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索引号 01526035-8-06_B/2016-0203004 发布机构 腾冲市林业和草原局
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-02-03 15:33:53
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腾冲市林业局苏江林场2016年部门预算基本情况公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              (一)主要职责

              (二)人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              (一)基本支出情况

              (二)项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出

 

腾冲市林业局苏江林场2016年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015448号)编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

(一)部门主要职责

苏江林场位于腾冲县猴桥镇下街村,距离县城54公里,是执行财政全额供养的事业单位。

苏江林场经营管护面积25979.8公顷,国家级公益林面积261,995.00亩,占林场总面积的60%以上,由于林区分散,点多面广线长,林区管护营林点、管护人员多,林区森林防火通道多,维修难度大,林区工作人员工作生活条件艰苦。

林场主要职责:依法对辖区内的森林资源实施保护管理,以营林、护林为主,抚育采伐为辅,大力发展多种经营,以林下经济发展为主,培育珍贵用材树种,完成国有林场经营转型,实现产业结构优化调整。

   (二)人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,是腾冲市林业局苏江林场,其他事业单位 1个。部门在职实有人数69人,其中:行政 0人,事业 41人,工勤 0 人;离退休人员 28人,其中:离休0人,退休28人;在编实有车辆 4辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入850.77万元,其中:财政拨款850.77万元。2016年部门预算总支出850.77 万元,其中:基本支出 790.49万元,项目支出60.28万元。

(一)基本支出情况

2016年基本支出790.49万元,其中451.73万元主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费和开展多种经营;另外338.76万元用于林场大坡脚迁建点房建设。合计占预算支出的92.91%。

二)项目支出情况   

2016年项目支出60.28万元,主要用于保障苏江林场为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的7.09%。具体项目如下: 1. 腾冲县2012年木材战略储备基地试点建设项目工程37.2万元;2. 腾冲县2013年低效林改造项目16.96万元;3. 腾冲县2014年低效林改造项目6.12万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额10.19万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.69万元,公务接待费支出0.5万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.81万元,减少的主要原因是:加强管理,严格控制三公经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年因公出国(境)0次,出国(境)0 人。因公出国(境)费 0万元,比2015年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0 辆,公务用车购置及运行维护费 9.69万元。其中:购置费0万元,比2015年预算增加/减少0 万元,具体购置车辆原因:无 ;运行维护费9.69万元,比2015年预算减少0.51万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年公务接待费开支0.5 万元,主要用于业务座谈购置物品等支出,比2015年预算减少1.3万元,增减原因是严控支出管理。