财政拨款收支预算总表 |
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单位:元 |
一、本年收入 |
706,514.27 |
一、本年支出 |
706,514.27 |
(一)一般公共预算 |
706,514.27 |
(一)一般公共服务支出 |
594,143.37 |
1、本级财力 |
706,514.27 |
(二)外交支出 |
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2、专项收入 |
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(三)国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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(四)公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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(五)教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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(六)科学技术支出 |
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6、国有资源(资产)有偿使用收入 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算 |
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(八)社会保障和就业支出 |
112,370.90 |
(三)国有资本经营预算 |
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(九)医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探信息等支出 |
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(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
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(十七)援助其他地区支出 |
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(十八)国土海洋气象等支出 |
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(十九)住房保障支出 |
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(二十)粮油物资储备支出 |
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(二十一)预备费 |
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(二十二)其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
706,514.27 |
支出总计 |
706,514.27 |
一般公共预算支出表 |
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单位:元 |
功能分类科目 |
2017年预算数 |
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
594,143.37 |
594,143.37 |
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20113 |
商贸事务 |
594,143.37 |
594,143.37 |
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2011350 |
事业运行 |
594,143.37 |
594,143.37 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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合计 |
706,514.27 |
706,514.27 |
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基本支出预算表 |
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单位:元 |
经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
301 |
工资福利支出 |
674,225.38 |
674,225.38 |
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30101 |
基本工资 |
193,920.00 |
193,920.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
295,332.00 |
295,332.00 |
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30103 |
奖金 |
16,160.00 |
16,160.00 |
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30107 |
绩效工资 |
56,442.48 |
56,442.48 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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302 |
商品和服务支出 |
32,288.89 |
32,288.89 |
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30201 |
办公费 |
12,375.00 |
12,375.00 |
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30205 |
水费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
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30211 |
差旅费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
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30217 |
公务接待费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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30228 |
工会经费 |
10,913.89 |
10,913.89 |
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合计 |
706,514.27 |
706,514.27 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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部门收支总表 |
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单位:元 |
一、一般公共预算 |
706,514.27 |
(一)一般公共服务支出 |
594,143.37 |
二、政府性基金预算 |
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(二)外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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(三)国防支出 |
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四、事业收入 |
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(四)公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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(五)教育支出 |
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六、其他收入 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
112,370.90 |
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(九)医疗卫生与计划生育支出 |
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探信息等支出 |
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|
(十五)商业服务业等支出 |
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|
(十六)金融支出 |
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|
(十七)援助其他地区支出 |
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(十八)国土海洋气象等支出 |
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(十九)住房保障支出 |
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(二十)粮油物资储备支出 |
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(二十一)预备费 |
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(二十二)其他支出 |
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收入总计 |
706,514.27 |
支出总计 |
706,514.27 |
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部门收入总表 |
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单位:元 |
科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
科目编码 |
科目名称 |
201 |
一般公共服务支出 |
594,143.37 |
594,143.37 |
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20113 |
商贸事务 |
594,143.37 |
594,143.37 |
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2011350 |
事业运行 |
594,143.37 |
594,143.37 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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合计 |
706,514.27 |
706,514.27 |
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部门支出总表 |
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单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
594,143.37 |
594,143.37 |
|
20113 |
商贸事务 |
594,143.37 |
594,143.37 |
|
2011350 |
事业运行 |
594,143.37 |
594,143.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112,370.90 |
112,370.90 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112,370.90 |
112,370.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,370.90 |
112,370.90 |
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合计 |
706,514.27 |
706,514.27 |
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附件2. |
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2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 |
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部门:腾冲市商务局猴桥口岸管理中心 |
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单位:元 |
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项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
3000 |
3000 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
3000 |
3000 |
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3.公务用车购置及运行 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行费 |
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