了全镇人民群众的身体健康,让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。
(三)重点工作概述
我院经历52余年努力,基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准,卫生院整体设置分区合理、流程科学,建有完善的医院信息管理系统,所有病房内接通安装数字电视,今年改建了输液观察室,并更换液晶电视,重新更换就医流程图,医院内绿树成荫、环境优美。
家庭医生签约服务全面启动,健康扶贫工作不断增强。家庭医生签约率达45%,重点人群签约率达75%。对贫困人口患者人员进行入户调查5次,为贫困人口患病人员免费体检,体检率达82%,发放健康扶贫服务证58本,完善贫困人口一人一档大病救治档案,并按个体提出相应救治方案。
自创建工作开展以来,服务投诉率明显减少,通过问卷调查、电话随访等途径,我院的社会满意度达97%以上。优化了服务流程,改善了医院环境,为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职实有8人,其中:财政全供养8人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2018年腾冲市腾越镇勐连卫生院(单位)财政总收入82.35万元,其中:一般公共预算80.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入1.96万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入82.35万元,其中,本年收入80.39万元,上年结转收入1.96万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款80.39万元(本级财力80.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 82.35万元。财政拨款安排支出82.35万元,其中,基本支出82.35万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于支付职工养老保险10.81万元;2100302乡镇卫生院支付职工工资及工会费63.38万元;2100399 其他基层医疗卫生机构支出经费8.16万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出82.35万元,项目支出0万元)。
五、省对下转项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)
(一)2018年基本支出预算82.35万元,2017年基本支出预算80.84万元,比去年增加1.87%,原因为人员增加。
(二)2018年项目支出预算0万元,2017年项支出预算0万元,比去年增加0倍。
八、“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 万元,公务接待费支出 0 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少 0 元,增加的主要原因是:无。具体情况如下:无。
(一)因公出国(境)费
2018年因公出国(境) 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)费 0 万元,比上年预算增加 0 万元。具体出国开支及开展工作情况无。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费 万元。其中:购置费0万元,比上年预算增加0万元,具体购置车辆原因:无;运行维护费 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2018年公务接待费开支0万元,主要用于:无,比上年预算增加/减少0万元,增减原因 :无 。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
(二)机关运行经费安排
机关运行经费 万元,较上年增(减) 万元,同比增(减) %。增减变化的原因主要是 。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。