| 索引号 | 73120060-4-04_A/2017-0314002 | 发布机构 | 腾冲市信访局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-02-08 10:59:02 |
| 文号 | 浏览量 |
| 附件1-1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 一、本年收入 | 2,417,216.92 | 一、本年支出 | 2,487,216.92 |
| (一)一般公共预算 | 2,417,216.92 | (一)一般公共服务支出 | 2,253,200.72 |
| 1、本级财力 | 2,417,216.92 | (二)外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八)社会保障和就业支出 | 234,016.20 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、上年结转 | 70,000.00 | (十)节能环保支出 | |
| (十一)城乡社区支出 | |||
| (十二)农林水支出 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)国土海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | |||
| (二十)粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)预备费 | |||
| (二十二)其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 2,487,216.92 | 支出总计 | 2,487,216.92 |
| 附件1-2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2,417,216.92 | 2,007,216.92 | 410,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,183,200.72 | 1,773,200.72 | 410,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,183,200.72 | 1,773,200.72 | 410,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,413,200.72 | 1,413,200.72 | |
| 2010308 | 信访事务 | 710,000.00 | 300,000.00 | 410,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,016.20 | 234,016.20 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234,016.20 | 234,016.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,016.20 | 234,016.20 | |
| 附件1-3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 本年合计 | 本年本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 合计 | 2,007,216.92 | 2,007,216.92 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,404,097.20 | 1,404,097.20 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 400,140.00 | 400,140.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 736,596.00 | 736,596.00 | |||||
| 30103 | 奖金 | 33,345.00 | 33,345.00 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234,016.20 | 234,016.20 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 603,119.72 | 603,119.72 | |||||
| 30201 | 办公费 | 231,875.00 | 231,875.00 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 22,734.72 | 22,734.72 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,190.00 | 60,190.00 | |||||
| 30239 | 其他交通费用 | 133,800.00 | 133,800.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,520.00 | 1,520.00 | |||||
| 附件1-4 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 附件1-5 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 一、一般公共预算 | 2,417,216.92 | (一)一般公共服务支出 | 2,253,200.72 |
| 二、政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
| 四、事业收入 | (四)公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | (五)教育支出 | ||
| 六、其他收入 | (六)科学技术支出 | ||
| (七)文化体育与传媒支出 | |||
| (八)社会保障和就业支出 | 234,016.20 | ||
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | |||
| (十)节能环保支出 | |||
| (十一)城乡社区支出 | |||
| (十二)农林水支出 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||
| 本年合计 | 2,417,216.92 | (十四)资源勘探信息等支出 | |
| 上年结余 | 70,000.00 | (十五)商业服务业等支出 | |
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)国土海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | |||
| (二十)粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)预备费 | |||
| (二十二)其他支出 | |||
| 收入总计 | 2,487,216.92 | 支出总计 | 2,487,216.92 |
| 附件1-6 | |||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
上年结余 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 2,487,216.92 | 2,417,216.92 | 70,000.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,253,200.72 | 2,183,200.72 | 70,000.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,253,200.72 | 2,183,200.72 | 70,000.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,413,200.72 | 1,413,200.72 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | 780,000.00 | 710,000.00 | 70,000.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,016.20 | 234,016.20 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234,016.20 | 234,016.20 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,016.20 | 234,016.20 | ||||||
| 附件1-7 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,487,216.92 | 2,007,216.92 | 480,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,253,200.72 | 1,773,200.72 | 480,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,253,200.72 | 1,773,200.72 | 480,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,413,200.72 | 1,413,200.72 | |
| 2010308 | 信访事务 | 780,000.00 | 300,000.00 | 480,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,016.20 | 234,016.20 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 234,016.20 | 234,016.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,016.20 | 234,016.20 | |
| “三公”经费预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中:公务接待费支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 金额 | 对应项目支出名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 金额 | 对应项目支出名称 | ||||||||||||||
| 金额 | 对应项目支出名称 | 金额 | 对应项目支出名称 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 腾冲市人民政府信访局 | 135,190.00 | 135,190.00 | 60,190.00 | 60,190.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||||||||
| 腾冲市人民政府信访局 | 135,190.00 | 135,190.00 | 60,190.00 | 60,190.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 135,190.00 | 135,190.00 | 60,190.00 | 60,190.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 135,190.00 | 135,190.00 | 60,190.00 | 60,190.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 45,190.00 | 45,190.00 | 40,190.00 | 40,190.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
| 08 | 信访事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||