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索引号 01526020-0-/2022-1031004 发布机构 腾冲市民政局
公开目录 财政预决算 发布日期 2022-10-31 15:02:25
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腾冲市救助管理站部门2021年度部门决算

监督索引号53052200531400101000      

             

腾冲市救助管理站部门2021年度部门决算  

 

第一部分  腾冲市救助管理站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表                                                                                     

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)部门整体支出绩效自评情况  

(二)部门整体支出绩效自评表  

(三)项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市救助管理站概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

主要职责:主要负责全市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作;负责生活无着的流浪未成年人的保护性救助及困难群众救助;负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作;负责暂时无法查清地址的智障受助人员的短期留置救助服务工作;安置无法确定家庭住址的智障受助人员;负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。  

(二)2021年度重点工作任务介绍  

主要做了以下工作:  

是加强对救助管理工作的组织领导。按照要求,全员参加我省加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作政策培训,建立健全以腾冲市政府分管领导为召集人的议事协调机构机构,补充医保局、扶贫办为成员单位,将救助管理纳入本地综治(平安建设)考核体系。  

重实效、抓细节扎实巩固新冠肺炎病毒疫情防控成果及“七个专项行动”成果  

救助管理站扎实巩固疫情防控成果,细化工作流程。每周组织干部职工进行一次站内大扫除大消毒 。站内公共活动区域、求助人员住宿区、登记室、卫生间、公务用车等每天用84消毒液进行喷洒消毒。对入站求助人员发放口罩、用70%医用酒精对求助人员全身喷洒消毒、测量体温、进行详细询问近14天旅居史,并带到疾控中心做核酸检测后按救助程序正常救助。并叮嘱工作人员做好自我防护。做好防护宣传要求常洗手、戴口罩、宿舍开窗通风不扎堆聊天。真正做到入站扫码、登记、测量体温。目前救助站防疫防控物资充足。  

做好安全管理工作。严格执行24小时值班制度及交接班制度。定期每月一次对救助管理机构安检设备、监控设备、消防设备、餐饮设备的检查,加强安全管理工作,制定了各种安全生产预案,组织全体干部职工进行了消防、防震演练。并对站内配备的安检门、金属探测仪、防爆设备等安全检查设备,且安装有存储功能视频保存3个月的视频监控系统,救助区域安装安全防护设施保证设施完好,救助配备救助专用车、执法记录仪、指纹仪、医用消毒器等设备。落实属地监管责任,及时整改存在问題,防范化解风险隐患,落实安全管理责任。领导干部做到认真落实领导定点联系救助机构制度,深入定点机构开展联系工作,加强对救助管理工作的领导,强化对救助管理机构和托养机构的监管。  

救助管理服务质量大提升专项行动开展情况。到目前为止腾冲市救助管理站以为滞留在站3个月以上的5名求助人员落户成功,其中一名还纳入特困供养安置在腾冲市敬老公寓:一名未成年男性儿童安置在腾冲市儿童福利院,一名寻亲成功送回户籍所在地回归家庭。每个月组织工作人员到托养机构看望、了解受助人员基本情况及对托养机构进行安全隐患排查;腾冲市救助管理站对近五年来所有受助过的腾冲籍人员进行了梳理排查及回访。回访足迹遍布腾冲市18个乡镇。具体了解他们的生活、身体、监管及收入来源情况。并登记入册存入档案。对及易走失人员建立了个人档案。  

“寒冬送温暖”专项救助行动。专项行动时间为去年1120日至今年315日。一是积极部署,建立部门联动机制,按照省、市救助管理工作要求,成立腾冲市救助管理站寒冬送温暖领导小组,制定开展“寒冬送温暖活动”的活动实施方案,召开“寒冬送温暖”部署会议,提前增加储备棉被、棉衣、保暖内衣裤、鞋袜、食物等物资储备,坚决防止冻伤饿死等意外事故发生。二是强化措施,整合资源扩大求助力量,加大宣传,通过电视台媒体报道、微信等方式广泛宣传救助工作,引导公众客观理性认识和支持生活无着流浪乞讨人员救助。利用全国救助管理信息系统和全国救助寻亲网发布渠道,帮助受助人员寻亲。在全市各主要街道口设置救助引导牌,公开24小时救助电话(5155812)。扩大巡查救助的范围和频率,重点巡查城区的大街小巷、商铺屋檐下、ATM柜员机、桥梁、郊区临时搭盖的简易房、废弃的旧房子、车站门口地下停车场等流浪人员聚集的地方。此次寒冬送温暖活动,加大了夜间巡查的力度和联席制度。工作人员对不愿入站受助的流浪人员,宣传救助政策,引导劝说,还是不愿意接受的,现场发放棉被、棉袄、方便面等御寒衣物和食品,同时告知救助热线,以便随时进站接受救助。由分管领导带队进行夜间全城大巡查2次,站内工作人员分两组每天巡查。共出动工作人员500余人次、车辆180台次,劝离和劝导街头流浪乞讨人员18人次,其中实施街头现场救助10人次,接到站内救助30人次。发放衣物25套、鞋袜18双、大衣10件毛毯棉被5床、方便面12件、饮用水20件护送安全返乡2人。  

成功开展救助管理机构开放日活动。2021619日,是全国第九个救助管理机构 “开放日”。首先站内做好动员部署、梳理方案。联系各大新闻媒介,电视台、市内各大电子屏滚动播放在站滞留3个月以上无法查实身份人员的寻亲启事及救助站的工作性质、原则、条件等。请腾冲市民政局组织领导协调公安、综合执法等部门,以及社区、党员志愿者在市区内人流量较大腾冲市财富中心参加救助站现场宣传活动,向广大市民发放宣传册、引导观看展板。了解主动救助、保护性救助、人性化救助等理念和做法,告知救助渠道和救助程序,介绍遇见流浪乞讨人员正确的帮助方法,让他们了解救助工作的实质内容,明白做好救助工作的重要性。希望通过多方合力,社会各界共同参与,帮助更多滞留受助人员早日回归家庭。据统计,活动当天共发放宣传册500余份,接待宣传群众达100余人次。  

  七、其他工作。1.特别是疫情期间加强了和公安、城市管理部门、卫健等部门的信息共享。积极做好和参与综治平安建设、扫黑除恶的相关工作;救助管理政策宣传;全面推广运用人脸识别技术。2.注重意识形态工作结合救助站实际,对在站内职工及来站求助人员进行健康宣教,把习近平总书记考察腾冲并对腾冲作出重要指示的内容及党史向受助人员进行宣讲,教育引导他们听党话、感党恩、跟党走。大力弘扬培育和践行社会主义核心价值观,营造积极向上的舆论环境。一是坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,弘扬主旋律传播正能量,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,把“四个全面”战略布局和中央决策部署在实践中宣传好,把党和政府的声音传播好,把实践活动的主流展示好。二是高度重视舆论导向作用,规范微信群内成员言论,传播正能量,维护意识形态安全,努力打造一支思想好、作风正、素质高、理论强、业务精的职工队伍。三是开展向身边先进典型的学习、反面典型的警示教育,用榜样的力量鼓舞职工向上向善,用反面典型警示教育职工守好防线。切实履行加强意识形态阵地管理之责。一是加强组织领导,守好意识形态工作“责任田”,毫不放松地加强各类阵地管理,拉起“高压线”,把好“准入关”,绝不给错误思想提供传播渠道。二是把宣传思想工作同行政管理紧密结合,为意识形态工作的落实提供根本保证。三是深入推进“学习强国”“云岭先锋”的学习、运用,强化网络意识形态安全管理。3.广泛深入开展爱国卫生7个专项行动”,推动全站养成良好卫生习惯和健康生活方式,坚决彻底改变站内环境卫生面貌,让全体职工及受助人员感受到实实在在、真真切切的变化。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入腾冲市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:  

1.腾冲市救助管理站。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市救助管理站2021年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。  

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。  

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

(详见附件)  

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。  

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。  

我单位2021年度无重点项目,未安排重点项目,所以《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。  

   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市救助管理站部门2021年度收入合计763,503.82元。其中:财政拨款收入763,503.82元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少425,388.34元,下降35.78%,主要原因是财政拨款收入较上年减少425,388.34元,主要包括一是2021年减少事业0人,人员支出减少,其中:新招录人员0人,0月从0部门调入0人,0月退休0人,本部门今年收到财政拨款的人员经费减少29,247.60元。减少的主要原因绩效工资、年度考核奖励数额减少,以及日常公用经费压减所致;二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少425,388.34元,主要是因疫情影响求助人员减少,站内运转各项支出相对减少,工作重心转变,各级财政减少了项目资金的安排。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市救助管理站部门2021年度支出合计770,414.37元。其中:基本支出576,472.20元,占总支出的74.83%;项目支出193,942.17元,占总支出的25.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少500,787.02元,下降39.40%,主要原因为:一是基本支出较上年减少62,419.96元,2021年减少事业0人,人员支出减少,其中:新招录人员0人,0月从0部门调入0人,0月退休0人;减少的主要原因绩效工资、年度考核奖励数额减少,以及日常公用经费压减所致;二是项目支出较上年减少438,367.06元,流浪乞讨求助人员项目减少438,367.06元,主要是因疫情影响求助人员减少,站内运转各项支出相对减少,工作重心转变,各级财政减少了项目资金的安排。  

(一)基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出576,472.20元。与上年对比减少62,419.96元,下降9.77%,主要原因分析人员经费减少,绩效工资、年度考核奖励数额降低。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出533,206.80元,占基本支出的92.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,265.40元,占基本支出的7.51%。  

(二)项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出193,942.17元。与上年对比减少438,367.06元,下降69.33%,主要原因为2020年有0个项目共计0元,2021年项目减少了0个,同时0项目经费由2020年的0元缩减为0元,较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况入下:  

医疗救助:97,868.81元,生活救助:41,268元,接护送返乡:20,500元,自主返乡:6,945.36元。救助管理站2021年全年共救助求助人员60人,共累计救助1478天 ,其中:省内31人,省外29人,外国籍人员0人,无法查实2人,未成年人2人(其中:危重病、传染病人6人,安置在敬老院0人,精神病患者送往安定医院治疗2人)。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市救助管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出770,414.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少500,787.02元,下降39.40%,主要原因为:一是2021年减少事业0人,人员支出减少,其中:新招录人员0人,0月从0部门调入0人,0月退休0人;减少的主要原因绩效工资、年度考核奖励数额减少,以及日常公用经费压减所致;二是项目支出较上年减少438,367.06元,流浪乞讨求助人员项目减少438,367.06元,主要是因疫情影响求助人员减少,站内运转各项支出相对减少,工作重心转变,各级财政减少了项目资金的安排。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业(类)支出704,830.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于人员工资、商品服务支出(用于正常办公支出)、对个人和家庭的补助包含临时救助、未成年人、困难群众的救助。  

 9.卫生健康(类)支出65,583.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。  

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况  

腾冲市救助管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,250元,支出决算为26,080元,完成预算的92.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23,750元,支出决算为23,750元,完成预算的100%;公务接待费支出预算4,500元,支出决算为2,330元,完成预算的51.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定,及接待细则要求执行,减少接待次数。按项目具体分析如下:  

1.2021年因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响,我单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750元,支出决算数为23,750元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车,与年初预算无增减变动;主要原因:我单位继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约,严格按年初预算执行,无预算不支出。  

3.2021年公务接待经费支出预算为4,500元,支出决算2,330元,完成预算的51.78%。支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照中央八项规定,及接待细则要求执行,减少接待次数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,180元,下降7.71%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少2,180元,下降48.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定,及接待细则要求执行,减少接待次数。具体原因按项目分析如下:  

1.2021年因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响,2021年我单位无因公出国(境)相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算23,750元,较上年支出减少0元,与上年持平。本年未购置公务用车,无相关费用发生;主要原因:我单位继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约,严格按年初预算执行,无预算不支出。  

3.2021年公务接待支出决算2,330元较上年减少2,180元,下降48.34%,公务接待支出减少的主要原因是:受疫情影响,接待任务减少,本着厉行节约反对浪费,量入为出的原则,我单位建立健全公务接待工作长效机制,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用,严格监督问责,进一步压缩公务接待支出,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。  

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23,750元,占91.07%;公务接待费支出2,330元,占8.93%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务,故本年因公出国(境)费为0元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750元。其中:  

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,750元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流浪乞讨人员和未成年人的救助,接护送返乡工作,车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3、公务接待费支出2,330元。其中:  

国内接待费支出2,330元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于求助人员护送、上级部门对本单位相关工作进行指导、检查、等公务活动支出,下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

我单位属事业单位,不涉及机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日,腾冲市救助管理站部门资产总额916,055.46元,其中,流动资产424.53元,固定资产915,629.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表      

       

       

       

单位:元      

       


项目      

行次      

资产总额      

流动资产      

固定资产      

对外投资/有价证券      

在建工程      

无形资产      

其他资产      

       





小计      

房屋构筑物      

车辆      

单价200万元以上大型设备      

其他固定资产      

       










       










栏次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

       






合计      

1      

916055.46      

424.53      

915629.93      

569108.95      

163981.98      

0      

182539      

0      

0      

1      

0      

       






       

       

填报说明:      

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产      

       


       

       

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产      

       


       

       

3.填报金额为资产“账面原值”。      

       


   

   

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市救助管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。  

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 本部门不涉及专用名词。  

    

监督索引号53052200531400101111