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索引号 01526047-0-/2023-0313021 发布机构 腾冲市工业和科技信息化局
公开目录 财政预决算 发布日期 2023-03-13 09:03:25
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腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算公开目录

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腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织贯彻工业和信息化发展战略和政策,制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决工业聚集化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2.制定并组织实施工业和信息化发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施,推进产业结构调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向, 提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见;按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作;负责无线电应急处置工作。

5.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术创新中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业 化;开展工业和信息化对外合作与交流。

6.依据产业发展规划,加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展;负责发展装备制造业的组织协调工作;指导工业和信息化产品质量管理工作。

7.负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理;负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任;负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理;组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施,推进工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策; 负责全市节能工作的综合协调,组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.承担民航国防动员有关工作职责,战区恢复工作职责, 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责,协调国民经济平战转换能力建设职责,交通战备有关职责,完善军民融合发展体系。

11.统筹推进全市工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动军民融合产业发展,培育壮大新动能。

12.宣传无线电管理法律法规和政策;提供无线电管理咨询服务;协调无线电通讯应急保障;转报无线电干扰投诉,协助查处无线电干扰违法行为;协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13.负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训,组织职称评定工作;联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14.拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

16.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金 协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

17.拟订全市基础研究规划和政策,并组织实施,组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19.贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农 业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

20.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

22.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

23.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划, 推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27.负责全市工业企业生产要素协调;督促工业企业安全生产工作;指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28.指导企业深化改革,参与研究制定企业改革政策,提出改革发展思路,指导企业制定改革方案并督促组织实施。

29.完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

(二)机构设置情况

腾冲市工业和科技信息化局共设置十三个内设机构,包括:基层党建办公室、办公室、发展规划股、轻工业股、重点产业推进股、经济运行股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、科技管理股、人才股、企业改革股、财务股。

(三)重点工作概述

1.主要经济指标完成情况

2022年,腾冲市规模以上工业企业共有63户。其中:新增4户(腾冲市城投实业发展有限公司、腾冲市泰盛硅业有限公司、腾冲市康德顺成有限公司、保山荣锂科技有限公司)。全市63户规模以上工业企业累计实现产值180.3亿元,同比增19.8%。2022年规模以上工业企业实现增加值累计增长16.9%(可比价)。

全年纳规6户,围绕规模以上工业增加值增长12%的目标,实现产值228亿元以上,同比增15%以上。

2.重点项目推进情况

云台酒业生产车间主体工程已完工,四个生产车间设备安装完成。2号车间已投入生产,天然气管道已贯通;罗瑞生物主体工程建设完毕,正在进行基础设施扫尾,设备安装完毕,2号生产线已投入试运行,预计年内投产;新绿色药业主体工程已完工,设备安装完毕进入调试期,2023年2月正式投产;华宇生物主体工程已完工,进入内部装修和设备安装调试阶段,2022年内建成投产;凯诺合盛堂制药已完成工程前期准备工作、部分基础设施建设和临时建筑搭建,1-6号厂房开始动工建设,预计2023年年底完成工程建设并投入试生产。

3.科技创新发展

认定高新技术企业6户,认定科技型中小企业9户,2022年完成研发投入强度1.17%,首次破1,超全市、全省平均水平。积极组织申报科技计划项目,各级到位科技资金0.1亿元。

4.信息化建设

——互联网基础设施建设

2022年腾冲市完成互联网基础设施建设投资1.99亿元,完成腾冲市中心城区5G通信基站项目规划。1-9月电信业务完成5.31亿元。电信业务同比增长12.45 %。全市固定宽带接入用户达22.088万户,移动手机(2G/4G/5G)用户约72.2081万,互联网宽带接入端口达53.055万个,建成光缆总长度38.43万皮长公里;互联网普及率达87.5%,广播电视综合覆盖率(地方节目覆盖率)98.5%,广播电视用户19.3092万,220行政村4G覆盖率达100%。2022年预计完成互联网基础设施建设投资2.5亿元,电信业务完成7.5亿元。电信业务同比增长25%。

——推进“数字腾冲”新型基础设施建设工作

4G网络优化建设项目:主要建设内容为对4G信号弱覆盖的区域进行补充建设,对重要场所周边基站进行扩容。新建基站(室内分布系统)40个,对48个4G基站进行扩容。全年预计新建基站(室内分布系统)45个,对50个4G基站进行扩容。

5G网络(基站)建设项目:其中中国移动腾冲分公司完成5G基站建设675个;中国电信腾冲公司完成5G基站建设305个。腾冲市累计完成5G基站建设980个。建成5G免费WIFE站点249个(电信157、移动92)。 全年预计完成5G基站建设985个。

5.大力推进云南省腾冲市智慧县城试点项目

2022年8月30前完成了云南省腾冲市智慧县城试点建设项目立项、可研报告、资金申请报告,全面做好云南省腾冲市智慧县城试点项目初步设计工作,高质量推进云南省腾冲市智慧县城试点项目的开工建设。2022年预计完成项目初步设计、招标和签约工作,12月底开工新项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有47人,其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人,其中:离休 0人,退休 79人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,493,053.02元,其中:一般公共预算10,203,053.02元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入290,000.00元,上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比,比上年预算增加298,960.79元,增长2.93%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费和保山工贸园区腾冲园中园指挥部办公经费项目收入。其中:一般公共预算增加479,806.28元,增长4.93%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费和保山工贸园区腾冲园中园指挥部办公经费项目收入;政府性基金收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业单位经营收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;上级补助收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;其他收入减少180,845.49元,下降38.41%,主要原因是财政代管资金预算收入减少;上年结转收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入。

(二)财政拨款收入情况

2023年腾冲市工业和科技信息化局财政拨款收入10,203,053.02元,其中:本年收入10,203,053.02元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,203,053.02元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比,比上年预算增加479,806.28元,同比增长4.93%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费和保山工贸园区腾冲园中园指挥部办公经费项目收入。其中:本年收入中,一般公共预算财政拨款收入增加479,806.28元,同比增长4.93%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费和保山工贸园区腾冲园中园指挥部办公经费项目收入;政府性基金预算财政拨款收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益财政拨款收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;上年结转收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入。

(三)非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入290,000.00元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入290,000.00元,上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比,比上年预算减少180,845.49元,同比下降38.41%,主要原因是财政代管资金预算收入减少。其中:本年收入中,事业收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业单位经营收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;上级补助收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入;其他收入比上年预算减少180,845.49元,同比下降38.41%,主要原因是财政代管资金预算收入减少。上年结转收入本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,493,053.02元,与上年对比,比上年预算增加298,960.79元,增长2.93%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费和保山工贸园区腾冲园中园指挥部办公经费项目收入。财政拨款安排支出 10,203,053.02元,与上年对比,比上年预算增加479,806.28元,同比增长4.93%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费和保山工贸园区腾冲园中园指挥部办公经费项目收入,其中:基本支出8,403,053.02元,与上年对比,比上年预算增加179,806.28元,增长2.19%,主要原因是人员增加,行政运行人员经费增加179,806.28元;项目支出1,800,000.00元,与上年对比,比上年预算增加300,000.00元,增长20%,主要原因是增加了对纳入规模以上企业奖励经费300,000.00元。非财政拨款安排支出 290,000.00元,与上年对比,比上年预算减少180,845.49元,同比下降38.41%,主要原因是财政代管资金预算收入减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,403,053.02元,其中:人员经费7,687,094.98元(工资福利支出经费7,569,074.98元,对个人和家庭补助经费118,020.00元);公用经费715,958.04元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目,资金共计1,800,000.00元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目2个,资金共计800,000.00元; 专项业务类项目2个,资金共计1,000,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010301行政运行6,619,938.59元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等;

2060101行政运行900,054.52元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等;

2060404科技成果转化与扩散100,000.00元,主要用于科技成果转化及扩散项目经费;

2060701机构运行602,740.11元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出794,428.64元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2080801 死亡抚恤118,020.00元,主要用于遗属人员补助;

2101101行政单位医疗321,566.98元,主要用于行政单位医疗补助;

2101102事业单位医疗39,294.00元,主要用于事业单位医疗补助;

2101103公务员医疗补助398,278.62元,主要用于公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出8,731.56元,主要用于工伤保险;

2150517产业发展300,000.00元,主要用于新纳规模以上工业企业奖励。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

(1)基本支出8,403,053.02元,具体用于:

工资和福利支出7,569,074.98元,其中:30101基本工资2,097,924.00元、30102津贴补贴2,352,540.00元、30103奖金695,030.00元、30107绩效工资301,035.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费794,428.64元、30110职工基本医疗保险缴费360,860.98元、30111公务员医疗补助缴费398,278.62元、30112其他社会保障缴费26,757.74元、30114 医疗费33,900.00元、30199其他工资福利支出508,320.00元。

商品和服务支出715,958.04元,其中:30201办公费15,900.00元、30205水费1,700.00元、30206电费14,000.00元、30228工会经费185,948.04元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239 其他交通费用411,390.00元、30299 其他商品和服务支出30,020.00元。

对个人和家庭补助支出118,020.00元,其中:30305生活补助118,020.00元。

(2)项目支出1,800,000.00元,具体用于:

商品和服务支出1,386,500.00元,其中:30201办公费1,010,500.00元、30202印刷费60,000.00元、30207邮电费60,000.00元、30211差旅费150,000.00元、30217公务接待费56,000.00元、30299其他商品和服务支出50,000.00元。

资本性支出113,500.00元,其中:31002办公设备购置93,500.00元、31006大型修缮20,000.00元。

对企业的补助300,000.00元,其中:31204费用补贴300,000.00元。

(二)非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元(工资福利支出经费0元,对个人和家庭补助经费0元);公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目,资金共计290,000.00元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计290,000.00元;专项业务类项目0个,资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额261,700.00元,其中:政府采购货物预算83,500.00元、政府采购服务预算178,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元,较上年减少54,000.00元,下降32.34%,减少的主要原因一是厉行节约,切实减少公务接待费;二是参照近几年公务接待费支出情况,精准预算,减少公务接待费预算。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

腾冲市工业和科技信息化局部门2023年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平的原因是近几年我单位未安排因公出国(境)费。

(二)公务接待费

腾冲市工业和科技信息化局部门2023年公务接待费预算为56,000.00元,较上年减少54,000.00元,下降49.09%,国内公务接待批次为65次,共计接待700人次。

减少的原因一是厉行节约,切实减少公务接待费;二是参照近几年公务接待费支出情况,精准预算,减少公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

腾冲市工业和科技信息化局部门2023年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费57,000.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是腾冲市工业和科技信息化局没有增加公务用车的情况。其中:公务用车购置费与上年持平的原因是腾冲市工业和科技信息化局没有增加公务用车的情况;公务用车运行维护费与上年持平的原因是腾冲市工业和科技信息化局没有增加公务用车的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

(二)预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2:腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

8.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外,本单位不涉及其他专用名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、专用材料等机关运行经费715,958.04元,比上年预算减少43,127.44元,同比下降5.68%,占基本支出的8.52%,主要原因是办公费预算比上年增加5,950.00元,增加原因是报刊等费用预算增加;印刷费预算与上年持平无变化,持平原因是今年、上年在基本支出中均未安排印刷费预算;水费预算比上年减少300.00元,减少原因是参照近几年水费支出,精准预算;电费预算比上年减少629.00元,减少原因是参照近几年电费支出,精准预算;邮电费预算与上年持平无变化,持平原因是今年、上年在基本支出中均未安排邮电费预算;差旅费预算与上年持平无变化,持平原因是今年、上年在基本支出中均未安排差旅费预算;公务接待费预算比上年预算减少10,000.00元,减少原因一是厉行节约,切实减少公务接待费,二是参照近几年公务接待费支出情况,精准预算,减少公务接待费预算;工会经费预算比上年减少18,488.44元,减少原因是参照近几年工会经费支出,精准预算;公务用车运行维护费预算与上年持平无变化,持平原因是没有增加公务用车的情况;其他交通费用预算比上年减少18,900.00元,减少原因是公务交通补贴减少;其他商品和服务支出减少760.00元,减少原因是退休公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,腾冲市工业和科技信息化局资产总额13,369,793.69元,其中,流动资产9,745,502.07元,固定资产3,238,580.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产385,711.10元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加134,638.45元,其中:流动资产增加262,812.83元;固定资产原值增加15,299.00元,净值减少121,742.16元,主要原因是计提折旧;无形资产减少6,432.22元,主要原因是无形资产撤销;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分 腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算表

具体详见附件1:腾冲市工业和科技信息化局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200746900111