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索引号 01526036-6/20231016-00001 发布机构 腾冲市交运局
公开目录 “三公”经费信息 发布日期 2023-10-16 10:27:59
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腾冲市交通运输局(本级)2022年度“三公经费”决算公开

腾冲市交通运输局(本级)2022年度

“三公”经费决算公开

一、2022年度腾冲市交通运输局(本级)财政拨款三公经费支出决算为83,205.92其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算81,165.92元,占总支出决算的97.55%;公务接待费支出决算2,040.00元,占总支出决算的2.45%,具体是国内接待费支出决算2,040.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

二、腾冲市交通运输局(本级)2022年度财政拨款三公经费支出年初预算为95,500.00元,支出决算为83,205.92元,完成年初预算的87.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为81,165.92元,完成年初预算的94.93%;公务接待费支出决算为2,040.00元,完成年初预算的20.4%2022年度财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:未充分考虑受新冠肺炎疫情的影响,当年上级部门对本单位应进行的公务活动会受阻,公务接待任务减少,未能合理预估接待费费用,从而导致三公经费支出决算数小于年初预算数。按项目具体分析如下:

1.2022年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.0元,与年初预算无增减变动。原因是:2022年我单位无因公出国(境)计划,年初未安排预算支出,本年也无相关业务费用发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为85,500.00元,支出决算数为81,165.92元,完成预算的94.93%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为85,500.00元,支出决算数为81,165.92元,完成预算的94.93%。支出决算数小于预算数的主要原因是:本单位继续加强公务用车管理,根据用车实际和车辆现状,要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为10,000.00元,支出决算为2,040.00元,完成预算的20.4%。支出决算数小于预算数的主要原因是:未充分考虑受新冠肺炎疫情的影响,上级部门应莅临本单位对交通运输行业进行检查、调研、指导的公务活动大多转变为视频会议,导致当年公务接待任务减少,相应接待费支出减少,从而导致公务接待费决算数小于预算数。

三、2022年度财政拨款三公经费支出决算数比上年减少19,170.79元,下降18.73%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少9,805.79元,下降10.78%;公务接待费支出决算减少9,365.00元,下降82.11%2022年度财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:根据公务用车实际和车辆现状,对公务用车出行严格管理,合理有效控制车辆行运维费支出,同时受新冠肺炎疫情的影响,当年上级部门对本单位应进行的公务活动会受阻,公务接待任务减少,公务接待费支出大幅下降,从而导致三公经费支出较去年有较大幅度的下降。按项目具体分析如下:

1.2022年因公出国(境)费支出支出决算为0.00元,较上年支出无增减变动。原因是:2022年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算81,165.92元,较上年支出减少9,805.79元,降幅10.78%。其中:公务用购置费决算支出0.00元,与上年持平,原因是本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为81,165.92元,较上年减少9,805.79元,降幅10.78%。公务用车运行经费支出减少的原因是根据单位公务用车实际和车辆现状,对公务用车出行严格管理,合理有效控制车辆行运维费支出,当年公务用车大修频率减少,修理费支出减少导致。

3.2022年公务接待支出决算2,040.00元较上年减少9,365.00元,下降82.11%,公务接待支出减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,上级部门对本单位进行的检查督查、调研等公务活动减少,接待任务减少,导致接待支出较去年大幅下降。

四、财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作,对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动,用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。