打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526041-1-/2022-1031011 发布机构 腾冲市卫生健康局
公开目录 财政预决算 发布日期 2022-10-31 15:45:28
文号 浏览量
主题词
腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2021年度部门决算公开

监督索引号53052200536102401000

 

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2021年度部门决算

目录

 

第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律,法规和方针政策,组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度,零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

  4.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢病分非传染性的防治工作。 

6.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。 

7.积极做好相关医保政策、计划生育技术指导、康复等工作。   

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展,我院高度重视,成立以院长任组长,分管副院长任副组长,相关科室负责人为成员的领导小组,不断加强医院管理力度,及时协调解决困难和问题,与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书,全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平,狠抓服务态度、服务质量的同时,按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务,实行每月绩效考核,加强了乡村一体化管理工作,继续完善各种制度建设,加强村医培训,加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设,改善医务人员服务态度,维护医护人员良好的社会形象,严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作,对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处,定期开展医德医风教育培训,全年无严重医德医风投诉事件发生,不断加强行风建设和职业道德教育工作,狠抓服务态度、服务质量,以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。医院完善医疗护理质量管理制度,制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案,加大督查力度,每月定期召开医疗质量分析会,了解医疗环节中的隐患,及时发现问题,解决问题,认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范,制定了核心制度考核标准,要求各科室以核心制度为准则,规范开展各类诊疗活动,规范病历书写,提高书写效率及质量,完善了医院感染管理控制体系建设,定期召开医院感染管理专题会议,制定了考核细则,并提出持续改进措施,加强了医务人员培训学习,提高医务人员感染防控意识,预防了医院感染的发生,严格做好院内感染控制,有消毒监测记录,年内所有医疗垃圾采取集中焚烧,做到医疗垃圾不出医院,同时建立健全医护管理体系,完善各项规章制度,年初制定各项工作计划,实施医护目标管理,落实人才培养计划,不断提高医护人员的整体素质。

4.积极发展中医药事业。深入贯彻学习《云南省发展中医药条例》,积极开展规范化中药房创建。我院设有中医门诊科室1个,有中医医生2名。全院有中药300多种,完善了中医诊疗室建设,不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗,同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备,形成了一套优良的临床治疗方法,加强村卫生所中医建设,目前上营片区卫生所有中药300多种能较好的开展中医药服务,下一步以村级卫生所中医示范点为龙头,推动全乡村卫生所中医工作健康发展。

5.扎实做好公共卫生服务工作。一是加强健康知识宣传,全乡设置 12 个宣传栏,至12 月全乡累计提供健康宣传印刷材料312种,累计发放24473份; 加强了对高血压、糖尿病患者的登记管理和定期随访,并对重性精神疾病患者开展了治疗随访和康复指导。目前我院共上报管理高血压患者1501人,“疑似个人隐私身份信息”患者330人,精神障碍患者119例。二是加强疾病预防控制,三是加强妇幼老年人卫生管理工作,认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作,有产妇 133人,完成产前检查人数107 人,产后访视123人,孕产妇系统管理114 人。在同意的原则下,为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务,有效降低了艾滋病母婴传播发生率;完善儿童系统管理,0-6岁儿童预防接种2505人次,健康管理人数1266人,积极落实新生儿疾病筛查工作。

6.严格落实卫生监督及食药品安全工作。加强公共卫生体系应急能力建设,制定了突发公共卫生应急预案,进一步完善公共卫生应急处理机制、疾病预防控制系统、医疗救治系统、卫生监督系统和信息支持系统,全面提高了我乡公共卫生管理水平和应急处置能力。加强了对境外回归人员、缅藉入境人员肠道传染病、虫媒及自然疫源性疾病监测工作。一是做好了境外回归人员、缅藉入境人员的疾病监测、分析、报告工作,重点是霍乱、疟疾、登革热、麻疹、脊髓灰质炎等疾病,做到了早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗,杜绝了漏报、瞒报,防止了疾病跨境传播;二是加强对就医病人的排查工作,特别是境外回归人员、缅藉入境人员,落实消毒隔离措施,防止了因医院感染造成疫情扩散;三是对缅藉人口在我乡内发生的疫情及时进行调查处置,迅速控制疫情传播,同时做好各项应急准备工作,确保处置工作的有效开展;四是强化单位内部培训,提高了医务人员跨境传播疾病诊治水平,同时深入学校、村寨开展形式多样的宣传教育活动,提高了境外回归人员主动就医意识。

7.全力做好疫情防控工作,为切实做好防控措施:一预检分诊台安排专人负责,严格按照疫情防控工作要求进行预检分诊工作,二是每日向上级进行日报告制度(发热病人、住院患者、门诊患者人数)。三是到我院就诊发热病人要求戴口罩后有预检分检人员带到发热门诊就诊,对于发热病人都做好详细的信息登记。四是疫情期间进入卫生院人员必须全部佩戴口罩和做好体温检测登记,进行健康扫码。五是积极组织医务人员学习《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与防控技术指南》《消毒技术指南试行》等相关防控知识,加强重点科室,重点环节、重点人员的消毒隔离和个人防护等相关知识的培训,着力提升医务人员防控能力。六是加大新冠肺炎相关防护知识的宣传力度并进行疫情知识宣传。七是住院患者及陪护人员、发热患者及时进行核酸采样送腾冲市妇幼保健院检测,冷冻库、冷冻海鲜产品及销售人员每周进行核酸抽检采样送检,开展医疗机构,学校,景区,酒店等的核酸采样送检工作、完成了芒棒镇上营片区大排查核酸采样工作。完成了新冠疫苗接种26811人次。根据工作要求,做好了应急物资库存清理上报工作,现目前物资储备3个月的用量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,具体是:腾冲市芒棒镇上营卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2021年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目,未安排重点项目,所以《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2021年度收入合计5,053,070.63元。其中:财政拨款收入2,822,516.03元,占总收入的55.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,226,022.50元(含教育收费0.00元),占总收入的44.05%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,532.10元,占总收入的0.09%。与上年对比总收入减少202,271.25元,下降3.85%,主要原因一是财政拨款收入减少449,828.13元,基本公共卫生服务资金较上年减少拨款526,364.27元;另一方面,与上年对比事业收入增加245,678.26元,增加原因是2021年我院搬入新建医院,基础设施及就医环境改善,医务人员增加,就诊人次增加;另一方面2021年接种二类疫苗人员及接种新冠疫苗补助收入增多。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2021年度支出合计5,236,681.47元。其中:基本支出4,743,900.85元,占总支出的90.59%;项目支出492,780.62元,占总支出的9.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加575,929.26元,增长12.36%,主要原因基本支出增加858,002.64元,增长22.08%2021年每年一次晋级及人员职称晋升增加工资,保险缴费基数增大及合同制人员增加且平均工资增加,导致包括人员经费及商品和服务支出增加;项目支出较上年减少282,073.38元,下降36.4%,主要原因是2021减少了基础设施建设及专用设备购置的支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院正常运转的日常支出4,743,900.85元。与上年对比增加858,002.64元,增长22.08%,主要原因2021年每年一次晋级及人员职称晋升增加工资,保险缴费基数增大及合同制人员增加且平均工资增加;二是基本公卫服务支出减少299,801.33元,下降25.07%,原因是因工作重心转变,各级财政减少了基本公卫资金的安排。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,891,335.94元,占基本支出的39.87%,较上年增加186,597.00元,增长10.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,852,564.91元,占基本支出的60.13%,较上年增加671,405.64元,增长30.78%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出492,780.62元,与上年对比减少282,073.38元,下降36.4%,主要原因是2021减少了基础设施建设及专用设备购置的支出主要是减少了附属工程建设项目,以及全自动生化分析仪等设备的购置主要项目开展情况如下:

1.2021年主要项目支出包括基本药物制度项目资金支出400,884.62元,

2. 基层服务能力项目资金76,800.00;

3. 突发公共卫生事件应急处理3,000.00元;

4. 家庭医生签约专项资金8,496.00

5. 其他卫生健康支出专项资金3,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,895,616.23元,占本年支出合计的55.29%。与上年对比减少223,265.19元,下降7.16%,主要原因是2021年基本公共卫生项目经费由2020年的1,195,949.26元缩减为896,147.93元,较上年减少较多主要是减少了基本公共卫生项目经费299,801.33。具体项目开支及开展情况如下:

1. 腾冲市芒棒镇上营卫生院款项为2100408基本公共卫生服务专项经费支出896,147.93元,主要用于开展辖区内基本公共卫生服务包括健康知识宣传累计发放宣传材料24,473份,管理高血压患者151人、“疑似个人隐私身份信息”患者330人、精神障碍患者119例。开展了114名孕产妇的管理工作,为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播检测服务,为0-6岁儿童预防接种2505人次,健康管理1266人,以及免费为65岁老年人提供健康体检服务等。

2.腾冲市芒棒镇上营卫生院款项为2100399基本药物制度补助专项经费支出400,884.62元,主要用于卫生院基础设施建设及辖区内10所村卫生室31名乡村医生的生活补助。

3.款项为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132,721.92主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险。

4.款项为2081104残疾人康复支出8,232.00元,主要用于家庭医生签约服务。

5.款项为2100199其他卫生健康管理事务支出省级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出76,800.00元,主要用于缴纳乡村医生养老保险。

6.款项为2100302基层医疗机构乡镇卫生院人员经费及公用经费支出1,261,388.76元,主要用于在编在职人员经费支出及乡村医生生活补助支出

7.款项为2100410突发公共卫生事件应急处理优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元,主要工作:用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

8.款项为2100799其他计划生育事务支出2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助结算补助资金专项经费支出264.00元,主要工作:用于计划生育奖励与扶助。

9.款项为2109999其他卫生健康支出2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金专项经费支出3,600.00元,主要用于村医补助,提升乡村医生医疗服务能力,更好的服务基层群众。

10.款项为21011行政事业单位医疗支出112,577.00元,主要用于缴纳职工医疗保险。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 8.社会保障和就业(类)支出140,953.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于款项2808505机关事业单位基本养老保险缴费支出132,721.92元及款项2081104 残疾人康复8,232.00元。

 9.卫生健康(类)支出2,754,662.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.13%。主要用于人员经费支出、基药补助支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出及家庭医生签约服务支出等。其中人员经费支出1,550,688.20元,公用经费支出719,425.49元,基药补助专项经费支出400,884.62元,基层医疗机构服务能力提升专项资金支出76,800.00元,突发公共卫生事件应急处理重大公共卫生服务支出3,000.00元;家庭医生签约专项资金264.00元及其他卫生健康支出专项资金3,600.00等。 

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为2,567.25元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为2,567.25元;公务接待费支出决算为0.00元,年初无预算,无对比情况。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算当年支出经费主要用于开展基本公共卫生服务车辆燃油费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少6,095.00元,下降70.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少6,095.00元,下降70.36%;公务接待费支出决算0.00元,增长0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我院压实三公经费支出,加强公务用车管理,公务用车运行维护费减少6,095.00

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2,567.25元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,567.25元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。无公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出2,567.25元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元,单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,腾冲市芒棒镇上营卫生院资产总额4,764,717.87元,其中,流动资产2,456,216.83元,固定资产1,758,500.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程550,000.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少333,535.92元,其中固定资产增加160,635.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4764717.87

2456216.83

1758500.04

36640

235115.04

0

1486745

0

550000

1

0

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

    腾冲市芒棒镇上营卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   九、我单位决算公开不涉及专用名词。

 

 监督索引号53052200536102401111