索引号 | 01526035-8-06_B/2016-0203006 | 发布机构 | 腾冲市林业和草原局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-02-03 16:58:05 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2016年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年收支总表
表二、2016年收入预算总表
表三、2016年支出预算总表
表四、2016年一般公共预算支出表
表五、2016年一般公共预算基本支出表
表六、2016年项目支出预算表
表七、政府性基金预算支出表
表八、2016年单位基本情况表
表九、2016年公共预算“三公经费”预算支出表
腾冲市林业局古永林场2016年部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
依法对辖区内的森林资源实施保护管理,以营林、护林为主,抚育采伐为辅,大力发展多种经营,以林下经济发展为主,培育珍贵用材树种,完成国有林场经营转型,实现产业结构优化调整。
(二)人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,是腾冲市林业局古永林场,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。部门在职实有人数35人,其中:行政0人,事业35人,工勤0人;离退休人员17人,其中:离休0人,退休0人;在编实有车辆4辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入 346.35万元,其中:财政拨款346.35万元。2016年部门预算总支出346.35万元,其中:基本支出316.35万元,项目支出30万元。
(一)基本支出情况
2016年基本支出316.35万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的91.34%。
(二)项目支出情况
2016年项目支出30万元,主要用于保障林场为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出 8.66%。具体项目如下:1. 腾冲县2013年低效林改造项目17.86万元;2. 腾冲县2014年低效林改造项目12.14万元。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额10.98万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.98万元,公务接待费支出1万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.52万元,减少的主要原因是:按规定严格控制经费支出。
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比2015年预算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费9.98万元。其中:购置费0万元,运行维护费9.98万元,比2015年预算减少0.52万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待费开支1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2015年预算增加/减少0万元。