索引号 | 01526041-1/20231018-00016 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2023-10-18 11:05:47 |
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监督索引号53052200536102101000
腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年度部门决算目录
第一部分 腾冲市腾越街道勐连卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市腾越街道勐连卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况,认真执行儿童计划免疫。
4.积极做好医疗保健服务、计划生育技术指导、康复等工作。
5.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。
(二)2022年度重点工作任务概述
按照医改要求,大力开展公共卫生服务项目,把医改的重点落到实处。自基本公共卫生服务项目启动以来,我院高度重视,按照市卫计局制定的实施方案、考核标准和国家卫计委《国家基本公共卫生服务规范》的要求,结合自身工作实际制定了考核标准和实施细则,将目标任务分解落实到人,并开展了全员培训和对村级卫生人员培训。
1.居民健康档案管理:全年完成了居民健康档案归档整理工作,使居民健康档案达到了规范管理,已完成纸质居民健康档案8837份,建档率99.6%。电子健康档案已录入8837份,录入率100%。动态管理2462份,居民健康档案使用率27.86%。并完成了居民健康档案迁移工作。
2.健康教育:辖区医疗卫生机构健康教育组织健全;在显著位置设立健康教育宣传栏,定期更换内容,广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识;通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全年宣传栏刊出共30期,提供健康宣传印刷材料,有种数70种,共发放7633份,;开展公众健康咨询活动11次;接受公众健康咨询人次数795人,开展知识讲座14个班次,参加知识讲座人次543人次,播放音响资料38种累计时长293小时。
3.儿童保健与孕产妇管理: 0至6岁儿童数有538人纳入管理,完成全年一次体检538人,完成率100%。0至3岁儿童数有211人纳入管理,完成全年体检211人(建立了中医药健康管理),完成率100%。认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作,年孕产妇数60人,活产37例,建卡60人,建卡率为100%;产后访视37人,产后访视率为100%;系统管理人数60人,系统管理率为100%;住院分娩率为100﹪;非住院分娩新法接生率为0;剖宫产活产数11人,自然分娩26人,剖宫产率为29.7%;高危管理人数29人,高危筛查率36.25%,高危住院分娩率100%;围产儿死亡0人,围产儿死亡率为0‰;早期新生儿死亡0人,早期新生儿死亡率为0‰;出生缺陷08人,出生缺陷发生率为0‰;新生儿破伤风为0人;孕产妇死亡率为0。发放叶酸100人。
4.老年人保健工作:今年勐连片区65岁及以上人口有1211人,累计共管理947人,健康管理率78.26%,完成了中医药健康指导847人,健康管理率70.35%
5.预防接种:按照国家要求对0-6岁儿童进行预防接种(6轮),接种率达100%。辖区卡介苗平均接种率99.88%,乙肝疫苗平均接种率98.86%,脊灰疫苗平均接种率98.28%,百白破平均接种率97.66%,麻疹疫苗接种率96.38%。
6.传染病防治:按上级要求认真执行新冠肺炎防控工作,认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规,做好传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理工作,全年传染病报告61人次,辖区内无传染病发生和流行;积极加强新冠肺炎、手足口病、麻疹、狂犬病、登革热及AFP病例监测;落实鼠疫疫情三报及零报告制度,未发生鼠疫疫情;
7.慢性病管理:积极开展重点人群的筛查工作,对确诊的高血压、糖尿病等重点慢性病人实施规范管理和随访,掌握辖区重性精神病患者的相关信息并建立健康档案。全乡高血压累计管理855人;糖尿病项目管理累计184人;累计管理精神病患者54例(其中住院20人,在家服药34人),全部按规范要求进行管理。
8.中医工作:卫生院建立了中药房、中医馆及中医理疗室,中医就医环境得到了改善,辖区所有村卫生所在防病治病中能开展简单易行的中医药适宜技术。
9.卫生监督协管:对辖区各医疗机构对照卫生监督协管责任书的要求执行,按时报送报表,对辖区所有学校、托幼机构、卫生活饮用水、医疗机构进行巡查60次,同时上报巡查情况,未发现有问题事件或线索。
10.重大公共服务项目:加强艾滋病防治工作,积极配合县级对辖区内感染者进行随访,勐连片区艾滋病管理30人,全年完艾滋病检测5054人次年;其中:重阳1人,阴性5053人,加强了结核病、疟疾和麻风病防治工作以及孕产妇住院分娩宣传工作。
11.签约服务和健康扶贫工作:家庭医生签约1681人,签约率19.22%,同时完成了签约服务随访工作。
12.健康扶贫工作:勐连健康扶贫工作稳步进行,共筛查出边缘易致贫户10户33人,脱贫不稳定户3户,13人,突发严重困难户44户143人,经过不断努力,卫生院、各卫生所建立了家庭医生工作室,为家庭医生签约人群开通绿色通道,优先诊疗、优先转诊。开通建档立卡贫困户先诊疗后付费等一系列措施。
所有村卫生所严格按“三制、四有、七统一”管理,积极实施国家基本药物制度工作方案,卫生院、村卫生所全部使用基本药物,统一配备和使用国家307种基本药物、省补充166种基本药品。市级补充的47种基药(20%非基药)仅限卫生院使用,取消药品加成,按照购入价格零差率销售。通过抗菌药物、激素临床使用专项治理活动,抗菌药物和激素使用率大幅下降,但规范性不够。对村卫生所人员适时进行关于中医中药、医改和传染病知识培训,提高了业务技术水平。根据药品统一配送和网上采购的相关规定,全部实现了药品的统一配送100%药品由网上采购。严格执行财经纪律,村级卫生所的财务全部由卫生院统一管理,逐步完善各种管理措施。
1月1日开始,根据上级安排部署,多次召开城乡居民医疗保险专题会议,认真落实城乡居民医疗保险各项政策,每季度进行一次总结分析和督查监管,确保城乡居民基本医疗工作的有序开展。
全年住院375人次,门诊14711人次,医疗总收入159.45万元,平均住院天数6.5天,病床使用率85%。中草药治疗人次5748人次,中草药收入:12.74元。门诊人次和住院人次及业务收入较去年同期增长。
自新冠肺炎疫情暴发以来,我院严格按上级要求认真执行新冠肺炎疫情防控工作,按规范建设预检分诊室,每天一医一护对就诊患者进行分诊。每月派出一人对猴桥卡点进行支援,每天派出1人对老秧田卡点进行值守。严格按要求实行核酸检测,完成两轮全员核酸检测,全年共完成核酸检测核酸采样8260管,25423份。完成四轮新冠疫苗接种工作,全年共完成新冠疫苗接种11375剂次。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:门诊部、护理部、财务科、公共卫生卫科、办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即:腾冲市腾越街道勐连卫生院。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市腾越街道勐连卫生院2022年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
我单位2022年度无重点项目,未安排重点项目,所以《部门整体支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2022年度收入合计3,956,855.62元。其中:财政拨款收入2,360,129.44元,占总收入的59.65%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,594,466.48元(含教育收费0.00元),占总收入的40.30%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,259.70元,占总收入的0.06%。与上年相比,收入合计增加609,402.00元,增长18.20%。其中:财政拨款收入增加449,141.37元,增长23.50%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入增加159,623.10元,增长11.12%;经营收入增加0.00元,上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,上年无增减变动;其他收入增加637.53元,增长39.30%。主要原因是:
1.业务收入,增加收入;业务收入与上年1,434,843.38元对比增加159,623.10元,增加了11.12%;主要是门诊收入增加96,640.78元;住院收入增加62,982.32元;
2.财政拨款收入与上年1,910,988.07元增加收入449,141.37元,增加了23.50%;主要是人员经费增加172,385.49元,基本公共卫生增加143,951.73元,基药等专项资金增加132,804.15元;
3.其他收入与上年1,622.17元对比增加收入637.53元,增加了39.30%,为银行存款利息。
二、支出决算情况说明
腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2022年度支出合计3,660,820.20元。其中:基本支出2,762,732.87元,占总支出的75.47%;项目支出898,087.33元,占总支出的24.53%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加423,542.34元,增长13.08%。其中:基本支出减少192,354.90元,下降6.51%;项目支出增加615,897.24元,增长218.26%;上缴上级支出增加0.00元,上年无增减变动;经营支出增加0.00元,上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,上年无增减变动。主要原因是:
1.基本支出经费与上年2,955,087.77元对比减少支出192,354.90元,减少了6.51%,主要是基本公共卫生项目资金支出减少。
2.项目支出经费于上年282,190.09元对比增加支出615,897.24元,增加了218.26% ,主要是基本药物专项补助增加,基本公共卫生项目资金纳入项目支出核算。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障腾冲市腾越街道勐连卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,762,732.87元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,602,696.91元,占基本支出的58.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,160,035.96元,占基本支出的41.99%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障腾冲市腾越街道勐连卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出898,087.33元。
主要原因分析为公共卫生资金2021年填报在基本支出,2022年填报在项目支出,2022年公共卫生支出增加486,726.21元。项目支出其他资金增加129,171.03元,其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2100399款家庭医生签约服务省级补助资金专项经费支出1,080.00元,主要工作:用于家庭医生签约。
2.2100399款2021年卫生院及卫生所中央基药补助资金专项经费支出67,445.00元,主要工作:用于卫生院维修(维护)及设备购置。
3.2100399款2021年(中央)基本药物制度补助资金专项经费支出25,647.00元,主要工作:用于卫生院维修(维护)及设备购置。
4.2100399款2021年(省级)乡镇卫生院基本药物制度补助资金专项经费支出414.00元,主要工作:用于卫生院维修(维护)及设备购置。
5.2100399款2021年基药补助省级补助资金专项经费支出6,966.00元,主要工作:用于卫生院维修(维护)及设备购置。
6.2100399款基本药物制度补助资金专项经费支出48,850.00元,主要工作:用于卫生院维修(维护)及设备购置、村医基药补助。
7.2100399款2022年基药补助中央补助资金专项经费支出59,736.00元,主要工作:用于村医基药补助。
8.2100399款家庭医生签约服务省级腾冲市级补助资金专项经费支出3,000.00元,主要工作:用于家庭医生签约。
9.2100399款基本药物制度省级补助资金专项经费支出30,682.00元,主要工作:用于村医基药补助。
10.2100199款2022年医疗卫生事业发展三年行动村医保险专项资金专项经费支出40,800.00元,主要工作:缴纳乡村医生养老保险。
11.2100399款腾冲市市级配套2022年乡村医生养老保险及离任乡村医生一次性生活补助资金专项经费支出106,879.12元,主要工作:缴纳乡村医生养老保险及离任乡村医生一次性生活补助。
12.2100399款2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金专项经费支出3,000.00元,主要工作:用于家庭医生签约。
13.2100399款2022年基本药物制度中央结算补助资金专项经费支出13,262.00元,主要工作:用于村医基药补助。
14.2100408款2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金专项经费支出79,531.99元,主要工作:用于基本公共卫生服务。
15.2100408款2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金专项经费支出9,292.52元,主要工作:用于基本公共卫生服务。
16.2100408款基本公共卫生市级专项资金专项经费支出1,725.00元,主要工作:用于基本公共卫生服务。
17.2100408款2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金及省级补助资金专项经费支出42,129.00元,主要工作:用于基本公共卫生服务。
18.2100408款基本公共卫生服务项目中央补助资金和省级补助资金专项经费支出335,608.70元,主要工作:用于基本公共卫生服务。
19.2100408款2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金专项经费支出17,164.00元,主要工作:用于基本公共卫生服务。
20.2100410款突发公共卫生事件应急处理优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元,主要工作:用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。
21.2109999款乡村医生培训项目补助资金专项经费支出3,600.00元,主要工作:用于村医补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,360,129.44元,占本年支出合计的64.47%。与上年相比增加449,141.37元,增长23.50%,主要原因分析为:
1.2021年基本公共卫生服务资金拨款603,084.14元,2022年基本公共卫生服务资金拨款483,726.21元,基本公共卫生服务资金比上年减少119,357.93元。
2.因为职工职称变动、薪级变动、保险基数变动等原因,工资福利支出增加236,031.11元。
3.项目支出除公共卫生资金以外的项目支出其他资金减少21,176.88元,主要是基本药物制度补助资金支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
8.社会保障和就业(类)支出137,508.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出137,508.48元。
9.卫生健康(类)支出2,222,620.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。主要用于2100302款乡镇卫生院1,208,953.47元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出407,761.12元,2100408款基本公共卫生服务483,726.21元,2100410款突发公共卫生事件应急处理3,000.00元, 2101102款事业单位医疗74,065.44元,2101103款公务员医疗补助41,514.72元,2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为1,126.69元,年初无预算,增加的主要原因是我单位救护车1辆因日常工作开展的需要,发生了油费等相关费用支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算1,126.69元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为1,126.69元,年初无预算,增加的主要原因是我单位救护车1辆因日常工作开展的需要,发生了油费等相关费用支出。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为1,126.69元,年初无预算,增加的主要原因是我单位救护车1辆因日常工作开展的需要,发生了油费等相关费用支出;公务接待费支出年初未安排预算,决算为0.00元,决算数与预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,126.69元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加1,126.69元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:受疫情影响,我单位救护车1辆因日常工作开展的需要,发生了油费等相关费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,腾冲市腾越街道勐连卫生院部门资产总额4,372,069.27元,其中,流动资产1,782,057.83元,固定资产2,590,011.44元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加490,233.11元,其中固定资产增加232,901.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额19,437.00元,其中:政府采购货物支出19,437.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,437.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
腾冲市腾越街道勐连卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。
五、其他重要事项情况说明
腾冲市腾越街道勐连卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位决算公开不涉及专用名词。
监督索引号53052200536102101111