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索引号 01526041-1-/2020-0630003 发布机构 腾冲市卫生健康局
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-06-24 08:25:23
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腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年部门预算公开

  第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

十、腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作

(二)机构设置情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院总编制23名,其中:事业编制23名,内设5个科室。办公室编制1名,门诊部编制7名,住院部编制7名,公共卫生科编制3名,财务科编制1名,领导干部编制4名。

)重点工作概述

1.提供公共卫生服务。 

1)落实农村居民健康档案管理及服务。 

2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育。 

3)执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务。 

4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。 

5)开展新生儿访视及儿童保健体系管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。 

6)开展孕产妇保健管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。 

8)对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理,定期进行入户随访和健康指导。 

9)在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

11)接受卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 

12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务 

1)使用农村适宜技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

2)临床科室重点设置内科、外科、儿科等,加强急诊、急救等建设。 

3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

4)认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送,实行零差率销售。 

5)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

3.其他任务。 

1)严格执行医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

2)深入推进乡村卫生一体化管理,对村卫生室实行规范化管理,负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 0人,事业编制23人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入443.92万元,其中:一般公共预算财政拨款408.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转35.91万元

与上年对比增加35.43万元,其中:一般公共预算财政拨款比上年减少0.48万元,主要原因是人员减少上年结转比上年增加35.91万元,主要原因是2019年年末到位的基本公共卫生资金未及时使用。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 443.92万元,其中:本年收入408.01万元,上年结转35.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款408.01万元(本级财力408.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加35.43万元,其中:一般公共预算财政拨款比上年减少0.48万元,主要原因是人员经费减少上年结转比上年增加35.91万元,主要原因是2019年年末到位的基本公共卫生资金未及时使用。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 443.92万元。财政拨款安排支出408.01万元,其中:基本支出408.01万元,项目支出0万元。

与上年对比35.43万元,8.67%,其中:基本支出408.01万元,与上年对比减少0.48万元,0.12%;项目支出0万元,与上年对比减少0万元,减幅0%;上年结转资金35.91万元,与上年对比增加35.91万元,100%,主要原因:2019年年末到位的基本公共卫生资金未及时使用。

基本支出情况。基本支出408.01万元,其中:工资福利支出385.14万元,占基本支出的94.39%;办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出4.15万元,占基本支出的1.02%。对个人和家庭补助支出18.72万元,占基本支出的4.59%。基本支出变动原因如下:

1工资福利支出2020年预算数385.14万元,与上年对比增加0万元,0%,主要原因:2019年人员调出

2商品和服务支出2020年预算数4.15万元,与上年对比减少0.49万元,10.56%,主要原因:工会经费减少

项目支出情况。项目支出0万元。其中:本年本级财力安排0万元,本年国有资源(资产)有偿使用收入安排0万元,收费成本补偿0万元,本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因:本级财力安排2020年预算数0万元,比2019年下达数0万元减少0万元,减幅0% 

上年结转安排的支出35.91万元,与上年对比增加35.91万元,100%,具体为2019年基本公共卫生服务35.91万元。主要原因:2019年基本公共卫生结转。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.50万元,主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院344.75万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.39万元,主要用于职工医疗保险。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.37万元,主要用于职工医疗保险。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资95.89万元(其中:基本支出95.89万元)。

津贴补贴75.53万元(其中:基本支出75.53万元)。

奖金7.99元(其中:基本支出7.99万元)。

绩效工资140.63万元(其中:基本支出140.63万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费34.50万元(其中:基本支出34.50万元)。

基本医疗保险缴费19.39元(其中:基本支出19.39元)。

公务员医疗补助缴费9.37万元(其中:基本支出9.37万元)。

其他社会保障缴费1.84万元(其中:基本支出1.8万元)。

工会经费4.15万元(其中:基本支出4.15万元)。

生活补助18.72万元(其中:基本支出18.72万元)。

五、省对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市蒲川乡中心卫生院无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市蒲川乡中心卫生院2020年部门预算表

(一)、部门财务收支总体情况表

(二)、部门收入总体情况表

(三)、部门支出总体情况表

(四)、部门财政拨款收支总体情况表

(五)、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

(六)、部门基本支出情况表

(七)、部门政府性基金预算支出情况表

(八)、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

(九)、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

(十)、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

(十一)、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

(十二)、省对下转移支付绩效目标表

(十三)、部门政府采购情况表