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索引号 75719027-2-/2020-0623001 发布机构 腾冲市应急管理局
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-06-23 10:43:18
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腾冲市应急管理局2020年部门预算编制说明

监督索引号53052200434200000

 

 

腾冲市应急管理局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

十、腾冲市应急管理局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设,负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍 3 支综合性救援队伍,强化应急救援力量和装备等建设,提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、

监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产

经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,组织开展自

然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和市委、市政府要求部署,开展应急管理

方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组

织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

腾冲市应急管理局设 1个政治部,1个事业单位应急救援大队,12 个内设机构:基层党建办公室;办公室;应急指挥中心;风险监测和综合救灾减灾股;火灾救援管理股;水旱、地质灾害救援管理股;危险化学品安全监督管理股;非煤矿山安全监督管理股;工贸行业安全监督管理股;安全生产执法监察大队;政策法规和科技信息股;装备财务股。

(三)重点工作概述

1.强化思想认识,提高政治站位,进一步充分认识应急管理重要意义

牢记习近平总书记提出的“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”“十六字”训词要求,结合实际,以强化应急管理工作和安全生产执法监管为抓手,安全生产领域改革发展为主线,以强化“红线”意识“底线”思维、推进应急管理、深化责任落实为基础,以健全完善大检查长效机制、狠抓隐患排查整治为核心,以重点行业领域专项整治为重点,有序推进腾冲应急体系和应急治理能力现代化建设,提高防灾减灾救灾能力水平,加强安全隐患排查,落实安全生产责任制,增强抓好应急管理和安全生产的责任感和紧迫感,着力推进应急管理工作取得新成效。

2.强化责任落实,做到责权并重,进一步严格履行应急管理工作职责。

认真履行两个委员会办公室和应急办职责,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”,督促落实各乡镇党委政府的领导责任、厘清行业和部门监管责任。全面提高突发事件的联动应对能力,进一步修订完善相关应急预案,健全完善应急联动制度,建立各应急管理主体之间的合作与协同,优化应急资源配置,提高应急效率,形成防范应对突发事件的强大合力,形成“反应灵敏、指挥统一、责任明确”的整体应急机制。组织、协调区域内相关单位负责人、专家和应急队伍参与应急处置工作。建立区域协调联动工作网络,制定完善应急联动工作规范。对容易发生事故的辖区重点部位、环节,反复督促检查,一抓到底,严防死守,杜绝隐患。遇到发生重大突发事件,做到统筹协调,靠前指挥,切实担负起自然灾害突发事件的应对工作责任。

3.强化应急保障,实施协调联动,进一步健全应急救援处置工作机制。

积极协调联系财政部门加大应急管理部门的年度财政预算,强化应急救援资金保障,强化应急物资储备,做好区域内应急物资保障规划,监督指导各相关联动单位做好针对性生产、储存保障准备。以市消防救援大队、森林消防中队和应急救援大队“三支队伍”为主力军实施好相关应急救援处置工作。应急、民政、卫健、公安、自然资源、住建、交通运输、工信、农业农村、水务、生态环境、林草、气象、文化旅游、教育体育、电力、供水、通讯、新闻等部门按各部门职责实施救援。着力加强对地震、地质灾害、森林火灾、环境污染、反暴防恐等灾害(事件)的联动应急处置,强化抢险救灾军地协调机制,提升军地、部门、地区之间的协调联动水平。遇到突发事件形成“各负其责、各司其职、协同配合、联动一致”的应急救援处置工作机制。

4.强化安全生产,提升执法能力,进一步统筹谋划安全生产综合监管。

持续推动“安全生产三年行动计划”(2018—2020年),深化安全生产大检查和“打非治违”等工作,推进安全生产领域改革发展,推动城市安全发展。加强领导、提高认识、履职尽责,细化措施,着力抓好全市非煤矿山,危险化学品和烟花爆竹、工贸企业的安全监管,切实提升安全监管执法能力水平,推进落实政府安全生产主体责任和企业主体责任,推进企业实现本质安全。结合实际,充分发挥市安委办协调作用,突出重点道路交通运输、建筑施工、民爆物品、油气输送管线、城镇燃气、消防安全,校园安全、旅游景区等相关行业安全监管,排查整改安全隐患,全面加强全市应急管理和安全生产综合监管工作,保障人民群众生命财产安全,坚决遏制较大以上生产安全事故发生。

5.强化应急处置,增强防范意识,进一步抓实综合防灾减灾救灾工作。

统筹协调各涉灾部门进一步健全完善应急管理和防灾减灾救灾各方面、各环节的协同工作机制,着力抓好森林草原火灾扑救、民房消防火灾防控、防汛抗旱、防洪防涝、地质灾害防范、抗震救灾和物资储备等工作。组织修订完善各类应急预案,抓实全市防灾减灾救灾等各项工作,抓实地质灾害、防洪防涝水患等各类自然灾害的防治、预警监测等,做好应急救援处置等各项准备工作,保障救灾减灾资金依法合理使用,面临灾害做到“来之能战、战之能胜”,推动形成优化、协同、高效的工作格局。

6.强化统筹谋划,部门齐抓共管,进一步加强应急管理基础能力建设。

探索建立市、乡应急管理保障中心和市、乡、村三级安全和灾情信息员队伍。推动市级13个预案和各部门、各行业应急预案修编衔接工作,不断优化完善全市应急预案体系。加强应急救援、消防救援、森林消防常备力量和乡镇辖区专业应急救援队伍培训演练,强化联动配合,提高快速反应和应急救援能力水平。按照上级要求,因地制宜、积极探索、统筹谋划、稳步推进“腾冲市社会应急联动指挥”体系建设和“腾冲数字应急”建设。

7.强化宣传教育,加强应急值守,进一步营造良好应急管理舆论氛围。

制定全市宣传工作方案,围绕年度工作重点、专项宣传、主题宣传,灵活运用各类各级媒体平台,全方位、多层次报道全市应急管理各项工作举措和具体行动,充分展示全市机构改革成效和综合应急救援能力提升成果,塑造全市应急管理人的良好形象。切实健全完善应急值守工作制度规定,全面明确应急值守的工作规则、流程和要求,严格落实24小时人员在岗值班值守制度,对可能发生的突发事件早发现、早处置,力争把问题解决在基层一线和萌芽状态。同时,严格执行突发事件信息报告制度,及时准确地报告突发事件信息,确保信息报送的时效性。

8.强化基层党建,加强队伍建设,进一步打造业务精湛素质过硬队伍。

采取“走出去、请进来”等方式,加强应急系统人员教育培训,不断提升做好应急工作的履职能力和水平。以组织学习习近平考察云南时的重要讲话精神为核心,不断抓实机关基层党建和党员教育管理,“不忘初心、牢记使命”,切实巩固党建示范点建设成果,落实全面从严治党政治责任,始终保持惩治腐败高压态势,保持风清气正,做到清正廉洁。认真履行部门职责,坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战,抓实年度脱贫攻坚工作任务,完成市委、市政府安排的各项中心工作。打造一支“业务精湛、素质过硬、忠诚担当、清正廉明”的应急管理队伍。

9.强化疫情防控,抓实服务协调,进一步做好风险防控维护社会稳定。

做好疫情内控工作,确保应急队伍健康稳定,随时应对突发事件。做好企业复工复产安全生产,坚持服务和监管并重,全面安排落实好复工复产企业的安全生产监管工作,督促企业严格履行主体责任,科学制定复产复工方案,全面做好重大隐患排查和风险防控工作,全面保障和维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 17人,事业编制8人。在职实有50人,其中: 财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休2人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1453.08万元,其中:一般公共预算财政拨款1446.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转6.32万元。

与上年对比部门财务总收入增加922.97万元,增174.11%。其中:一般公共预算财政拨款与上年对比增加916.65万元,增172.92%,主要原因:根据腾机改发〔2019〕2号文件,2019年3月腾冲市林业局划转行政人员4人、腾冲市应急救援大队5人;腾机改发〔2019〕7号腾冲市民政局并入行政人员1人;腾委〔2019〕84号从公安局调入1人、蒲川乡政府调入1人、林业局调入1人、防震减灾局调入1人;腾委〔2019〕95号从水务局调入1人; 腾人社安字〔2019〕17号退役安置8人;并入腾冲市应急救援大队合同制队员45人,基本支出增加811.65万元。根据中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(腾办发〔2019〕36 号),对腾冲市应急管理局职能配置重新规定,新增职能10余项,项目支出增加105万元。上年结转6.32万元,与上年对比增加6.32万元,增100%,主要原因:结余资金为火灾救助金,2019年火灾发生户数减少,没有达到年初预算数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1453.08万元,其中:本年收入1446.76万元,上年结转6.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1446.76万元(本级财力1446.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加922.97万元,增174.11%。其中:一般公共预算财政拨款与上年对比增加916.65万元,增172.92%,主要原因:2019年机构改革增加在职人员21人,合同制队员45人,基本支出增加811.65万元;新增职能10余项,项目支出增加105万元。上年结转6.32万元,与上年对比增加6.32万元,增100%,主要原因:结余资金为火灾救助金,2019年火灾发生户数减少,没有达到年初预算数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1453.08万元。财政拨款安排支出 1446.76万元,其中基本支出1251.76万元项目支出195万元上年结转6.32万元。

与上年对比增加922.97万元,增174.11%,其中基本支出1251.76万元与上年对比增加811.65万元,增184.42%主要原因:2019年机构改革增加在职人员21人,合同制队员45人,工资福利支出增加632.9万元,商品和服务支出增加178.75万元项目支出195万元与上年对比增加105万元,增116.67%主要原因:2019年机构改革,新增职能10余项,增加防灾减灾资金120万元上年结转6.32万元。

基本支出情况。基本支出1251.76万元,其中:工资福利支出1029.46万元,占基本支出的82.24%;办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出222.23万元,占基本支出的17.75%。对个人和家庭的补助0.08万元,占基本支出的0.01%。基本支出变动原因如下:

1.工资福利支出2020年预算数1029.46万元,与上年对比增加632.9万元,增159.6%,主要原因:因机构改革,原林业局转入4人,应急救援大队转入事业人员5人、合同制队员45人,民政局转入1人,退伍安置8人,调入3人,工资福利支出增加

2.商品和服务支出2020年预算数222.23万元,与上年对比增加178.75万元,增411.11%,主要原因:因机构改革,原林业局转入4人,应急救援大队转入事业人员5人、合同制队员45人,民政局转入1人,退伍安置8人,调入3一般公用经费、交通费、工会费等增加。

项目支出情况。项目支出195万元。其中:本年本级财力安排195万元,本年国有资源(资产)有偿使用收入安排0万元,收费成本补偿0万元,本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因:本级财力安排2020年预算数195万元,比2019年下达数90万元增加105万元,增116.67%,具体情况如下:

1.因机构改革,新增职能10余项,增加6个项目,其中:火灾救助补助资金20万元,地质灾害应急处置补助资金30万元,腾冲市应急救援综合演练补助资金10万元,自然灾害救助补助资金100万元,森林火灾扑救应急处置补助资金15万元,消防救援应急处置补助资金10万元。

2.非税收入安排的支出项目减少1个80万元,因2020年非税收入安排的支出列入基本支出不做项目支出。

上年结转安排的支出6.32万元,与上年对比增加6.32万元,增100%,主要原因分析:结余资金为火灾救助金,2019年火灾发生户数减少,没有达到年初预算数。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.75万元,主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗31.19万元;210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗5.58万元;210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助16.88万元。主要用于在职及退休职工医疗保险缴费支出

3.224灾害防治及应急管理支出-22401应急管理事务-2240101行政运行618.85万元,主要用于行政人员工资福利支出554.3万元,对个人和家庭的补助0.08万元,商品和服务支出222.23万元;224灾害防治及应急管理支出-22401应急管理事务-2240106安全监管150万元,主要用于合同制队员住房公积金支出31万元,单位日常运行经费109万元,办公设备采购10万元;224灾害防治及应急管理支出-22401应急管理事务-2240109应急管理10万元,主要用于应急演练支出;224灾害防治及应急管理支出-22401应急管理事务-2240150事业运行373.51万元,主要用于事业人员及合同制队员工资福利支出324.75万元,商品和服务支出48.76万元;224灾害防治及应急管理支出-22401应急管理事务-2240199其他应急管理支出55万元,主要用于地质灾害应急应急处置资金30万元,森林火灾应急处置资金15万元,消防救援应急处置资金10万元。

4.224灾害防治及应急管理支出-22407自然灾害救灾及恢复重建支出-2240702地方自然灾害生活补助120万元,主要用于自然灾害救助资金100万元,火灾救助资金20万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资172.19万元(其中:基本支出172.19万元);

     2.30102津贴补贴254.06万元(其中:基本支出254.06万元);

3.30103奖金169.75万元(其中:基本支出169.75万元);

4.30107绩效工资39.30万元(其中:基本支出39.30万元);

      5.30108机关事业单位基本养老保险缴费65.75万元(其中:基本支出65.75万元);

6.30110职工基本医疗保险缴费36.77万元(其中:基本支出36.77万元);

7.30111公务员医疗补助缴费16.88万元(其中:基本支出16.88万元);

8.30112其他社会保障缴费5.87万元(其中:基本支出5.87万元);

9.30114医疗费6万元(其中:基本支出6万元);

10.30199其他工资福利支出262.87万元(其中:基本支出262.87万元);

11.30201办公费48.07万元(其中:基本支出30.07万元,项目支出18万元);

12.30202印刷费5万元(其中:基本支出5万元);

13.30205水费0.6万元(其中:基本支出0.6万元);

14.30206电费3万元(其中:基本支出3万元);

15.30207邮电费6万元(其中:基本支出3万元);

16.30211差旅费31万元(其中:基本支出10万元,项目支出21万元);

17.30213维修(护)费2万元(其中:基本支出2万元);

18.30214租赁费2万元(其中:项目支出2万元);

19.30215会议费1万元(其中:基本支出1万元);

20.30216培训费15万元(其中:基本支出15万元);

21.30217公务接待费8.6万元(其中:基本支出8万元,项目支出0.6万元);

22.30226劳务费38.06万元(其中:基本支出33.06万元,项目支出5万元);

23.30228工会经费20.83(其中:基本支出20.83万元);

24.30231公务用车运行维护费10.7万元(其中:基本支出10.7万元);

25.30239其他交通费53.97万元(其中:基本支出53.97万元);

26.30299其他商品和服务支出41.4万元(其中:基本支出23万元,项目支出18.4万元);

     27.30302退休费0.08万元(其中:基本支出0.08万元);

28.30306救济费40万元其中:项目支出40万元);

29.31002办公设备购置10万元其中:项目支出10万元);

    30.31008物资储备80万元其中:项目支出80万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

(二)与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目27个,采购预算资金9.96万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.3万元,较上年减少5.6万元,下降22.94%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

腾冲市应急管理局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

腾冲市应急管理局2020年公务接待费预算为8.6万元,较上年减少4.6万元,下降34.85%,国内公务接待批次为190次,共计接待950人次。

减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,严控“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为10.7万元,较上年减少1万元,下降8.55%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.7万元,较上年减少1万元,下降8.55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:认真落实压缩一般性支出相关要求,严格执行公务用车管理规定,确保公务用车购置和运行维护经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

自然灾害救助补助资金,预算安排资金100万元,2020年项目绩效年度目标为:

1.结合年度内上级下达补助资金和物资,统筹使用,做好灾区受灾群众因灾基本生活困难和冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,维护社会稳定。

2.及时足额发放救灾资金、物资,确保受灾困难群众基本生活和冬春期间基本生活及安全温暖过冬。

3.采购储备必要生活类救灾物资,保障突发自然灾害受灾困难群众基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。

项目绩效目标为:

1. 产出指标:救助受灾困难群众70000人;救助标注90/人;救助时间根据具体救助类别,按国家相关规定时限执行;投入资金100万元。

2.效益指标:通过实施救助帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活,促进灾区经济社会恢复正常。帮助受灾群众克服基本生活困难,保障受灾群众基本生活。实施有效救助,维护社会长期稳定。

    3.满意度指标:救助满意度≧95%;投诉率≦0.1%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2020年机关运行经费安排222.23万元,与上年对比增加178.75万元,增411.11%主要原因分析:一是2019年用于机关运行经费的非税收入安排的支出90万元,列入项目支出,未列入机关运行经费。二是2019年机构改革2019年机构改革增加在职人员21人,合同制队员45人,机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市应急管理局2020年部门预算表

(一)、部门财务收支总体情况表

(二)、部门收入总体情况表

(三)、部门支出总体情况表

(四)、部门财政拨款收支总体情况表

(五)、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

(六)、部门基本支出情况表

(七)、部门政府性基金预算支出情况表

(八)、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

(九)、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

(十)、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

(十一)、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

(十二)、对下转移支付绩效目标表

(十三)、部门政府采购情况表

监督索引号53052200434200111