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索引号 75719027-2-/2022-0225001 发布机构 腾冲市应急管理局
公开目录 财政预决算 发布日期 2022-02-25 16:50:27
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腾冲市应急管理局2022年部门预算编制说明

监督索引号53052203200500000

腾冲市应急管理局2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设,负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3支综合性救援队伍,强化应急救援力量和装备等建设,提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和市委、市政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

腾冲市应急管理局设1个政治部,1个事业单位应急救援大队,12个内设机构,包括:基层党建办公室、办公室、应急指挥中心、风险监测和综合救灾减灾股、火灾救援管理股、水旱和地质灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、安全生产执法监察大队、政策法规和科技信息股、装备财务股。

)重点工作概述

学习贯彻习近平总书记关于应急管理和安全生产重要论述,增强抓好应急管理和安全生产的责任感和紧迫感,提升防范能力,强化宣传教育,认真谋划应急管理“十四五”规划编制,推进应急管理工作取得新成效。

一是做到责权并重,严格落实应急管理责任。全面提高突发事件联动应对能力,切实修订完善相关应急预案,推进应急管理体制机制建设。健全完善应急联动制度,建立各应急管理主体之间的合作与协同,优化应急资源配置,提高应急效率,形成防范应对突发事件的强大合力,形成“反应灵敏、指挥统一、责任明确”的整体应急机制。组织、协调区域内相关单位负责人、专家和应急队伍参与应急处置工作。建立区域协调联动工作网络,制定完善应急联动工作规范。对容易发生事故的辖重点部位、环节,反复督促检查,一抓到底,严防死守,杜绝隐患。

二是实施协调联动,加强应急管理各项保障。积极协调联系财政部门强化应急救援资金保障,强化应急物资储备,做好区域内应急物资保障规划,监督指导各相关联动单位做好针对性生产、储存保障准备。以消防救援大队和森林消防中队、应急救援大队“三支队伍”为主力军实施好相关应急救援处置工作。着力加强对地震、地质灾害、森林火灾、民房火灾、环境污染、反暴防恐等灾害(事件)的联动应急处置。

三是增强防范意识,抓实综合防灾减灾救灾。统筹协调各涉灾部门进一步健全完善应急管理和防灾减灾救灾各方面、各环节的协同工作机制,着力抓好森林草原火灾扑救、民房消防火灾防控、防汛抗旱、防洪防涝、地质灾害防范、抗震救灾和物资储备等工作,全面组织抓好应急救援实战演练,注意总结评估演练情况和经验,查找不足和问题。抓实全市防灾减灾救灾等工作,做好应急救援处置等各项准备工作,保障人民群众生命财产安全。抓好全市第一次自然灾害综合风险普查工作的牵头汇总工作。

四是提升保障能力,强化应急值守信息报送。切实健全完善应急值守工作制度,全面明确应急值守的工作规则、流程和要求,严格落实24小时人员在岗值班值守制度,对可能发生的突发事件早发现、早处置,力争把问题解决在基层一线和萌芽状态。同时,严格执行突发事件信息报告制度,统一口径、及时准确地报告突发事件信息,确保信息报送的时效性。

五是提升监管水平,统筹谋划综合安全生产。深化安全生产大检查和“打非治违”等工作,推进安全生产领域改革发展,推动城市安全发展。深入实施推进抓好全市安全生产专项整治三年行动集中攻坚各项工作,着力抓好全市非煤矿山,危险化学品和烟花爆竹、工贸企业和重点项目建设安全监管,提升安全监管执法能力水平,推进落实政府安全生产主体责任,督促指导生产经营单位企业全面落实安全生产主体责任,推进企业实现本质安全。充分发挥市安委办协调作用,突出重点行业领域安全监管,排查整改安全隐患,加强全市应急管理和综合安全生产监管工作,保障人民群众生命财产安全,坚决遏制较大以上生产安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制17人,工勤人员编制0人,事业编制14人。在职实有56人,其中:财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制7辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16,470,546.25元,其中:一般公共预算15,712,860.96元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入757,685.29元,上年结转结余0元。

与上年对比减少11,200,173.18元,下降40.48%,主要原因是上年有项目经费结转结余9,803,108.29元,本年无上年结转结余;人员经费减少1,189,190.74元;公用经费减少96,619.44元;项目经费减少868,940.00元。其中:一般公共预算减少2,154,750.18元,下降12.06%,主要原因是年度绩效考核减少611,000.00元,政府性绩效工资减少547,500.00元,上年退休3人人员经费和公用经费支出减少,森林火灾扑救应急处置补助资金减少100,000.00元,购置应急救援服、防火服及被褥补助资金减少300,000.00元,消防安全宣传及消防救援应急处置专项资金减少100,000.00元,指挥中心信息化平台建设专项资金减少100,000.00元,腾冲市应急救援综合演练补助资金减少50,000.00元,腾冲市本级救灾应急物资储备管理费专项资金减少110,000.00元;政府性基金0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;财政专户管理资金收入0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业收入0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业单位经营收入0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;上级补助收入0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;附属单位上缴收入0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;其他收入增加757,685.29元,增长100%,主要原因是单位收到的物资采购保证金、食堂饭卡收入、出差缴纳伙食费等往来款纳入2022年预算;上年结转结余0元,减少9,803,108.29元,下降100%,主要原因是上年有项目经费结转结余9,803,108.29元,本年无上年结转结余。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15,712,860.96元,其中:本年收入15,712,860.96元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,712,860.96元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,154,750.18元,下降12.06%,主要原因是人员经费减少1,189,190.74元;公用经费减少96,619.44元;项目经费减少868,940.00元。其中:本年收入中,一般公共预算财政拨款减少2,154,750.18元,下降12.06%,主要原因是年度绩效考核减少611,000.00元,政府性绩效工资减少547,500.00元,上年退休3人人员经费和公用经费支出减少,森林火灾扑救应急处置补助资金减少100,000.00元,购置应急救援服、防火服及被褥补助资金减少300,000.00元,消防安全宣传及消防救援应急处置专项资金减少100,000.00元,指挥中心信息化平台建设专项资金减少100,000.00元,腾冲市应急救援综合演练补助资金减少50,000.00元,腾冲市本级救灾应急物资储备管理费专项资金减少110,000.00元;政府性基金预算财政拨款0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益财政拨款0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16,470,546.25元,与上年对比减少11,200,173.18元,下降40.48%,主要原因是上年有项目经费结转结余9,803,108.29元,本年无上年结转结余;人员经费减少1,189,190.74元;公用经费减少96,619.44元;项目经费减少868,940.00元。财政拨款安排支出15,712,860.96元,与上年对比减少2,154,750.18元,下降12.06%,主要原因是年度绩效考核减少611,000.00元,政府性绩效工资减少547,500.00元,上年退休3人人员经费和公用经费支出减少,森林火灾扑救应急处置补助资金减少100,000.00元,购置应急救援服、防火服及被褥补助资金减少300,000.00元,消防安全宣传及消防救援应急处置专项资金减少100,000.00元,指挥中心信息化平台建设专项资金减少100,000.00元,腾冲市应急救援综合演练补助资金减少50,000.00元,腾冲市本级救灾应急物资储备管理费专项资金减少110,000.00元。其中:基本支出12,967,860.96元,与上年对比减少1,285,810.18元,下降9.02%,主要原因是年度绩效考核减少611,000.00元,政府性绩效工资减少547,500.00元,上年退休3人人员经费和公用经费支出减少;项目支出2,745,000.00元,与上年对比减少868,940.00元,下降24.04%,主要原因是森林火灾扑救应急处置补助资金减少100,000.00元,购置应急救援服、防火服及被褥补助资金减少300,000.00元,消防安全宣传及消防救援应急处置专项资金减少100,000.00元,指挥中心信息化平台建设专项资金减少100,000.00元,腾冲市应急救援综合演练补助资金减少50,000.00元,腾冲市本级救灾应急物资储备管理费专项资金减少110,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出885,353.28元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2.2100410突发公共卫生事件应急处理支出90,000.00元。主要用于疫情防控应急物资拉运装卸费。

3.2101101行政单位医疗349,958.17元。主要用于行政人员医疗保险缴费。

4.2101102事业单位医疗80,573.18元。主要用于事业人员医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助203,476.23元。主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费。

6.2240101行政运行5,975,757.27元。主要用于人员经费支出5,014,128.35元;公用经费保运转支出961,628.92元。

7.2240150事业运行3,972,742.83元。主要用于人员经费支出3,541,539.07元;公用经费保运转支出431,203.76元。

8.2240199其他应急管理支出1,500,000.00元。主要用于人员经费支出合同制队员住房公积金240,000.00元,合同制队员单位补助工资13,500.00元,职工意外伤害险60,000.00元,残疾人就业保障金65,000.00元,职工体检费65,000.00元;公用经费保运转支出908,000.00元。

9.2240699其他自然灾害防治支出200,000.00元。主要用于火灾救助资金支出。

10.2240703自然灾害救灾补助800,000.00元。主要用于自然灾害救助资金200,000.00元,应急救灾物资采购600,000.00元。

11.2249999其他灾害防治及应急管理支出1,655,000.00元。主要用于农村民房灾害保险政府补助1,455,000.00元,防汛抗旱、地质灾害应急应急处置200,000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.基本支出12,967,860.96元。

(1)工资和福利支出10,667,028.28元,其中:30101基本工资2,056,104.00元、31012津贴补贴3,395,316.00元、30103奖金153,936.00元、30107绩效工资476,802.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费885,353.28元、30110职工基本医疗保险缴费430,531.35元、30111公务员医疗补助缴费203,476.23元、30112其他社会保障缴费86,257.10元、30199其他工资福利支出2,979,252.32元。

(2)商品和服务支出2,186,932.68元,其中:30201办公费165,500.00元、30202印刷费80,000.00元、30205水费18,000.00元、30206电费73,071.36元、30207邮电费50,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30213维修(护)费10,000.00元、30215会议费5,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费30,000.00元、30226劳务费108,000.00元、30227委托业务费283,600.00元、30228工会经费202,676.32元、30231公务用车运行维护费196,000.00元、30239其他交通费用693,660.00元、30299其他商品和服务支出121,425.00元。

(3)资本性支出113,900.00元,其中:31002办公设备购置110,900.00元、31003专用设备购置3,000.00元。

2.项目支出2,745,000.00元。

(1)商品和服务支出1,745,000.00元,其中:30211差旅费10,000.00元、30214租赁费25,000.00元、30226劳务费65,000.00元、30227委托业务费1,455,000.00元、30299其他商品和服务支出190,000.00元。

(2)对个人和家庭补助支出400,000.00元,其中:30306救济费400,000.00元。

(3)资本性支出600,000.00元,其中:31008物资储备600,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,政府采购预算总额1,917,500.00元,其中:政府采购货物预算131,900.00元、政府采购服务预算1,785,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226,000.00元,较上年减少25,000.00元,下降9.96%,减少的主要原因是厉行节约,压缩开支,严控“三公”经费支出,严格公务接待及公务用车使用审批,严控公务接待费用、公务用车费用,因此今年安排减少。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

腾冲市应急管理局部门2022年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平的原因是近年来无此项目预算支出。

(二)公务接待费

腾冲市应急管理局部门2022年公务接待费预算为30,000.00元,与上年持平,国内公务接待批次为110次,共计接待420人次。

与上年持平的原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公务接待审批,严控公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为196,000.00元,较上年减少25,000.00元,下降11.31%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费196,000.00元,较上年减少25,000.00元,下降11.31%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是厉行节约,压缩开支,严格公务用车使用审批,严控公务用车费用,因此今年安排减少。其中:公务用车购置费与上年持平的原因是年来无公务用车购置费预算支出;公务用车运行维护费上年减少的原因是厉行节约,压缩开支,严格公务用车使用审批,严控公务用车费用,因此今年安排减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)重点项目预算绩效目标

民房灾害保险专项资金,预算安排资金1,455,000.00元,项目绩效年度目标为:

为全市辖区内农村户口常住居民的生活住房(即正房)进行农村民房灾害保险投保。

项目绩效目标为:

1.产出指标:

数量指标:全市农村居民住房投保户数覆盖率100%(具体户数依据当年度全市农村居民实际户数确定)。

质量指标:投保对象、住房基础信息准确率100%。符合理赔规定的保险事故赔付率100%。

时效指标:上年度12月31日前完成本年度全市农村民房灾害保险投保工作。保险期限1年(当年度1月1日至12月31日)。

成本指标:根据初步摸底调查,2022年全市农村居民户数约14.55万户,需安排农村民房灾害保险资金约1,455,000.00元。

2.效益指标:

经济效益指标:农村居民住房灾后恢复重建保障能力得到提升,有效降低群众灾害损失。

社会效益指标:全市农村居民灾害保险意识进一步提升,农村居民住房抗灾风险能力增强。

可持续效益指标:维护社会长期稳定。

3.满意度指标:群众满意度≧90%;投诉率≦0.5%。

(二)预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2:腾冲市应急管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

8.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局部门2022年机关运行经费安排2,300,832.68元,主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出,以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年预算减少96,619.44元,下降4.03%。减少的原因是:办公费预算较上年减少193,460.00元,减少原因是厉行节约压减办公经费支出;印刷费较上年增加50,000.00元,增加原因是本年增加全国第一次自然灾害风险普查项目,需要印制风险普查材料;水费较上年增加12,000.00元,增加原因是应急救援大队原与市林草局共用水表,现水表分开核算;电费较上年增加41,071.36元,增加原因是上年电费预算不足欠缴电费21,071.36元;邮电费预算与上年持平无变化;差旅费预算较上年减少30,000.00元,减少的原因是因疫情防控上级会议以视频会议为主,参会人员出差次数有所减少;维修(护)费预算较上年减少25,000.00元,减少的原因是本年无大型修缮计划;会议费预算较上年减少5,000.00元,减少原因是厉行节约精减会议;培训费预算较上年减少60,000.00元,减少原因是本年度培训计划减少;公务接待费预算与上年持平无变化;劳务费预算较上年减少52,000.00元,减少原因是财力不足减少支出;委托业务费预算较上年增加13,600.00元,增加原因是上年未支付保安服务费13,600.00元;工会经费预算较上年减少3,310.80元,减少原因是上年工会会员减少3人;公务用车运行维护费预算较上年减少25,000.00元,减少原因是厉行节约,压缩开支,严格公务用车使用审批,严控公务用车费用,因此今年安排减少;其他交通费用较上年增加71,460.00元,增加原因是增加疫情防控拉运应急物资皮卡车租赁费;其他商品和服务支出减少4,850.00元,减少原因是厉行节约,压缩经费开支。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,腾冲市应急管理局部门资产总额14,630,260.05元,其中,流动资产4,907,685.29元,固定资产9,722,573.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加3,432,779.35元,其中固定资产减少644,147.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市应急管理局2022年部门预算表

具体详见附件1:腾冲市应急管理局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200500111