索引号 | 01526041-1-/2019-0819016 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-08-19 11:20:54 |
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第一部分 腾冲市五合乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市五合乡卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。
4、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
5、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
6、积极做好基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。
7、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一、公共卫生服务项目开展情况
(一)为辖区内居民建立居民健康档案
截止2018年12月31日,共建立了35542份居民健康档案,电子建档35533份,建档率98.61%。电子建档率98.59%
(二)健康教育
结合五合乡的具体情况,通过医疗门诊、下乡、宣传、发放健康教育宣传资料、出版宣传板报等形式开展健康教育活动,开展健康知识讲座及健康知识咨询活动,以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手,开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动:
1、健康教育印刷资料,累计发放68187份。
2、健康教育宣传栏,累计70期。
3、公众健康咨询活动累计8次。
4、健康教育知识讲座累计66次。
(三)老年人、慢性病管理
共管理65岁及以上老年人4097人,免费体检2003人;管理高血压病人2461人,免费体检2009人;管理糖尿病病人485人,免费体检422人;管理重性精神病181人,免费体检80人。
(四)妇幼工作
1、孕产妇保健方面:
(1)孕产妇死亡率:截止2018年12月31日全乡共管理孕产妇总数466人,活产数295人,产妇291人(其中3对双胎,抱养1人)无孕产妇死亡。
(2)孕产妇保健覆盖率:进行孕产妇产前检查人,孕产妇保健覆盖率为100%;系统管理197人,系统管理率为66.77%。
(3)高危孕产妇筛查和高危住院分娩率:高危管理119人,高危分娩72人,高危产妇住院分娩率为100%。
(4)住院分娩率:活产数295人,其中:住院分娩 291人(3对双胎,抱养1人),住院分娩率为 100%,按上级下达的指标要求(98%),完成指标要求。
2、儿童保健:
(1)共有0—6岁儿童2856人,5岁以下儿童2059人,3岁以下儿童1106人, 7岁以下儿童健康体检保健覆盖率97%,3岁以下儿童系统管理人数1045人,系统管理率100%。均完成上级下达指标。
(2)五岁以下儿童死亡率:2018年全乡共有五岁以下儿童死亡0人,死亡率为:0‰。
(3)婴儿死亡率:2018年全乡上半年共有婴儿死亡0人,死亡率为: 0‰。
(4)新生儿破伤风监测:年内无新生儿破伤风发生,新生儿破伤风发生率为0;出生缺陷儿0人。
(5)2018年全乡出生死亡漏报调查:上报活产数295人,漏报调查后实际有出生295人,无漏报现象;上报死亡人数0人,漏报调查后实际死亡0人,无漏报 ;经过对全乡摸排补漏调查,无孕产妇死亡。
截止到2018年12月31日全乡共完成孕期乙肝、梅毒、HIV抗体检测193人,检测率为100%。
(五)计划免疫工作
卡介苗接种率:100%、脊髓灰质炎接种率:100%、百白破疫苗接种率:100%、乙肝疫苗接种率:100%、麻疹疫苗接种率:99%、麻腮风疫苗接种率:99%、A群疫苗接种率:99%、A+C疫苗接种率:98%、乙脑疫苗接种率:99%、甲肝疫苗接种率:98%、白破疫苗接种率:98%。疟疾确诊病例6人。
二、中医药事业开展简介
(一)立足自身特点,发展特色中医科
1、我院中医科设诊断室、治疗室、牵引室(使用面积150平方米),设中医走廊文化,中医文化墙体宣传栏,中医宣传栏。
2、全院医师总数12人,其中中西医主治医师1人,中西医执业助理医师(中医全科医师)1人,中医医士1人,占全院医师总数25%。
3、中医科在市卫计局领导关心支持下,中医药事业发展取得了一定的成绩,服务能力也有所提高。2018年1-12月门诊开具中药饮片人次4893人次,较2017年增加22.75%;门诊中医非药物治疗人次4479人次,较2017年增加21.15%;中医住院人次163人次,较2017年增加27.34%;中医药业务收入50余万,较2017年增加66.66%。
4、科室设有TDP神灯、腰(颈)椎牵引设备、针灸治疗床、推拿治疗床、针灸器具、火罐、刮痧板、艾灸仪、电针治疗仪、中频治疗仪、中药熏蒸足浴桶等中医诊疗设备;
5、目前我院中医科开展八类30多种中医理疗服务:针刺类技术(电针、火针、穴位注射)、灸类技术(隔物灸、温针灸)、刮痧类技术(刮痧、放痧)、拔罐类技术(留罐、闪罐、走罐)、推拿类技术(皮部经筋推拿、经穴推拿)、敷熨熏浴类技术(穴位敷贴、中药熏洗、中药泡洗)、骨伤类技术(复位、夹板固定、石膏固定)、其他类技术(经穴电疗、)等。各卫生所均能开展四类以上中医药服务。以治疗颈椎病、腰椎病、痛症、虚证为主,达到活血化瘀、通络止痛、温补肾阳的目的,使患者解除痛苦,治疗亚健康状态。
(二)中医药服务适宜对象
1、中医养生保健 。
2、慢性病(慢性阻塞性肺炎,慢性支气管炎,慢性胃炎,慢性咽炎,中风后遗症的康复治疗,眩晕症、鼻炎、过敏性鼻炎等)。
3、疼痛性疾病(腰椎病,颈椎病,关节肿痛,痛风,网球肘,肩周炎等)。
4、妇产科疾病(月经不调,痛经,崩漏,带下,产后恶露,产后抑郁症等)。
5、男科病:阳痿,早泄,肾虚(肾阴虚、肾阳虚)等。
6、急慢性皮肤病:带状疱疹、湿疹、急慢性荨麻疹等。
(三)医疗质量服务
1、进一步提高医护质量,广泛开展人文关怀。随着科学技术的不断发展,病人对医院的要求日益提高。2018年度,我科要把最大限度满足病人对医疗技术和服务质量的需求作为我们各项工作的出发点。积极开展中医治未病服务,完善服务流程,面向公众提供中医特色健康保障服务模式,包括体质辨识、健康评估、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。
2、通过开展“冬病夏治”、“夏病冬治”等服务,拓展了医院服务范围,我院服务对象从疾病人群扩大到“未病”、“欲病”、“已病”人群,提高医院影响力。通过健康宣传、健康管理服务等多种方式,将服务半径从院内扩大到小组和农户家中。
3、在今后的中医药业务项目建设中,我们要从细节入手,认真总结经验,不断完善各项制度,着力提高我院中医服务能力,促进中医事业健康快速发展。
三、健康扶贫工作
1、截止2018年12月全乡共有9740户36143人,纳入健康扶贫系统管理的有3473人,其中:慢性病409人(高血压312人、糖尿病47人、重症精神障碍61人、肺结核4人);患重病8人。系统救治率100%。
2、按照健康扶贫30条措施的核心内容,以四重保障、九个确保为标准,踏踏实实为建档立卡贫困户服务,具体如下:
(1)“四重保障”:建立完善城乡居民基本医疗保险(筒称基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制。
(2)“九个确保”:确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险;确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%;确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%;确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%;确保23类29种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口;确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口;确保符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治;确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入;确保贫困县脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准(30万人口以上的达到二级甲等),每个乡镇有一所标准化乡镇卫生院,每个行政村有一所标准化卫生室。
3、为切实解决我乡建档立卡贫困户“因病致贫”、“因病返贫”的问题,卫生院充分发挥行业优势,在各级政府、卫计局的领导下,大力推进卫生扶贫,积极实施精准式医疗救助,对贫困人口下村看病,送医下村,开展免费健康查体,需要住院治疗的病人开通医疗扶贫绿色通道,实行“先诊疗、后付费”提高住院报销比例,实行“一站式结算”,让贫困患者能够及时得到扶贫救助,让他们真正享受到党和政府的关爱,使贫困人口提到更好的医疗服务,减轻患者负担,使农村居民得到居民医保政策的受益感。适时提供上门服务以方便行动有困难的贫困群众,使广大群众敢看病,看得起病。
4、通过入户走访进一步掌握帮扶对象的身体健康实际情况,结合公卫下村给精准扶贫的对象进行各项免费体检,并针对扶贫对象身体的实际情况,需要住院治疗的动员到医院住院治疗,给住院扶贫群众免住院起付线200元,住院报销95%,剩余5%签订协议后可延期付款,做到不带一分钱就可住院治疗,把疾病控制在萌芽状态,送群众一个健康的身体,及早解决群众看病贵、看病难问题,避免因病返贫、因病致贫现象发生。
5、2018年家庭医生签约服务目标数初步筛查为7894人(截至2018年12月31日全乡家庭医生签约人数为1907人,签约率24.16%;其中:建档立卡签约人数1041人,签约率29.97%;重点人群1821人,签约率43.86%;个性包签约136人。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入腾冲市五合乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.腾冲市五合乡卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市五合乡卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市五合乡卫生院部门2018年度收入合计10,742,750.74元。其中:财政拨款收入4,776,811.36元,占总收入的44.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5,934,069.81元,占总收入的55.24%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入31,869.57元,占总收入的0.30%。与上年对比增加262040.92元,增长(减)2.5%,主要原因为:
1.财政拨款收入增加149289.57元,增长3.22%,原因是公卫资金和基药补助经费也相应增加了一部分,人员经费也增加了一部分;
2.事业收入增加90457.88元,增长1.55%,随着卫生院服务能力的提升,我院门诊、住院诊疗人次增加,收入也随之增加。
3.其他收入增加22293.47元,主要是出救护车次数增多,收入也随之增加。
二、支出决算情况说明
腾冲市五合乡卫生院部门2018年度支出合计9,283,639.89元。其中:基本支出8,653,015.89元,占总支出的93.21%;项目支出630,624.00元,占总支出的6.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1110806.78元,增长13.59%,主要原因为:
1. 基本支出增加1103010.78元,增长14.6%,主要原因是人员经费和以前年度挂帐的增加。
2. 项目支出增加7796元,增长1.25%,主要原因是基药补助的增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障腾冲市五合乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,653,015.89元。与上年对比(7,550,005.11元)增加1103010.78元,增长14.6%,主要原因是人员经费和以前年度挂帐的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.22%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障腾冲市五合乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出630,624.00元。与上年对比(622,828元)增加7796元,增长1.25%,主要原因是基药补助的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市五合乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,975,497.31元,占本年支出合计的53.59%。与上年对比(4579555.93元)增加395941.38元,增长8.65%,主要原因是:公卫资金、基药补助和人员经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出271,528.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,主要用于在职职工基本养老保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出4,703,969.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%。主要用于人员经费、公用经费、基药补助、基本公共卫生服务和家庭医生签约。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市五合乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00,预算数为0.00。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-3,109.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,;公务用车购置及运行费支出决算增加-3,109.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算为0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市五合乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,腾冲市五合乡卫生院部门资产总额16,738,022.55元,其中,流动资产7,187,431.04元,固定资产9,550,590.51元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加-308,147.83元,其中;流动资产增加-203,283.07元,固定资产增加-104,864.76元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加-1.00元,无形资产1.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产49项,账面原值359232.76元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位:元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 16738022.55
| 7187431.04
| 9550590.51
| 5444992.79
| 63000.00
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| 4042597.72
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| 1.00
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额326368.00元,其中:政府采购货物支出326368.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
五合乡卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。
(二)项目支出绩效自评
腾冲市五合乡卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
腾冲市五合乡卫生院位于腾冲东南部,东靠高黎贡山国家级自然保护区并与隆阳区接壤,南与龙陵县龙江乡和腾冲市团田乡、蒲川乡相接,西连腾越镇,北与芒棒镇相邻。龙川江从北向南贯穿全乡,形成两边高,中间低的“V”字形河谷地貌,成立于1969年7月,是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位,辖区内有 13个村卫生所,共有 43名乡村医生,辖区人口36158人;主要开展医疗卫生,预防保健,公共卫生,计划生育等诊疗项目。2018年年末在职职工总数为43人(含在职在编职工21人,合同制用工22人),2018年年末退休人员6人。我院成立以杨灿方院长为组长,各科室负责人为成员的绩效评价工作小组,明确岗位职责和分工任务,为开展绩效评价提供了保障。制定绩效评价体系,从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。我院2018年度收入合计10,742,750.74元。其中:财政拨款收入4,776,811.36元,事业收入,934,069.81元,其他收入31,869.57元;2018年支出合计9,283,639.89元。其中:基本支出8,653,015.89元,项目支出630,624.00元。在党务及廉政方面,一是始终坚持“三会一课”制度,认真开好支部会议、支委会议,党课、组织生活会按时进行;二是抓好党员干部的思想作风建设,按照卫健局党委和乡党委的安排部署,认真组织开展“两学一做”学习教育,强化职工四个意识,进一步提高服务群众的本领,有效地推进了各项工作的发展;三是抓好了党的组织,全面落实目标管理,明确责任,实行党员联系群众制度,充分发挥党员的先锋模范作用;四是抓好党的纪律建设,认真学习有关廉政会议及文件精神,大大提高了党员干部廉政建设意识,纠正了行业不正之风;五是加强医德医风教育,提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达90%,职工对领导班子满意度90%。
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
附件【腾冲市五合乡卫生院表.xls】