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索引号 01526036-6/20251020-00002 发布机构 腾冲市交运局
公开目录 “三公”经费信息 发布日期 2025-10-20 09:57:03
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腾冲市地方公路管理段2024年度“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2024年度“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元,决算为47,802.62元,完成年初预算的96.57%;支出决算较上年增加701.04元,增长1.49%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元,决算为46,482.62元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.24%,完成年初预算的97.86%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,320.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.76%,完成年初预算的66.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,618.04元,增长3.61%;公务接待费支出决算较上年减少917.00元,下降40.99%;具体是国内接待费支出决算1,320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少917.00元,下降40.99%;国(境)外接待费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元,支出决算为47,802.62元,完成年初预算的96.57%,支出决算较上年增加701.04元,增长1.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元,决算为46,482.62元,完成年初预算的97.86%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,320.00元,完成年初预算的66.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出(厉行节约,严控开支)。

1.2024年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为47,500.00元,支出决算数为46,482.62元,较年初预算减少1,017.38元。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车,与年初预算无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元,支出决算数为46,482.62元,完成预算的97.86%,较年初预算减少1,017.38元。支出决算数小于预算数的主要原因:我部门继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为2,000.00元,支出决算为1,320.00元,完成预算的0.66%。支出决算数小于预算数的主要原因:接待任务减少,加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1,618.04元,增长3.61%;公务接待费支出决算减少917.00元,下降40.99%,具体是国内接待费支出决算1,320.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出;因农村公路养护原因,使用公务用车次数频率增加,导致油费、过路费支出增加。

1.2024年因公出国(境)费支出支出决算为0.00元,较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算46,482.62元,较上年支出增加1,618.04元,增幅3.61%。其中:公务用购置费决算支出0.00元,与上年持平,本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为46,482.62元,较上年增加1,618.04元,增幅3.61%。公务用车运行经费支出增加的原因:因农村公路养护原因,使用公务用车次数频率增加,导致油费、过路费支出增加。

3.2024年公务接待支出决算1,320.00元,较上年减少917.00元,下降40.99%,公务接待支出减少的主要原因是:因为接待任务减少,本着厉行节约反对浪费,量入为出的原则,我单位建立健全公务接待工作长效机制,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用,严格监督问责,进一步压缩公务接待支出,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路的管理及养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(二)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。