索引号 | 01526041-1-/2022-1031029 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2022-10-31 08:38:47 |
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监督索引号53052200536101701000
腾冲市清水乡卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 腾冲市清水乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市清水乡卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、主要职能
腾冲市清水乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位,主要职能:贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,执行上级政府的决定和命令,拟订适合本院实际的具体政策措施,并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着清水辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作,保障全乡人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。
2、机构情况
卫生院内设有:外妇科、内儿科、中医科、院办、公共卫生科、检验室、DR室、药房、财务室,主要开展医疗卫生、预防保健、公共卫生、计划生育等诊疗项目。辖区内有 6个村卫生所,共有 20名乡村医生。长期以来,卫生院在各级部门的领导和支持下,担负着全乡及周边乡镇1.69万人民群众的诊疗服务工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展,我院高度重视,成立以院长任组长,分管副院长任副组长,相关科室负责人为成员的领导小组,不断加强医院管理力度,及时协调解决困难和问题,与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书,全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平,狠抓服务态度、服务质量的同时,按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务,实行每月绩效考核,加强了乡村一体化管理工作,继续完善各种制度建设,加强村医培训,加强对村卫生所督导管理。
2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设,改善医务人员服务态度,维护医护人员良好的社会形象,严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作,对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处,定期开展医德医风教育培训,全年无严重医德医风投诉事件发生,不断加强行风建设和职业道德教育工作,狠抓服务态度、服务质量,以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。
3.不断加强医疗护理质量管理。医院完善医疗护理质量管理制度,制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案,加大督查力度,每月定期召开医疗质量分析会,了解医疗环节中的隐患,及时发现问题,解决问题,认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范,制定了核心制度考核标准,要求各科室以核心制度为准则,规范开展各类诊疗活动,规范病历书写,提高书写效率及质量,完善了医院感染管理控制体系建设,定期召开医院感染管理专题会议,制定了考核细则,并提出持续改进措施,加强了医务人员培训学习,提高医务人员感染防控意识,预防了医院感染的发生,严格做好院内感染控制,有消毒监测记录,年内所有医疗垃圾采取集中焚烧,做到医疗垃圾不出医院,同时建立健全医护管理体系,完善各项规章制度,年初制定各项工作计划,实施医护目标管理,落实人才培养计划,不断提高医护人员的整体素质。
4.积极发展中医药事业。深入贯彻学习《云南省发展中医药条例》,积极开展规范化中药房创建。我院设有中医门诊科室1个,有中医医生1名,有2位医师能开中医药处方。全院有中药300多种,完善了中医诊疗室建设,不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗,同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备,形成了一套优良的临床治疗方法,加强村卫生所中医建设,目前清水村卫生所有中药300多种能较好的开展中医药服务,下一步以清水村村级卫生所中医示范点为龙头,推动全乡村卫生所中医工作健康发展。
5.扎实做好公共卫生服务工作。一是加强健康知识宣传,今年内共完成健康教育宣传栏42期,知识讲座48期,咨询活动9次其中,大众宣传教6000多人次,加强了对高血压、疑似个人隐私身份信息患者的登记管理和定期随访,并对重性精神疾病患者开展了治疗随访和康复指导。目前我院共上报管理高血压患者1286人,疑似个人隐私身份信息患者299人,精神障碍患者84例。二是加强疾病预防控制,三是加强妇幼老年人卫生管理工作,我乡全年孕产妇166人,产妇114人,其中高危30人,高危管理率100%,孕产妇系统管理率85.34%,住院分娩率100%。完善儿童系统管理,0-6岁儿童993人,健康管理人数894人,健康管理率90.03%,积极落实新生儿疾病筛查工作。
6.严格落实卫生监督及食药品安全工作。加强公共卫生体系应急能力建设,制定了突发公共卫生应急预案,进一步完善公共卫生应急处理机制、疾病预防控制系统、医疗救治系统、卫生监督系统和信息支持系统,全面提高了我乡公共卫生管理水平和应急处置能力。加强对境外回归人员、缅藉入境人员肠道传染病、虫媒及自然疫源性疾病监测工作。一是做好境外回归人员、缅藉入境人员的疾病监测、分析、报告工作,做到早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗,杜绝漏报、瞒报,防止疾病跨境传播;二是加强对就医病人的排查工作,特别是境外回归人员、缅藉入境人员,落实消毒隔离措施,防止因医院感染造成疫情扩散;三是对缅藉人口在我乡内发生的疫情及时进行调查处置,迅速控制疫情传播,同时做好各项应急准备工作,确保处置工作的有效开展;四是强化单位内部培训,提高医务人员跨境传播疾病诊治水平,同时深入学校、村寨开展形式多样的宣传教育活动,提高境外回归人员主动就医意识。
7.全力做好疫情防控工作,为切实做好防控措施:一预检分诊台安排专人负责,严格按照疫情防控工作要求进行预检分诊工作,二是每日向上级进行日报告制度(发热病人、住院患者、门诊患者人数)。三是到我院就诊发热病人要求戴口罩后由预检分检人员带到发热门诊就诊,对于发热病人都做好详细的信息登记。四是疫情期间进入卫生院人员必须全部佩戴口罩和做好体温检测登记,进行健康扫码。五是积极组织医务人员学习《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与防控技术指南》《消毒技术指南试行》等相关防控知识,加强重点科室,重点环节、重点人员的消毒隔离和个人防护等相关知识的培训,着力提升医务人员防控能力。六是加大新冠肺炎相关防护知识的宣传力度并进行疫情知识宣传。七是住院患者及陪护人员、发热患者及时进行核酸采样送腾冲市妇幼保健院检测,冷冻库、冷冻海鲜产品及销售人员每周进行核酸抽检采样送检,开展医疗机构,学校,景区,酒店等的核酸采样送检工作、完成了清水乡大排查核酸采样工作全年核酸采样29200多份。完成了疫苗接种22240人次。根据工作要求,做好了应急物资库存清理上报工作,现目前物资储备3个月的用量。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入腾冲市清水乡卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即腾冲市清水乡卫生院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市清水乡卫生院2021年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
我单位2021年度无重点项目,未安排重点项目,所以《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市清水乡卫生院2021年度收入合计6,222,774.62元。其中:财政拨款收入3,139,095.76元,占总收入的50.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3,076,152.53元(含教育收费0.00元),占总收入的49.43%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,526.33元,占总收入的0.12%。与上年对比减少267,381.94元,下降4.12%,主要原因分析为一是2020年基本公共卫生服务资金拨款952,558.00元,2021年基本公共卫生服务资金拨款722,089.47元,减少230,468.53元;二是事业收入较上年增加455,410.35元,打疫苗收入增加180,529.00元,诊查费增加63,259.82元,放射费增加27,390.23元,化验费增加76,239.45元,药品收入增加107,991.85元;三是其他收入减少724.53元,为利息收入减少。
二、支出决算情况说明
腾冲市清水乡卫生院2021年度支出合计5,476,102.60元。其中:基本支出5,167,984.77元,占总支出的94.37%;项目支出308,117.83元,占总支出的5.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少436,417.28元,下降7.38%,主要原因分析为一是2020年基本公共卫生服务资金拨款952,558.00元,2021年基本公共卫生服务资金拨款722,089.47元,基本公共卫生服务资金比上年减少230,468.53元;二是项目支出减少96,757.17元,主要是因为减少重大公共卫生服务经费56,805.00元,其他基层医疗卫生机构支出减少46,288.17元。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障腾冲市清水乡卫生院正常运转的日常支出5,167,984.77元。与上年对比减少339,660.11元,下降6.17%,主要原因分析为一是2020年基本公共卫生服务资金拨款952,558.00元,2021年基本公共卫生服务资金拨款722,089.47元,减少230,468.53元,二是同时受在职职工死亡1人、退休1人影响,相应的2人的人员工资福利支出减少126,828.59元,导致整体基本支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,466,339.67元,占基本支出的47.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,701,645.10元,占基本支出的52.28%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障腾冲市清水乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出308,117.83元。与上年对比减少96,757.17元,下降23.9%,主要原因分析为2021年疫情防控相关项目经费减少,导致重大公共卫生服务经费减少56,805.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2081104款残疾人康复支出专项经费支出4,680.00元,主要工作:残疾人签约服务。
2.2100199款其他卫生健康管理事务支出省级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出45,600.00元,主要工作:缴纳乡村医生养老保险。
3.2100399款2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金专项经费支出4,480.10元,主要工作:用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。
4.2100399款2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金专项经费支出9,432.00元,主要工作:用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。
5.2100399款2021年(中央)基本药物制度补助资金专项经费支出16,007.00元,主要工作:用于村医基药补助。
6.2100399款2021年乡村医生养老保险补助资金专项经费支出70,576.94元,主要工作:缴纳乡村医生养老保险。
7.2100399款2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金专项经费支出1,921.50元,主要工作:用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。
8.2100399款基药补助资金专项经费支出20,568.00元,主要工作:用于村医基药补助。
9.2100399款腾冲市2021年乡村医生养老保险基数调整增加部分补助资金专项经费支出21,309.29元,主要工作:用于缴纳乡村医生养老保险。
10.2100399款2021年基本药物制度中央补助资金专项经费支出58,368.00,主要工作:用于村医基药补助,卫生院维修(维护)及设备购置。
11.2100399款省级基药补助资金专项经费支出48,347.00元,主要工作:用于村医基药补助。
12.2100410款突发公共卫生事件应急处理优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元,主要工作:用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。
13.2100799款2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助结算补助资金专项经费支出228.00元,主要工作:用于计划生育奖励与扶助。
14.2109999款2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金专项经费支出3,600.00元,主要工作:用于村医补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市清水乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,139,095.76元,占本年支出合计的57.32%。与上年对比减少722,067.76元,下降18.7%,主要原因分析为:
1.2020年基本公共卫生服务资金拨款952,558.00元,2021年基本公共卫生服务资金拨款722,089.47元,基本公共卫生服务资金比上年减少230,468.53元。
2.因为2020年06月30日在职职工死亡1人,在2020年基础上减少抚恤金等279,758.00元,同时2021年09月30日在职职工退休1人,相应的2人的人员工资福利支出减少115,084.16元。
3.项目支出减少96,757.17元,主要是因为减少重大公共卫生服务经费56,805.00元,其他基层医疗卫生机构支出减少39,952.17元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
8.社会保障和就业(类)支出211,867.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出207,187.68元,2081104款残疾人康复4,680.00元。
9.卫生健康(类)支出2,927,228.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于2100199款其他卫生健康管理事务支出45,600.00元,2100302款乡镇卫生院1,728,599.40元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出251,009.83元,2100408款基本公共卫生服务722,089.47元,2100410款突发公共卫生事件应急处理3,000.00元,2100799款其他计划生育事务支出228.00元, 2101102款事业单位医疗116,186.70元,2101103款公务员医疗补助56,914.68元,2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市清水乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为2,104.99元,年初无预算,增加的主要原因是受疫情影响,2020年底我单位因工作需要,新增救护车1辆,2021年才产生车辆燃料费、维修费、保险费等。其中:因公出国(境)费支出年初未安排预算,决算为0.00元,决算数与预算数一致;公务用车购置及运行费支出决算为2,104.99元,年初无预算,增加的主要原因是受疫情影响,2020年底我单位因工作需要,新增救护车1辆,2021年才产生车辆燃料费、维修费、保险费等;公务接待费支出年初未安排预算,决算为0.00元,决算数与预算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受疫情影响,2020年底我单位因工作需要,新增救护车1辆,2021年才产生车辆燃料费、维修费、保险费等。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,104.99元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2,104.99元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受疫情影响,2020年底我单位因工作需要,新增救护车1辆,2021年才产生车辆燃料费、维修费、保险费等。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2,104.99元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2,104.99元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2,104.99元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市清水乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,腾冲市清水乡卫生院资产总额10,128,989.98元(分总不符,差额为1元,请核实后修改文字和下方表格),其中,流动资产4,847,263.71元,固定资产5,281,725.27元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少352,739.96元,其中固定资产增加103,605.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
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单位:元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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10,128,989.98
|
4,847,263.71
|
5,281,725.27
|
1,351,028.82
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235,115.04
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2,200,000.00
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1,495,581.41
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1.00
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
腾冲市清水乡卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
腾冲市清水乡卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、本单位决算公开不涉及专用名词。
监督索引号53052200536101701111