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索引号 01526018-X-/2021-1022004 发布机构 腾冲市文化和旅游局
公开目录 财政预决算 发布日期 2021-10-22 09:07:33
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腾冲市图书馆部门2020年度部门决算

腾冲市图书馆部门2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职能是: 保存人类文化遗产,传承人类文明、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一年来,共接待到馆读者157300人次;外借文献37098人次71771册次;举办全民阅读活动27场次34830人次;举办培训16场次8063人次;解答咨询1508条;免费存包7010人次;Wifi热点服务11439人次;办理借书证154个;推荐书刊283册;采购图书1400余册;受赠198册;完成图书加工1439册;订阅2019年报刊179种185份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:腾冲市图书馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市图书馆部门2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市图书馆部门2020年度收入合计1,477,972.28元。其中:财政拨款收入1,477,972.28元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费XX元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加172380.73元,增加13.2%,是因为本年度项目款增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市图书馆部门2020年度支出合计1,484,410.62元。其中:基本支出997,972.28元,占总支出的67.23%;项目支出486,438.34元,占总支出的32.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加209449.35元,增长16.41%,主要原本年度项目款支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997,972.28元。与上年对比增加12380.73元,增长1.2%,主要原是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出967,247.35元,占基本支出的96.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30,724.93元,占基本支出的3.08%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出486,438.34元。与上年对比增加197068.62元,增长68.1%,主要原因项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,484,410.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加209449.35元,增长16.4%,主要原因项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于绮罗图书馆运行支出

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出1,238,877.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于基本支出997972.28元,项目支出486438.34元;

8社会保障和就业(类)支出106,258.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业单位养老保险费缴费支出106,258.56元;
    9.卫生健康(类)支出109,274.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于医疗保险缴费支出61110.44元,用于公务员医疗补助缴费支出48163.68元。

    10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为548.00元,超额完成预算。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为548.00元,超额完成预算。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初无预算实际支出接待费548元。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加548.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加548.00元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初无预算实际支出接待费548元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出548.00元,占100.00%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出548元。其中:

国内接待费支出548元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市图书馆部门2020年机关运行经费支出0元。与上年对比增加0元,增长0%。其中:行政单位0单位、2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元,增长0%,参照公务员法管理事业单位0单位、2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,腾冲市图书馆部门资产总额5066750.44元,其中,流动资产155178.14元,固定资产5772215.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产。与上年相比,本年资产总额减少8725.29元,其中固定资产增加120682.4元。本年处置资产账面原值0元,其中:处置土地0平方账面原值0;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;处置其它资产0项,账面原值0实现资产处置收入0出租土地房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5066750.44 

155178.14 

5772215.22 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额54559元,其中:政府采购货物支出54559元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市图书馆部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

四、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。