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索引号 01526041-1-/2020-0827019 发布机构 腾冲市卫生健康局
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-08-27 15:29:00
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腾冲市曲石镇中心卫生院2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  腾冲市曲石镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  腾冲市曲石镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名,其中:事业编制29名,下设5个科室。

门诊部编制8名,住院部编制10名,公卫科编制4名,财务科编制2名,办公室编制1名,领导干部编制4名。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2019年,在卫健局的正确领导下,我院高度重视卫生工作,建立了强有力的保障措施,成立了领导小组,卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购,统一配送,制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制,控制医药费用的不合理增长,对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控,完善了内部分配机制。

2..加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成,同时主动对医保大病保险、重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药,严格开展抗菌药物临床应用整治,抗生素使用率及输液率在控制范围内, 制定分级诊疗,双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作,健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成,孕妇全部住院分娩,年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案,召开了会议贯彻落实市中医药工作会议,医院有注册中医类医生2名,一名专科学历,助理医师,在十七个卫生所中,都能开展中医服务。

6.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议,制定了治理商业贿赂制度及措施,完成平安医院实施方案考核要求,本年度内无医疗纠纷发生,完善了内控制度,强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作,每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请

认真完成卫生专业高、中、初职资格考试。

9.其它

认真完成各种信息报送,数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度,提高职工的法律意识和安全意识,使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度,定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查,发现问题及时整改,确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

11.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革,统一执行基药制度,实行基药零差率销售,采购严把质量关,所有药品统一向中标公司购进,实行收支两条线管理,规范医疗服务行为和收费行为,保证了用药安全,让患者得到实惠。

认真贯彻落实上级部署的各项工作,积极推进医药卫生体制改革,大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系,狠抓党风廉政、医德医风建设,强化内部管理、提高服务质量。

我院经历60多年努力,基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准,卫生院整体设置分区合理、流程科学,院内配有彩超、DR、心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、全自动微波治疗仪,全自动血凝分析仪等。

提升了医院社会形象,也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善,优化了服务流程,改善了医院环境,为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

曲石镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展,截止201912月13日,医院门诊人次数90586人次,比 2018年减少6662人次,同比下降6.85%;开放病床55张,收治住院病人1687人次,比2018年增加76人,同比上升4.71%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市曲石镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2019年度收入合计14,515,818.96元。其中:财政拨款收入7,107,867.23元,占总收入的48.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入7,377,848.54元,占总收入的50.83%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入30,103.19元,占总收入的0.21%上年对比增加1808743.60元,主要原因分析财政拨款收入与事业收入都有相应增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2019年度支出合计12,440,772.03元。其中:基本支出11,686,664.03元,占总支出的93.94%;项目支出754,108.00元,占总支出的6.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1425678.06元,主要原因分析医院建设较大,资金投入多。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,686,664.03元。与上年对比增加1425678.06元,主要原因分析医院人员经费及购入设备资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.74%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出754,108.00元。上年对比减少69071.00元主要原因分析项目资金总体减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,058,804.72,占本年支出合计的56.74%。与上年对比增加80,071.46元,主要原因分析人员经费及公共卫生经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出399,002.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于事业单位保险支出;

  9.卫生健康(类)支出6,659,802.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。主要用于人员经费、村卫生所基药补助、基本公共卫生服务支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13,823.62元,支出决算为13,823.62元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算0%;公务用车购置及运行费支出决算为13,823.62元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少5,810.24元,下降29.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,810.24元,下降-29.59%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13,823.62元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,823.62元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,823.62元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,腾冲市曲石镇中心卫生院资产总额14,968,115.72元,其中,流动资产11,418,542.47元,固定资产4,853,213.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,448,284.81元,其中固定资产增加776,547.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

14968115.72

11418542.47

3549572.25

1508232.43

 

 

2041339.82

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。