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索引号 01526036-6/20251024-00004 发布机构 腾冲市交运局
公开目录 “三公”经费信息 发布日期 2025-10-24 10:33:29
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腾冲市交通运输局(汇总)2024年 部门决算“三公”经费编制说明

一、2024年度“三公”经费支出总体情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,000.00元,决算为475,068.04元,完成年初预算的334.55%;支出决算较上年增加330,083.19元,增长227.67%。财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是:2024年购置公务用车1辆,导致公务用车购置费增加,且该项费用未纳入年初预算。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为339,600.00元,年初未安排预算,占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.48%,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元,决算为130,210.04元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.41%,完成年初预算的97.90%;公务接待费支出年初预算为9,000.00元,决算为5,258.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.11%,完成年初预算的58.42%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年纯增339,600.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,451.81元,下降4.72%;公务接待费支出决算较上年减少3,065.00元,下降36.83%,具体是国内接待费支出决算5,258.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,065.00元,下降36.83%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,000.00元,支出决算为475,068.04元,完成年初预算的334.55%,支出决算较上年增加330,083.19元,增长227.67%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算对比情况一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为339,600.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元,决算为130,210.04元,完成年初预算的97.90%;公务接待费支出年初预算为9,000.00元,决算为5,258.00元,完成年初预算的58.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:一是根据政府部门批复,同意购置公务用车1辆,需预付购置费339,600.00元未纳入年初预算;二是本单位在保障交通运输部门股室有序开展工作业务的情况下,进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气,要求全年“三公”经费支出有所压减,公务接待费支出和公务用车运行维护费支出不能超年初预算数。

1.因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,较上年无增减变动。原因是:本部门无因公出国(境)计划,年初未安排预算支出,本年也无相关业务费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为133,000.00元,决算为469,810.04元,完成年初预算数的353.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增购置公务用车1辆,预付购车费未纳入年初预算。其中:公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为339,600.00元,决算数大于年初预算数的原因:当年新增购置公务用车1辆,预付购车费未纳入年初预算。公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元,决算为130,210.04元,完成年初预算数的97.90%。决算数小于年初预算数的原因:单位根据用车实际和车辆现状,较好的完成年初经费预算。

3.公务接待费支出年初预算为9,000.00元,决算为5,258.00元,完成年初预算的58.42%。决算数小于年初预算数的原因:随着经济平稳发展,对上级部门莅临本部门对交通行业管理的检查、督查、调研、指导工作接待质量有所提升,精简接待,接待任务在预算期望内。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上下年对比算情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算纯增加339,600.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6,451.81元,下降4.72%;公务接待费支出决算减少3,065.00元,下降36.83%,具体是国内接待费支出决算5,258.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,451.81元,下降4.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是根据政府部门计划批复,同意购置公务用车1辆,增加公务用车购置费支出339,600.00元;二是当年公务用车使用频率较高导致车辆行运维费支出增加5,564.59元,车辆维修费用支出在合理有效控制范围内,同时因机构改革,本部门所属二级单位地方公路路政管理大队机构撤销,公务用车维护费减少12,016.40元。三是本着过紧日子要求,严格公务接待管理,本年公务接待费支出减少3,065.00元。

1.本年因公出国(境)费支出决算支出0.00元,较上年支出无增减变动。原因是:本年部门无因公出国(境)相关业务发生故无相关费用支出。

2.本年公务用车购置及运行维护费决算支出469,810.04元,较上年支出增加333,148.19元,增长212.53%。其中:公务用车购置费决算支出339,600.00元,纯增339,600.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费决算支出83,727.42元,较上年减少6,451.81元,下降4.72%。增长原因:一是根据政府部门计划批复,同意购置公务用车1辆,增加公务用车购置费支出339,600.00元;二是当年公务用车使用频率较高导致车辆行运维费支出增加5,564.59元,车辆维修费用支出在合理有效控制范围内,同时因机构改革,本部门所属二级单位地方公路路政管理大队机构撤销,公务用车维护费减少12,016.40元。

3.本年公务接待费决算支出5,258.00元,较上年支出减少3,065.00元,下降36.83%。具体是国内接待费支出决算5,258.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出),较上年减少3,065.00元,下降36.83%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。下降原因是:本部在能有序保障各股室开展工作业务的情况下,进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气,要求全年“三公”经费支出有所压减。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆具体原因是:2024年本部门处置公务用车一辆,实有公务用车数4辆,空编数3辆,为保障本部门公务活动有效开展,根据政府部门计划批复下达,同意本年购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作,对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法所发生辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动,用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

附件:腾冲市交通运输局(汇总)2024年部门决算“三公”经费表。