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索引号 01526101-9-06_A/2018-0227010 发布机构 腾冲市农业农村局
公开目录 财政预决算 发布日期 2018-02-22 10:15:16
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腾冲市水产工作站2018年部门预算公开

腾冲市水产工作站2018年部门预算公开

        目录

            一、基本职能及主要工作

            (一)部门主要职责

             (二)机构设置情况

            )重点工作概述

         二、预算单位基本情况

         三、预算单位收入情况        

          (一)部门财收入情况

        (二)财政拨款收入情况   

         四、预算单位支出情况    

         (一)本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

       (二)本年本级财力安排支出按经济科目分类情 

     对下项转移支付情况

         、政府采购预算情况              

     七、预算收支增减变化情况说明

         八、“三公”经费预算情况

         、其他公开信息

        (一)专业名词解释

         (二)机关运行经费安排

         (三)国有资产占用情况

 

 

 

 

腾冲市水产工作站2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广与培训,还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护。

(二)机构设置情况

我单位属财政全额供给的事业单位。部门在职实有13人,财政全供养13人,无离休退休人员。实有车辆1辆。

)重点工作概述

负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广,还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖,槟榔江国家级水产种质资源保护区增殖站建设及管理。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,即腾冲市水产工作站。其中: 财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职实有13人,其中:财政全供养13人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财收入情况

2018年腾冲市水产工作站部门财政总收入144.67万元,其中:一般公共预算144.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入144.67万元,其中,本年收入144.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款144.67万元(本级财力144.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元,其他非税收入安排支出0万元。

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出144.67万元。财政拨款安排支出144.67万元,其中,基本支出144.67元,项目支出0万元。

(一)本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分(基本支出144.67万元,项目支出0),2080505社会保障和就业支出22.55主要用于机关事业单位基本养老保险支出, 2130104事业运行120.35主要用于事业单位人员工资支出;2130106科技转化与推广服务1.77主要用于渔业新品种试验田租赁费。 

(二)本年本级财力安排支出按经济科目分类情

按经济科目分组(基本支出144.67万元,项目支出0), 其中:工资福利支出135.27万元,包括基本工资55.32万元、津贴补贴27.03万元、奖金4.61万元、绩效工资25.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元;商品和服务支出9.40万元,包括印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费2.48万元、工会经费2.17万元、公务用车运行维护费2.38万元,租赁费1.77万元。

、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年用于保障单位正常运转基本支出144.67万元,与上年对比增10.7万元,增加变化的原因主要是人员工资调整。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.38万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 2.38万元,公务接待费支出 0万元。 “三公”经费预算数与上年预算数相比无增减变化。

(一)因公出国(境)费

2018年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元。与上年相比无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年没有购置公务用车。公务用车购置及运行维护费 2.38万元。其中:购置费 0 万元,与上年相比无增减变化。运行维护费2.38万元,与上年相比无增减变化,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2018年公务接待费开支 0 万元,与上年相比无增减变化。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的三公经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4.“三公经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费 0万元,与上年相比无增减变化。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

                             腾冲市水产工作站

2018年2月14日